目 錄
第一部分 南昌縣交通運輸局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2023年主要工作任務(wù)
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣交通運輸局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣交通運輸局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣交通運輸局概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣交通運輸局是主管交通運輸工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī),研究擬定全縣交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃,負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和信息引導(dǎo),具體工作有:參與實施本縣重點工程建設(shè)及交通基礎(chǔ)實施規(guī)劃、維護、質(zhì)量監(jiān)督;負(fù)責(zé)港區(qū)內(nèi)岸線使用管理,督促道路、水路運輸安全;負(fù)責(zé)全縣道路水路旅客及貨運運輸,裝卸搬運、車船維修,汽車檢測、駕培的行業(yè)管理等。
二、部門2023年主要工作任務(wù)
南昌縣交通運輸局2023年的主要工作任務(wù)是:以“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建工作為動力,推進項目建設(shè),全力構(gòu)建綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施體系;強化養(yǎng)護管理,全面提升公路安全通行能力和服務(wù)品質(zhì);突出行業(yè)管理,全力構(gòu)建文明有序交通行業(yè)治理體系;推動交通運輸事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(一)推進項目建設(shè),全力構(gòu)建綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施體系。一是構(gòu)建高效通暢主通道網(wǎng)。二是構(gòu)建安全暢通農(nóng)村公路網(wǎng)。
(二)強化養(yǎng)護管理,提升公路安全通行能力和服務(wù)品質(zhì)。一是深入推進農(nóng)村公路縣鄉(xiāng)村三級“路長制”。二是深入推進農(nóng)村公路養(yǎng)護巡查考核。三是深入推進環(huán)境整治綜合提升。
(三)突出行業(yè)管理,全力構(gòu)建文明有序交通行業(yè)治理體系。一是加強駕培機構(gòu)和維修企業(yè)的管理。二是進一步優(yōu)化調(diào)整公交線路,新辟線路便民出行。三是持續(xù)開展交通運輸行業(yè)專項整治行動。四是持續(xù)優(yōu)化“放管服”改革,加大行政執(zhí)法監(jiān)督管理力度。
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年南昌縣交通運輸局共有預(yù)算單位4個,包括局本級和3個二級預(yù)算單位,二級預(yù)算單位具體包括:南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心、南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、南昌縣港航事務(wù)中心。其中,公益一類事業(yè)單位3個:南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心、南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、南昌縣港航事務(wù)中心。
編制人數(shù)小計120人,其中:行政編制11人、全部補助事業(yè)編制109人。實有人數(shù)321人,其中:在職人數(shù)小計215人,包括行政人員11人、全部補助事業(yè)人204人;離休人數(shù)小計1人;退休人員小計105人。遺屬人數(shù)5人。
第二部分 南昌縣交通運輸局2023年部門預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣交通運輸局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年南昌縣交通運輸局收入預(yù)算總額為12923.2萬元,較上年減少8075.51萬元,下降38.5%,主要原因是本年度公路新建等資金減少。其中:財政撥款收入9423.2萬元,較上年預(yù)算安排減少8936.11萬元,主要原因是本年度公路新建等資金減少;其他收入3500萬元,較上年預(yù)算安排增加860.59萬元,主要原因是為保障外來資金順利轉(zhuǎn)入,預(yù)估其他收入資金較大。
(二)支出預(yù)算情況
2023年南昌縣交通運輸局支出預(yù)算總額為12923.2萬元,較上年減少8075.51萬元,下降38.5%,主要原因是本年度公路新建等資金減少。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出4023.87萬元,較上年預(yù)算安排增加1532.45萬元,主要原因是本年度新增其他運轉(zhuǎn)類等經(jīng)費;其中:工資福利支出3034.84萬元、商品和服務(wù)支出492.15萬元、對個人和家庭的補助430.6萬元、資本性支出66.28萬元;項目支出8899.33萬元,較上年預(yù)算安排減少9607.97萬元,主要原因是本年度公路新建等資金減少;其中:工資福利支出228.4萬元、商品和服務(wù)支出1529.91萬元,資本性支出2506.02萬元,其他支出4635萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出752.89萬元,較上年預(yù)算安排增加404.97萬元,主要原因是退休人員補助填入此科目;衛(wèi)生健康支出支出282.2萬元,較上年預(yù)算安排增加101.56萬元,主要原因是醫(yī)療保障等支出調(diào)增;交通運輸支出11583.9萬元,較上年預(yù)算安排減少8719.93萬元,主要原因是公路新建等資金的減少;住房保障支出304.21萬元,較上年預(yù)算安排增加137.9萬元,主要原因是住房公積金補助調(diào)增。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出3263.25萬元,較上年預(yù)算安排增加1175.56萬元,主要原因是人員績效等填入本科目;商品和服務(wù)支出2022.05萬元,較上年預(yù)算安排增加1288.79萬元,主要原因是部分項目的支出填入本科目;對個人和家庭的補助430.6萬元,較上年預(yù)算安排增加292.12萬元,主要原因是退休人員補助填入本科目;資本性支出2572.3萬元,較上年預(yù)算安排減少9909.77萬元,主要原因是公路新建等資金減少;其他支出4635萬元,較上年預(yù)算安排減少922.23萬元,主要原因是公路新建等資金減少。
(三)財政撥款支出情況
2023年南昌縣交通運輸局財政撥款支出預(yù)算9423.2萬元,較上年減少8936.11萬元,下降48.67%,主要原因是本年度公路新建等資金減少。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出752.89萬元,較上年預(yù)算安排增加404.97萬元,主要原因是退休人員補助填入此科目;衛(wèi)生健康支出支出282.2萬元,較上年預(yù)算安排增加101.56萬元,主要原因是醫(yī)療保障等支出調(diào)增;交通運輸支出8083.9萬元,較上年預(yù)算安排減少9580.53萬元,主要原因是公路新建等資金的減少;住房保障支出304.21萬元,較上年預(yù)算安排增加137.9萬元,主要原因是住房公積金補助調(diào)增。
