目 錄
第一部分 南昌縣檔案館單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位2023年主要工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣檔案館單位2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣檔案館單位2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣檔案館單位概況
一、單位主要職責(zé)
縣檔案館是縣委直屬事業(yè)單位(參公),為正科級(jí)。主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣有關(guān)檔案管理和史志工作的法律法規(guī)規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,制定和實(shí)施檔案管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范、年度工作計(jì)劃和檔案建設(shè)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)維護(hù)檔案完整與安全;為檔案事業(yè)發(fā)展提供管理服務(wù)保障,編制實(shí)施全縣檔案事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)全縣各級(jí)各類檔案業(yè)務(wù)工作,集中統(tǒng)一管理縣委、縣政府及縣直機(jī)關(guān)重要檔案資料,調(diào)研、征集散失在社會(huì)有關(guān)重要檔案文件史料。
開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護(hù)、修復(fù)、復(fù)制和統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作;推進(jìn)檔案宣傳和檔案文化建設(shè),舉辦檔案陳列展覽,提供檔案資料查閱利用,為社會(huì)提供服務(wù)。推進(jìn)檔案信息化建設(shè),負(fù)責(zé)縣級(jí)重要政務(wù)數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長久保存及異地備份工作,采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案和資料,保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。
負(fù)責(zé)向全縣下達(dá)史志工作任務(wù),督促檢查其執(zhí)行情況指導(dǎo)、協(xié)調(diào)同級(jí)或下級(jí)有關(guān)部門的史志業(yè)務(wù)工作;編輯出版縣級(jí)地方黨史和志書;結(jié)合黨的中心工作,運(yùn)用史志和研究成果,面向社會(huì)開展宣傳教育工作,參與組織全縣重大革命歷史紀(jì)念活動(dòng)。
二、單位2023年主要工作任務(wù)
縣檔案館2023年的主要工作任務(wù)是:貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,扎實(shí)推進(jìn)檔案基礎(chǔ)工作,充分發(fā)揮服務(wù)功能,努力提高服務(wù)水平和質(zhì)量,開拓進(jìn)取,求真務(wù)實(shí),促進(jìn)全縣檔案事業(yè)健康快速發(fā)展。
1、加強(qiáng)檔案資源建設(shè)。加強(qiáng)各單位到期檔案及撤并單位檔案接收工作,加大對民生檔案、專門檔案的接收力度,努力建設(shè)門類齊全、結(jié)構(gòu)合理的檔案資源體系。
2、進(jìn)一步提高檔案利用服務(wù)水平。要積極熱情地開展好檔案的提供利用工作,充分發(fā)揮檔案的憑證作用,最大限度地滿足機(jī)關(guān)和人民群眾的利用需求。同時(shí)做好政府公開信息、已公開現(xiàn)行文件以及館藏檔案的查閱利用工作。
3、抓好檔案新館建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)與縣文投公司、北京城建公司的溝通協(xié)調(diào),做好新館設(shè)備采購、搬遷等工作。
4、加強(qiáng)檔案安全建設(shè)。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)庫房管理,保障館藏檔案資料的完整與安全。嚴(yán)格落實(shí)檔案信息安全管理制度,確保數(shù)字化檔案信息安全。
5、加強(qiáng)與縣委辦的協(xié)調(diào)配合。強(qiáng)化與縣委辦的溝通協(xié)作,積極配合縣委辦做好檔案規(guī)范化管理、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查、重點(diǎn)檔案管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,在全縣檔案工作開展中主動(dòng)對接、積極作為、靠前服務(wù),確保全縣檔案工作“不斷檔、更規(guī)范、有發(fā)展、創(chuàng)輝煌”。
6、常態(tài)化抓好新冠疫情防控工作。長效抓好機(jī)關(guān)內(nèi)部疫情防控,搞好個(gè)人防護(hù)。結(jié)合網(wǎng)格工作,協(xié)助駐點(diǎn)社區(qū)做好疫情防控工作。加強(qiáng)與縣委辦的溝通交流,協(xié)助做好新冠疫情防控檔案的管理工作。
7、深入推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆六中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記重要講話,用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,深入推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,堅(jiān)持和完善“三會(huì)一課”制度。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,著力“四個(gè)聚焦”, 縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨;牢記“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,馳而不息糾四風(fēng)。
8、持續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理。繼續(xù)做好機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、社會(huì)管理綜合治理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和績效管理等工作,努力創(chuàng)建文明、和諧、節(jié)約型機(jī)關(guān)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年南昌縣檔案館內(nèi)設(shè)科室5個(gè),包括:辦公室,檔案保管利用股,檔案電子信息股,黨史編研股,方志編纂股。
編制人數(shù)小計(jì)16人,其中:行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)21人,其中:在職人數(shù)小計(jì)11人,包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制9人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)10人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣檔案館單位2023年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣檔案館單位2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年南昌縣檔案館單位收入預(yù)算總額為502.54萬元,較上年減少64.83萬元,下降11.43%,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中:財(cái)政撥款收入487.54萬元,較上年預(yù)算安排減少59.42萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金;其他收入15萬元,較上年預(yù)算安排減少5.41萬元,主要原因是預(yù)估減少單位往來資金。
(二)支出預(yù)算情況
