目 錄
第一部分 共青團南昌縣委概況
一、部門主要職責
二、部門2021年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 共青團南昌縣委2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
三、團縣委預算草案的具體說明
第三部分 共青團南昌縣委2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 共青團南昌縣委概況
一、部門主要職責
共青團南昌縣委是主管黨群工作的縣委組成部門,主要職責是:
1、領(lǐng)導全縣共青團工作。
2、負責縣青聯(lián)、縣志愿者協(xié)會、青年企業(yè)家協(xié)會、縣少先隊工作常務性工作和團屬社團組織管理工作。
3、承擔縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務,參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關(guān)的工作。
4、參與全縣性青少年法規(guī)制度實施、監(jiān)督等工作,負責縣未成年人保護方面的日常工作。
5、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作,為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。
6、負責全縣團的組織建設,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部,指導青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領(lǐng)導小組的工作。
7、負責、指導并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年,負責管理、指導團縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。
8、負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。
二、部門2021年主要工作任務
共青團南昌縣委2021年的主要工作任務是:一是持續(xù)抓牢基礎團建。今年全省團的基層組織建設五年規(guī)劃的第二年,從團省委的目標來看,基層建設的標準越來越高、要求會越來越嚴。我委將通過從嚴治團狠抓基層團建基礎工作,嚴格落實團員發(fā)展“三公示”“十程序”“九環(huán)節(jié)”,規(guī)范團員發(fā)展程序,進一步提高基層團組織對摸排團員底數(shù)重要性的認識,并將組成督查組對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)團員摸排情況進行實地督查。同時嚴格執(zhí)行“舉團旗、學團章、唱團歌、戴團徽、過團日”的要求,嚴肅團的組織生活,堅持“三會兩制一課”制度。多種形式推動“兩新”組織團建,打牢共青團工作的堅強基石。加強團干部教育和培訓,提升做好青年工作的本領(lǐng),打造一支讓黨放心、讓青年滿意的團干隊伍。
二是持續(xù)提升服務效能。積極整合資源,盡力解決青年在讀書求學、戀愛婚姻等方面的困難,依托“青年空間”“共青團生態(tài)文明示范村”等陣地,為保障青少年的合法權(quán)益和健康成長提供幫助;充分運用新媒體平臺,如QQ、微信、微博等宣傳平臺,將各級政府及團組織對青年朋友們的關(guān)心和期待傳播到青年中去;組織號召各基層團干時常深入廣大團員青年中去,實地了解、深入接觸,掌握當前青年朋友們的心理想法和生活狀態(tài)。明確維護青少年權(quán)益工作的對象和權(quán)責邊界,更好發(fā)揮黨委和政府聯(lián)系青少年的橋梁紐帶作用。經(jīng)常性開展法制教育、禁毒教育、自護教育、強化青少年法治觀念、禁毒意識和自護能力。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會、學校、家庭等各方面力量,全面優(yōu)化青少年成長環(huán)境。
三是持續(xù)激發(fā)志愿活力。一方面,依托青年志愿者開展青少年喜愛的志愿服務活動,持續(xù)開展“我是河小青巡河護河我助力”“文明大提升團青攜手行”等活動,在全社會倡導文明健康向上的生活理念,凝聚服務好廣大南昌縣青少年。另一方面,深化志愿服務活動和志愿者管理工作,實施青年志愿者網(wǎng)絡登記考核制度,提升志愿服務組織的能力和水平,促進志愿者管理工作規(guī)范化。號召青年文明號等優(yōu)秀青年集體加入青年志愿者隊伍,與社區(qū)、學校結(jié)對共建,在環(huán)境衛(wèi)生、法治宣傳、科普宣傳、扶貧助困等方面發(fā)揮作用。
四是持續(xù)加強品牌建設。依托青創(chuàng)社區(qū),做好青年創(chuàng)業(yè)者群體的聯(lián)系服務工作,堅持服務為先,提供切實有效的智力支持,培育、聯(lián)系和舉薦創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型青年人才,立足本職崗位作貢獻。激發(fā)青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力,深化青年文明號、青年崗位能手等品牌。持續(xù)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動,主動挖掘、發(fā)現(xiàn)我縣在外發(fā)展的青年朋友,把有想法有實力有意愿的青年才俊請回來,把有生機有潛力有創(chuàng)意的項目舉起來,將我縣發(fā)展成為創(chuàng)業(yè)青年的集聚地、創(chuàng)業(yè)成果的展示地,讓創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之風在昌南大地愈發(fā)濃厚。