按支出項目類別劃分:基本支出4023.87萬元,較上年預(yù)算安排增加1532.45萬元,主要原因是本年度其他運轉(zhuǎn)類經(jīng)費的增加;其中:工資福利支出3034.84萬元、商品和服務(wù)支出492.14萬元、對個人和家庭的補助430.6萬元、資本性支出66.28萬元;項目支出5399.33萬元,較上年預(yù)算安排減少10468.56萬元,主要原因是公路新建等資金的減少;其中:工資福利支出228.4萬元、商品和服務(wù)支出264.91萬元,資本性支出2506.02萬元,其他支出2400萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2023年機關(guān)運行經(jīng)費為1420.75萬元,比上年預(yù)算增加1382.06萬元,增長3572%,主要原因是預(yù)估的其他收入資金計入其他商品服務(wù)支出。
(七)政府采購情況說明
2023年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額289.82萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算118.72萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算171.1萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日,部門共有車輛8輛。其中,一般公務(wù)用車8輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛3輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)項目情況說明
1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護配套資金和管理養(yǎng)護經(jīng)費項目
1)項目概述:農(nóng)村公路列養(yǎng)率100%,并做好農(nóng)村公路養(yǎng)護巡查、績效管理等工作
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:800萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):農(nóng)村公路養(yǎng)護率、農(nóng)村公路巡查率
質(zhì)量指標(biāo):農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量合格率
時效指標(biāo):預(yù)算執(zhí)行率
成本指標(biāo):各項支出在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):優(yōu)化農(nóng)村公路通行條件,促進農(nóng)產(chǎn)品流通;方便沿線群眾出行;路域環(huán)境根本性好轉(zhuǎn)。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
2、最美農(nóng)村路獎勵項目
1)項目概述:打造一批“最美農(nóng)村公路”
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:50萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):“最美農(nóng)村路”達(dá)標(biāo)率
質(zhì)量指標(biāo):“最美農(nóng)村路”效果
時效指標(biāo):預(yù)算執(zhí)行率
成本指標(biāo):各項支出在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):“最美農(nóng)村路”帶動沿線企業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)等發(fā)展;“最美農(nóng)村路”提升沿線群眾幸福指數(shù);公路沿線路域環(huán)境明顯改善。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
3、共享單車容量控制及精細(xì)化管理研究(一次性)項目
1)項目概述:編制共享單車容量控制及精細(xì)化管理研究報告,實現(xiàn)共享單車規(guī)范化管理
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:14.5萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):經(jīng)費使用控制數(shù)
質(zhì)量指標(biāo):完成共享單車容量控制規(guī)劃編制
時效指標(biāo):編制及時完成
成本指標(biāo):各項支出在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):規(guī)范共享單車管理,便利出行;提升共享單車使用率,綠色出行。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
4、創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”專項項目
1)項目概述:完成農(nóng)村公路信息化管理平臺的建設(shè),提供創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”全國示范縣提供咨詢服務(wù)
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:200萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):農(nóng)村公路數(shù)據(jù)覆蓋率
質(zhì)量指標(biāo):指導(dǎo)日常工作成效;“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建資料合格率
時效指標(biāo):預(yù)算執(zhí)行率
成本指標(biāo):各項支出在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):農(nóng)村公路管理效率提升;農(nóng)村公路整體面貌改善;路域環(huán)境明顯改善。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
5、治超辦特種車輛購置費(一次性)項目
1)項目概述:保障治理車輛超限超載工作能夠繼續(xù)正常開展
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:90萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):特種車輛購置數(shù)
質(zhì)量指標(biāo):保障治超工作正常開展
時效指標(biāo):特種車輛購置完成及時率
成本指標(biāo):總費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):為社會經(jīng)濟發(fā)展提供交通保障;車輛符合環(huán)保要求,促進節(jié)能減排。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
6、南昌縣交通運輸執(zhí)法服裝和標(biāo)志經(jīng)費(一次性)項目
