目 錄
第一部分 中共南昌縣委宣傳部概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位2023年主要工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 中共南昌縣委宣傳部2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 中共南昌縣委宣傳部2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌縣委宣傳部概況
一、單位主要職責(zé)
縣委宣傳部是縣委、縣政府主管全縣思想宣傳工作的部門,主要職能是負(fù)責(zé)全縣思想政治教育和宣傳工作,指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞等部門的工作,從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,宣傳、貫徹黨的教育方針、政策,規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作和全縣社會(huì)宣傳,開展精神文明建設(shè)工作,管理宣傳文教系統(tǒng)的干部,引導(dǎo)全縣對外輿論,組織新聞報(bào)道,舉辦新聞發(fā)布會(huì)等宣傳工作。
二、單位2023年主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線,按照省、市、縣有關(guān)部署要求,始終堅(jiān)持黨管宣傳、黨管媒體、黨管意識形態(tài)不動(dòng)搖,切實(shí)擔(dān)負(fù)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)。要鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果,推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論深入人心,不斷提高全社會(huì)文明程度,加快文化強(qiáng)縣建設(shè),加強(qiáng)正面輿論宣傳引導(dǎo),維護(hù)意識形態(tài)領(lǐng)域安全,不斷傳播昌南正能量、唱響昌南好聲音,努力交好讓人民滿意的新時(shí)代宣傳答卷,為我縣進(jìn)一步提振“實(shí)干爭先、勇立潮頭”的精神狀態(tài),為推進(jìn)我縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年中共南昌縣委宣傳部內(nèi)設(shè)科室6個(gè),包括:辦公室、外宣辦、理教股、意識形態(tài)股、社宣股、文明股。
編制人數(shù)小計(jì)24人,其中:行政編制14人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、機(jī)關(guān)工勤編制1人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制9人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)27人,其中:在職人數(shù)小計(jì)22人,包括行政人員12人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、機(jī)關(guān)工勤編制1人、機(jī)關(guān)事業(yè)編制1人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員8人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)5人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 中共南昌縣委宣傳部2023年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 中共南昌縣委宣傳部2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年中共南昌縣委宣傳部收入預(yù)算總額為2962.45萬元,較上年減少3071.28萬元,減少50.9%,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,并實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中:財(cái)政撥款收入2426.45萬元,較上年預(yù)算安排減少3032.46萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,并實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金;其他收入536萬元,較上年預(yù)算安排減少38.83萬元,主要原因是上級部門下達(dá)的資金減少;
(二)支出預(yù)算情況
2023年中共南昌縣委宣傳部支出預(yù)算總額為2962.45萬元,較上年減少3071.28萬元,減少50.9%,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出414.45萬元,較上年預(yù)算安排增加199.9萬元,主要原因是新增基礎(chǔ)績效資金導(dǎo)致工資福利支出增加;其中:工資福利支出326.22萬元、商品和服務(wù)支出66.31萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.91萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出2548萬元,較上年預(yù)算安排減少3271.19萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);其中:商品和服務(wù)支出2547.53萬元,其他支出0.48萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2841.47萬元,較上年預(yù)算安排減少3090.47萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出57.02萬元,較上年預(yù)算安排增加38.11萬元,主要原因是社保及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整后繳存額增加;衛(wèi)生健康支出30.63萬元,較上年預(yù)算安排增加15.56萬元,主要原因是醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整后繳存額增加;住房保障支出33.33萬元,較上年預(yù)算安排增加20.16萬元,主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出326.22萬元,較上年預(yù)算安排增加167.76萬元,主要原因是新增基礎(chǔ)績效資金,且醫(yī)保、社保、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整后繳存額增加;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.91萬元,較上年預(yù)算安排增加20.49萬元,主要原因是退休干部增加基礎(chǔ)績效資金;商品和服務(wù)支出2613.76萬元,較上年預(yù)算安排減少3060.08萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);其他支出0.48萬元,較上年預(yù)算安排減少80萬元,主要原因是政府采購資金減少。