目 錄
第一部分 南昌縣應急管理局概況
一、部門主要職責
二、部門2020年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣應急管理局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公經(jīng)費”預算情況說明
三、本級預算草案的具體說明
第三部分 南昌縣應急管理局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公經(jīng)費”支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣應急管理局概況
一、部門主要職責和工作任務
1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法律和方針政策,負責起草、擬定本縣安全生產(chǎn)地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和安全技術標準。
2、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作;分析和預測全縣安全生產(chǎn)形勢,擬定全縣安全生產(chǎn)工作規(guī)劃;指導、協(xié)調和監(jiān)督質量技術監(jiān)督等有關部門承擔的專項安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。
3、依法對全縣的安全生產(chǎn)工作實行監(jiān)察。負責全縣所有企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法律和國家標準情況進行監(jiān)督檢查;對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達限期整改指令,并做出行政處理決定;承辦安全生產(chǎn)方面的聽證和行政復議工作。
4、負責制定全縣安全生產(chǎn)工作計劃和目標,對目標完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核。
5、負責發(fā)布全縣的安全生產(chǎn)信息;綜合管理全縣各類事故統(tǒng)計報告工作;組織、協(xié)調、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調查處理工作。對一般生產(chǎn)性死亡事故批復結案,受縣政府委托對有關事故批復結案,并按規(guī)定向上報告。
6、負責組織實施對全縣各單位重特大事故隱患和危險源、建設工程項目和其它有關設備進行安全檢測出檢驗、安全評估、安全評價、安全認證和審批工作。
7、負責全縣新建、擴建、改建等建設工程項目的安全設施與主體工程同時設計同時施工。同時投入使用等“三同時”的審查、驗收入批準和監(jiān)督檢查工作。
8、負責全縣危險化學品、非煤礦山專項安全整治工作,負責全縣危險化學品經(jīng)營許可證的審查發(fā)證工作;負責全縣廢棄危險化學品容器安全處置的組織、實施和管理工作。
9、負責對全縣生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關機構進行安全生產(chǎn)條件審查、認證和核發(fā)工作;組織實施對不具備基本安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位的查處工作。
10、負責從事安全檢測檢驗、安全評價、安全設計、安全培訓。
11、負責安全生產(chǎn)方面的宣傳教育;負責安全生產(chǎn)監(jiān)察、監(jiān)督、管理人員的培訓、考核和發(fā)證工作;負責對企業(yè)法人代表、主要經(jīng)營者、注冊安全主任、安全管理人員的安全培訓、考核和發(fā)證工作。負責依法對電工、電焊工、電梯司機、廠內運輸車輛司機、起重工、司爐工、高壓焊接工等國家安全生產(chǎn)法規(guī)定的特種作業(yè)人員的培訓考核、發(fā)證和監(jiān)督管理工作。
12、檢查重大危險源的監(jiān)控;負責重特大事故隱患的統(tǒng)計、上報和下達限期整改通知書,并對整改工作進行監(jiān)督檢查與協(xié)調;組織、指導和協(xié)調重特大事故的應急救援工作。
13、組織、指導全縣安全簡直學技術研究、開發(fā)和新年技術的推廣運用工作;監(jiān)督安全技術措施的落實,負責安全簡直研經(jīng)費的管理工作。
14、負責縣安全生產(chǎn)委員會的日常工作。
15、承辦縣政府和上級部門交辦的工作。
二、部門基本情況
南昌縣應急管理局共有預算單位1個,包括本級和1個所屬二級預算單位,其中,行政機關1個,南昌縣應急管理局參照公務員管理的事業(yè)單位0個;全額撥款事業(yè)單位0個;差額撥款事業(yè)單位0個;自收自支事業(yè)單位0個。編制人數(shù) 19人,其中;行政編制13人、機關工勤編制 1 人、全額補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實有人數(shù)36人,其中:在職人數(shù)36人,包括行政人員12人、全額補助事業(yè)人員0人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人員0人;退休人員6人。在校學生0人,其中:高等學校0人、中等專業(yè)學校0人,其他0人。
第二部分 南昌縣應急管理局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
收入預算情況
2020年南昌縣應急管理局收入預算總額為913.63萬元,比上年增加213.84萬元,上升30.56%。其中:財政撥款收入798.63萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元;下級上繳收入0萬元;上級補助收入0萬元;上年結轉收入115萬。