1)項目概述:確保采購的執(zhí)法服裝及標(biāo)志符合要求
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:68.53萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):完成執(zhí)法制服及標(biāo)志采購數(shù)量
質(zhì)量指標(biāo):執(zhí)法制服制式和標(biāo)志符合規(guī)范化要求
時效指標(biāo):預(yù)算執(zhí)行率
成本指標(biāo):支出在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):樹立執(zhí)法人員良好形象
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
7、費改稅補助項目
1)項目概述:促進全縣交通運輸事業(yè)發(fā)展,維護社會和諧穩(wěn)定
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:160萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):保障協(xié)管員工資等福利待遇
質(zhì)量指標(biāo):完成港航管理、打擊非法客運等交通運輸工作
時效指標(biāo):預(yù)算撥付及時率
成本指標(biāo):總費用控制在范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):提升交通領(lǐng)域服務(wù)水平
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
8、三輪車停放服務(wù)點人員經(jīng)費項目
1)項目概述:維護服務(wù)點交通秩序,提升城市形象
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:20萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):服務(wù)點覆蓋率
質(zhì)量指標(biāo):規(guī)范停車率
時效指標(biāo):預(yù)算執(zhí)行率
成本指標(biāo):支出在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):交通狀況改善;路域環(huán)境改善
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
9、縣治超辦經(jīng)費項目
1)項目概述:保障治理車輛超限超載工作能夠繼續(xù)正常開展
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:20萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):每日出動執(zhí)法人員
質(zhì)量指標(biāo):維護好交通運輸市場秩序
時效指標(biāo):及時完成各項工作
成本指標(biāo):總費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):為社會經(jīng)濟發(fā)展提供交通保障;交通秩序良好,促進節(jié)能減排
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
10、農(nóng)村公路簡易設(shè)計技術(shù)服務(wù)費項目
1)項目概述:優(yōu)化農(nóng)村公路設(shè)計
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:40萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):設(shè)計覆蓋率
質(zhì)量指標(biāo):設(shè)計采用率
時效指標(biāo):資金及時撥付率
成本指標(biāo):各項支出在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):減輕鄉(xiāng)村籌資壓力;交通條件得到改善
;設(shè)計符合環(huán)保要求
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
11、公交運營補貼項目
1)項目概述:計劃在2023年完成25條新辟及優(yōu)化調(diào)整公交線路,八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)接送學(xué)生區(qū)域公交、微公交、原城紀(jì)旅游巴士正常運行。對縣區(qū)公交運營線路進一步優(yōu)化整合,統(tǒng)籌中小學(xué)生區(qū)域公交線路,減少無效、低效重復(fù)線路
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:1438.9萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):補貼線路25條專線10條
質(zhì)量指標(biāo):足額補貼率
時效指標(biāo):補貼完成及時性
成本指標(biāo):支出在預(yù)算范圍內(nèi)
社會效益指標(biāo):方便群眾出行;綠色公交車覆蓋率
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
12、昌寧高速公路和南昌連接線建設(shè)項目地方配套資金項目
1)項目概述:完成南昌縣境內(nèi)第三期第二次配套資金2387.4萬元支付。
2)實施主體:南昌縣交通運輸局
3)實施周期:2023年
4)年度預(yù)算安排:2387.4萬
5)績效目標(biāo)和指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):新增南昌縣鏡內(nèi)高速公路建設(shè)里程27.929公里
質(zhì)量指標(biāo):達(dá)到合格要求
時效指標(biāo):預(yù)算執(zhí)行率
成本指標(biāo):地方配套建設(shè)費用
社會效益指標(biāo):節(jié)能降耗、降成本;提升交通水平;發(fā)展的根本利益和長遠(yuǎn)利益
滿意度指標(biāo):群眾滿意度
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排89.6萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費6.4萬元,比上年減少30.2萬元。主要原因是為購置車輛,調(diào)減公務(wù)接待費額度轉(zhuǎn)入公務(wù)用車購置額度。
3.公務(wù)用車運行維護費35.2萬元,比上年減少17.8萬元。主要原因是為購置車輛,調(diào)減公務(wù)接待費額度轉(zhuǎn)入公務(wù)用車購置額度。
4.公務(wù)用車購置費48萬元,比上年增加48萬元。主要原因是更換老舊車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):反映公路養(yǎng)護支出。
(九)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項):反映公路和運輸安全支出。
(十)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
(十一)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)水路運輸管理支出(項):反映水路運輸管理方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。