三、部門基本情況
共青團南昌縣委共有預算單位1個,其中,行政機關(guān)1個;編制人數(shù)8人,其中;行政編制8人;實有人數(shù)6人,其中:在職人數(shù)6人,包括行政人員6人。
第二部分 共青團南昌縣委2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年共青團南昌縣委收入預算總額為80.28萬元,比上年增加3.62萬元,上升4.72%。其中:財政撥款收入80.28萬元。
(二)支出預算情況
共青團南昌縣委支出預算總額為80.28萬元,比上年增加3.62萬元,上升4.72%。
其中:按支出項目類別劃分:基本支出 48.28萬元,包括工資福利支出34.44萬元、對個人和家庭的補助0萬元,商品和服務支出13.84萬元,資本性支出10萬元;項目支出32萬元,包括行政事業(yè)性項目支出32萬元。按支出功能科目劃分:一般行政管理事務45.84萬元;行政運行24.54萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.77萬元,行政單位醫(yī)療3.26萬元,住房公積金2.87萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出34.44萬元,占支出預算總額的42.9%;商品和服務支出13.84萬元,占支出預算總額的17.2%;其他商品和服務支出32萬元,占支出預算總額的39.9%。
(三)財政撥款支出情況
共青團南昌縣委財政撥款支出預算80.28萬元,較上年增加13.62萬元,上升20.4%。具體支出情況是:行政運行24.54萬元,占財政撥款支出的30.6%;一般行政管理事務13.84萬元,占財政撥款支出的17.2%,社會保障和就業(yè)支出3.77萬元,占財政撥款支出的4.7%,衛(wèi)生健康支出3.26萬元,占財政撥款支出的4.1%,住房保障支出2.87萬元,占財政撥款支出的3.6%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為38.38萬元。較上年增加2.18萬元,增長6%。增加的原因主要是支出有變化。
(六)政府采購情況說明
2021年我委政府采購預算共安排13.2萬元。其中,貨物預算8.2萬元,服務預算5萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年1月11日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0設備0萬元。
(八)績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元;納入財政績效目標批復的項目2個,涉及資金32萬元。
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排1萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加/減少0萬元。
2.公務接待費0.98萬元,比上年減少0.02萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年增加/減少0萬元。
三、共青團南昌縣委預算草案的具體說明
(一)共青團南昌縣委
1.基本情況
團縣委編制人數(shù)8人,實有人數(shù)6人。實有車輛0輛。
2.2021年預算收支情況
2021年共青團南昌縣委收入預算總額為80.28萬元,比上年增加3.62萬元,上升4.72%。其中:財政撥款收入80.28萬元
共青團南昌縣委支出預算總額為80.28萬元,比上年增加3.62萬元,上升4.72%。
其中:工資福利支出34.44萬元,占支出預算總額的42.9%;商品和服務支出13.84萬元,占支出預算總額的17.2%;其他商品和服務支出32萬元,占支出預算總額的39.9%。
第三部分 共青團南昌縣委2021年部門預算表
八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預算安排。)2021年部門預算批復表(團委)_2021-02-22
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
(一)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映各級群眾團體行政單位的基本支出;
(二)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)反映各級群眾團體行政單位的項目支出;
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映各級行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出反映各級行政事業(yè)單位住房公積金支出。