2023年南昌縣檔案館單位支出預(yù)算總額為502.54萬元,較上年減少64.83萬元,下降11.43%,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出257.54萬元,較上年預(yù)算安排增加66.49萬元,主要原因是增加基礎(chǔ)績效預(yù)算以及職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整;其中:工資福利支出182.94萬元、商品和服務(wù)支出36.33萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.27萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出245萬元,較上年預(yù)算安排減少131.32萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出230萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出15萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出409.45萬元,較上年預(yù)算安排減少115.55萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金;社會(huì)保障和就業(yè)支出57.42萬元,較上年預(yù)算安排增加40.37萬元,主要原因是單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算基數(shù)調(diào)整;衛(wèi)生健康支出16.93萬元,較上年預(yù)算安排增加3.6萬元,主要原因是單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算基數(shù)調(diào)整;住房保障支出18.74萬元,較上年預(yù)算安排增加6.75萬元,主要原因是單位職工住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出182.94萬元,較上年預(yù)算安排增加39.77萬元,主要原因是增加基礎(chǔ)績效預(yù)算以及職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整;商品和服務(wù)支出266.33萬元,較上年預(yù)算安排增加72.63萬元,主要原因是增加文盛昌南進(jìn)士卷出版經(jīng)費(fèi)支出;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.27萬元,較上年預(yù)算安排增加36.68萬元,主要原因是增加退休職工基礎(chǔ)績效預(yù)算;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少1萬元,主要原因是堅(jiān)持過緊日子,減少支出;其他相關(guān)支出15萬元,較上年預(yù)算安排減少212.91萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年南昌縣檔案館單位財(cái)政撥款支出預(yù)算487.54萬元,較上年減少59.42萬元,下降10.86%,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出409.45萬元,較上年預(yù)算安排減少110.13萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金;社會(huì)保障和就業(yè)支出57.42萬元,較上年預(yù)算安排增加40.37萬元,主要原因是單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算基數(shù)調(diào)整;衛(wèi)生健康支出16.93萬元,較上年預(yù)算安排增加3.6萬元,主要原因是單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算基數(shù)調(diào)整;住房保障支出18.74萬元,較上年預(yù)算安排增加6.75萬元,主要原因是單位職工住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出257.54萬元,較上年預(yù)算安排增加66.49萬元,主要原因是增加基礎(chǔ)績效預(yù)算以及職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整;其中:工資福利支出182.94萬元、商品和服務(wù)支出36.33萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.27萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出230萬元,較上年預(yù)算安排減少125.91萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,23年實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出230萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為266.33萬元。較上年增加92.04萬元,增長52.81%。增加的原因主要是機(jī)構(gòu)改革,本單位新增項(xiàng)目《文盛昌南》進(jìn)士卷和人物附錄卷編纂出版費(fèi)用。
(七)政府采購情況說明
2023年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額215萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算4萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算211萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,灑水車及載貨汽車0輛,其他專業(yè)用車0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)項(xiàng)目情況說明
1.檔案保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:集中統(tǒng)一管理縣委、縣政府及縣直機(jī)關(guān)重要檔案資料,調(diào)研、征集散失在社會(huì)有關(guān)重要檔案文件史料,檔案的編研、信息開發(fā)、利用和管理。
2)立項(xiàng)依據(jù):南政辦抄字[2017]108號(hào)
3)實(shí)施主體:南昌縣檔案館
4)實(shí)施方案:更換檔案用品、設(shè)備,做好保潔、安全,保護(hù)好30萬卷(件)珍貴檔案;征采集各種有價(jià)值檔案,優(yōu)化檔案館館藏結(jié)構(gòu)。
5)實(shí)施周期:2023年1月1日-2023年12月31日
6)年度預(yù)算安排:20萬元
2.年鑒、大事記編纂出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:1、征集、整理、保管本縣黨史和地情資料,研究黨的歷史經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行地方志、年鑒理論研究,提供黨史、地情資料和研究成果為領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門借鑒、利用。2、編輯出版地方黨史、革命史書刊和《南昌縣年鑒》和《南昌縣大事記》。3、結(jié)合黨的中心工作,運(yùn)用史志資料和研究成果,面向社會(huì)開展宣傳教育工作;參與組織全縣重大革命歷史紀(jì)念活動(dòng)。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌縣人民政府縣長辦公會(huì)議紀(jì)要(27)號(hào)
3)實(shí)施主體:南昌縣檔案館
4)實(shí)施方案:更換檔案用品、設(shè)備,做好保潔、安全,保護(hù)好30萬卷(件)珍貴檔案;征采集各種有價(jià)值檔案,優(yōu)化檔案館館藏結(jié)構(gòu)。
5)實(shí)施周期:2023年1月1日-2023年12月31日
6)年度預(yù)算安排:30萬元
3.《文盛昌南》進(jìn)士卷和人物附錄卷編纂出版費(fèi)用:
1)項(xiàng)目概述:1.挖掘整理歷史文獻(xiàn)是弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的必要。2.《文盛昌南》項(xiàng)目的實(shí)施已取得良好的社會(huì)效益,繼續(xù)編纂出版專題性文獻(xiàn)整理是完善該項(xiàng)目的必要。3.進(jìn)士卷和人物卷附錄的編纂出版能在正本之外較為完整地展現(xiàn)南昌縣歷史人物的風(fēng)采。
2)立項(xiàng)依據(jù):南政辦抄字[2017]108號(hào)
3)實(shí)施主體:南昌縣檔案館
4)實(shí)施方案:編纂完成《文盛昌南》進(jìn)士卷和人物附錄卷共計(jì)60萬字并公開出版。
5)實(shí)施周期:2023年1月1日-2023年12月31日
6)年度預(yù)算安排:180萬元
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年南昌縣檔案館單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)3萬元,比上年減少6萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。