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年中共南昌縣委宣傳部財(cái)政撥款支出預(yù)算2426.45萬元,較上年減少3032.46萬元,減少55.55%,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,另實(shí)行零基預(yù)算,無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出2305.47萬元,較上年預(yù)算安排減少3051.65萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出57.03萬元,較上年預(yù)算安排增加38.12萬元,主要原因是社保及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整后繳存額增加;衛(wèi)生健康支出30.63萬元,較上年預(yù)算安排增加15.56萬元,主要原因是醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整后繳存額增加;住房保障支出33.33萬元,較上年預(yù)算安排增加20.16萬元,主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出414.45萬元,較上年預(yù)算安排增加199.9萬元,主要原因是新增基礎(chǔ)績效資金導(dǎo)致工資福利支出增加;其中:工資福利支出326.22萬元、商品和服務(wù)支出66.31萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.91萬元;項(xiàng)目支出2012萬元,較上年預(yù)算安排減少3232.36萬元,主要原因是落實(shí)縣委縣政府過緊日子要求,壓縮非必要開支,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);其中:商品和服務(wù)支出2011.52萬元,其他支出0.48萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為66.31萬元,比上年預(yù)算增加11.66萬元,增長21.34%,主要原因是在職人員增加導(dǎo)致保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
(七)政府采購情況說明
2023年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額0.48萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.48萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日,單位共有車輛0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)宣傳事務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目情況說明
1、外宣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣對外宣傳工作。
1)項(xiàng)目概述:為保證全縣新聞宣傳工作有效開展,縣財(cái)政設(shè)立新聞宣傳專項(xiàng)基金,用于媒體宣傳合作費(fèi)、外宣上稿經(jīng)費(fèi)、宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、外宣品制作費(fèi)、黨報(bào)黨刊發(fā)行經(jīng)費(fèi)等等方面。
2)立項(xiàng)依據(jù):保障全縣新聞宣傳工作有效開展
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍,完成市委宣傳部下達(dá)的年度上稿任務(wù)。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:1167.5萬元
2、精神文明建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣精神文明建設(shè)工作。
1)項(xiàng)目概述:完成中央、省、市文明創(chuàng)建相關(guān)工作任務(wù),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于典型選樹、陣地打造、常態(tài)公益宣傳,深入開展道德模范、文明校園、文明家庭等群眾性創(chuàng)建活動(dòng)。
2)立項(xiàng)依據(jù):按照中央省市文明城市工作要求和相關(guān)測評體系要求,保障精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:完成中央、省、市文明創(chuàng)建相關(guān)工作任務(wù),順利通過全國文明城市復(fù)查。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:100萬元
3、新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心(所、站)建設(shè)及活動(dòng)開展工作。
1)項(xiàng)目概述:推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想更加深入人心,進(jìn)一步加強(qiáng)改進(jìn)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作和精神文明建設(shè),打通宣傳群眾、教育群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾的“最后一公里”。
2)立項(xiàng)依據(jù):2019年縣領(lǐng)導(dǎo)批示
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:按照有場所、有隊(duì)伍、有活動(dòng)、有項(xiàng)目、有機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn),用群眾喜聞樂見的形式開展活動(dòng),筑牢陣地,促進(jìn)人民精神生活共同富裕。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:260萬元
4、理論教育工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣開展基層理論宣講及理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等工作。
1)項(xiàng)目概述:保證縣委(區(qū)黨工委)理論學(xué)習(xí)中心組和理論宣講活動(dòng)正常開展,提高中心組成員政治素養(yǎng)和理論素養(yǎng);進(jìn)一步加強(qiáng)對基層黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)指導(dǎo)管理,強(qiáng)化基層理論宣講陣地和宣講隊(duì)伍建設(shè)。
2)立項(xiàng)依據(jù):2017年縣領(lǐng)導(dǎo)批示
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:保障2023年度縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)正常有效開展;保障2023年度理論宣講活動(dòng)、調(diào)研活動(dòng)正常有效開展;保障2023年度理論學(xué)習(xí)圖書資料等配備到位,滿足全縣學(xué)習(xí)需要;保障其他理論教育活動(dòng)的日常開展。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:65萬元