(二)支出預算情況
2020年南昌縣應急管理局支出預算總額為913.63萬元,比上年增加213.84萬元,增長30.56%。
其中:按支出項目類別劃分:基本支出352.69萬元,包括工資福利支出280.31萬元、日常公用支出71.08萬元、對個人和家庭的補助1.3萬元;項目支出445.94萬元,包括行政事業(yè)性項目支出445.94萬元、生產(chǎn)建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;上繳上級支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務798.63萬元;外交0萬元;社會保障和就業(yè)支出31.48萬元;衛(wèi)生健康支出24.95萬元;住房保障支出23.56萬元;災害防治及應急管理支出718.64萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出280.31萬元,占支出預算總額的30.68%;商品和服務支出71.08萬元,占支出預算總額的7.78%。
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2020年南昌縣應急管理局支出預算總額為913.63萬元,比上年增加213.84萬元,增長30.56%。具體支出情況是:一般公共服務798.63萬元,占財政撥款支出的87.41%;外交0萬元;社會保障和就業(yè)支出31.48萬元,占財政撥款支出的3.94%;衛(wèi)生健康支出24.95萬元,占財政撥款支出的3.12%;住房保障支出23.56萬元,占財政撥款支出的2.95%,災害防治及應急管理支出718.64萬元,占財政撥款支出的89.99%;上年結轉115萬元,占財政撥款支出的12.59%。
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本部門沒有政府性基金預算。
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2020年本部門應急管理事務經(jīng)費為718.64萬元。為合理分配急管理事務經(jīng)費,通過增加和減少一些經(jīng)濟科目的預算資金,合理配置資源,更好的開展相關工作。
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2020年本部門采購預算共安排244萬元。其中,貨物預算163萬元,工程預算0萬元,服務預算81萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年01月16日,部門共有車輛0輛(從林業(yè)局分配1輛未納入),其中,一般公務用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0設備0萬元。
?。ò耍┛冃繕嗽O置情況
2020年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入財政績效目標批復的項目0個,涉及資金0萬元。
以上數(shù)據(jù)如無則填0。
二、“三公經(jīng)費”預算情況說明
2020年本部門“三公經(jīng)費”年初預算安排11萬元。其中:公務接待費5萬元,公務用車運行維護費6萬元。
三、辦公室本級預算草案的具體說明
1、基本情況
南昌縣應急管理局編制人數(shù)19人,實有人數(shù)36人,離休人員0人,退休人員6人。在校學生0人。實有車輛0輛,其中定編車輛1輛。
2、2020年預算收支情況
2020年收入預算總額913.63萬元,比上年增長213.84萬元,增長30.56%。其中:財政撥款收入913.63萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元;下級上繳收入0萬元;上級補助收入0萬元。
2020年支出預算總額913.63萬元,比上年增長213.84萬元,增長30.56%。其中:工資福利支出280.31萬元,日常公用支出71.08萬元、對個人和家庭的補助1.3萬元;項目支出445.94萬元;上年結轉115萬元。
3、三公經(jīng)費說明
因公出國(境)費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費6萬元。
第三部分 南昌縣應急管理局2020年部門預算表
七張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)
政府性基金情況,本單位沒有政府性基金預算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
?。ㄒ唬┴斦芸睿褐甘〖壺斦斈険芨兜馁Y金。
?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋斦芸睢⑹聵I(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
?。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
?。┥霞壯a助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。
?。ò耍┥夏杲Y轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
樣式:
?。ㄒ唬┮话愎卜眨悾┤舜笫聞眨睿┬姓\行(項):反映各級人大行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
?。ǘ?/p>
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以上收支科目,各部門應結合本部門實際選取科目進行解釋。