5、宣傳思想文化隊(duì)伍培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣宣傳思想文化隊(duì)伍培訓(xùn)工作。
1)項(xiàng)目概述:實(shí)施宣傳文化干部、專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn),通過培訓(xùn)推動(dòng)縣(區(qū))宣傳思想文化隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)不斷提高,理論學(xué)習(xí)不斷深入,以達(dá)到提升干部隊(duì)伍工作能力的目標(biāo)任務(wù)。
1)項(xiàng)目概述:實(shí)施宣傳文化干部、專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn),通過培訓(xùn)推動(dòng)縣(區(qū))宣傳思想文化隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)不斷提高,理論學(xué)習(xí)不斷深入,以達(dá)到提升干部隊(duì)伍工作能力的目標(biāo)任務(wù)。
2)立項(xiàng)依據(jù):2017年縣領(lǐng)導(dǎo)批示
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:通過培訓(xùn)促使宣傳干部學(xué)深學(xué)透宣傳思想文化工作的理論內(nèi)涵和實(shí)踐操作,內(nèi)化為理論修養(yǎng)和工作準(zhǔn)則,以理論更好的推動(dòng)實(shí)踐工作。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:60萬元
6、社科聯(lián)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi):用于保障我縣開展社科普及宣傳活動(dòng)及社科課題項(xiàng)目等。
1)項(xiàng)目概述:為發(fā)動(dòng)廣大哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作者積極開展理論研究和理論創(chuàng)新,推動(dòng)我縣哲學(xué)社會(huì)科學(xué)繁榮發(fā)展,用于全縣社科課題項(xiàng)目資助、專家評審等費(fèi)用支出;社科講座、社科圖書捐贈(zèng)等社科類新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)有效開展。
2)立項(xiàng)依據(jù):2017年縣領(lǐng)導(dǎo)批示
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:在縣區(qū)開展學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神各項(xiàng)活動(dòng),為縣區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供思想保障和智力支持。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:44.5萬元
7、社會(huì)宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣社會(huì)宣傳工作。
1)項(xiàng)目概述:在我縣開展相應(yīng)的社會(huì)環(huán)境布置和群眾性文化活動(dòng),營造濃厚的社會(huì)氛圍、產(chǎn)生深刻長遠(yuǎn)的社會(huì)影響,讓廣大干群享受到文化大餐,有較高的自信心和自豪感。
2)立項(xiàng)依據(jù):2017年縣領(lǐng)導(dǎo)批示
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:通過社會(huì)環(huán)境布置和形式多樣的群眾性文化活動(dòng)產(chǎn)生深刻長遠(yuǎn)的社會(huì)影響布置,讓廣大干群感受到濃厚的社會(huì)氛圍,享受到文化大餐,增強(qiáng)文化自信。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:90萬元
8、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
1)項(xiàng)目概述:深入貫徹黨的二十大精神,習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要思想,根據(jù)上級網(wǎng)信部門要求部署,縱向推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)通訊員隊(duì)伍建設(shè),保障網(wǎng)絡(luò)陣地安全。
2)立項(xiàng)依據(jù):南辦字〔2014〕93號
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:深入貫徹黨的二十大精神,習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要思想,根據(jù)上級網(wǎng)信部門要求部署,縱向推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)通訊員隊(duì)伍建設(shè),保障網(wǎng)絡(luò)陣地安全。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:180萬元
9、“智能微圖書館”維保費(fèi):用于保障我縣“智能微圖書館”維保工作。
1)項(xiàng)目概述:為推進(jìn)“全民閱讀”建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì),更好滿足人民群眾不斷增長的文化閱讀需求,用于城市書房服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和人員配置、設(shè)備維護(hù)和管理、圖書服務(wù)、閱讀活動(dòng)等相關(guān)項(xiàng)目的運(yùn)營維保費(fèi)用。
2)立項(xiàng)依據(jù):2019年第178號政府辦公會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部
4)實(shí)施方案:通過對建成的智能微圖書館進(jìn)行定期維保管理,讓廣大干群享受到文化大餐,增強(qiáng)文化自信。
5)實(shí)施周期:1年
6)年度預(yù)算安排:25萬元
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年中共南昌縣委宣傳部“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排18.37萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)5萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)13.37萬元,比上年減少0.1萬元。主要原因是落實(shí)過緊日子的要求和減少三公支出。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)一般行政管理(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(九)一般行政管理(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。