南昌縣商務(wù)局
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
縣商務(wù)局是主管招商引資工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場流通工作的法律法規(guī)和方針政策;擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場流通工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;2、擬訂年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實(shí)施,統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息,參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題;3、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,貫徹流通企業(yè)改革的相關(guān)政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;4、會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全社會商品流通活動(dòng),整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序,協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)企業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量、商品質(zhì)量、商品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作;5、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和全縣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作,推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),組織 實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;6、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);7、促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立;8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會同有關(guān)部門制定我縣促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設(shè);9、負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作,承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任,建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制;10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理利用外資工作,組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作,依法核準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng),依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題;11、 負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作,依法核準(zhǔn)、推進(jìn)本縣企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外),指導(dǎo)和推進(jìn)對外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣商務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè),包括局本級和0個(gè)二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)35人,其中:行政編制12人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制23人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)61人,其中:在職人數(shù)小計(jì)38人,包括行政人員10人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員27人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;退休人員小計(jì)22人。遺屬人數(shù)1人。
第二部分 南昌縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為16804.56萬元,較上年減少6171.87萬元,下降36%,主要原因是為了貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分專項(xiàng)資金的支出。其中:財(cái)政撥款收入16654.56萬元,較上年預(yù)算安排減少6321.87萬元,主要原因是促銷,外貿(mào)等外貿(mào)支出減少,項(xiàng)目支出減少;其他收入150萬元,較上年預(yù)算安排減少150萬元,主要原因是對其他資金預(yù)算收入的估算減少。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為16804.56萬元,較上年減少6171.87萬元,下降36%,主要原因是為了貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分專項(xiàng)資金的支出。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出853.81萬元,較上年預(yù)算安排增加20.1萬元,主要原因是20205年單位人員有所增多,人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加;其中:工資福利支出730.56萬元、商品和服務(wù)支出117.02萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出15950.75萬元,較上年預(yù)算安排減少6191.97萬元,主要原因是為了貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分專項(xiàng)資金的支出;其中:工資福利支出20萬元、商品和服務(wù)支出190萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50萬元、資本性支出5萬元,對企業(yè)補(bǔ)助15685.75萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)60萬元,較上年預(yù)算安排減少40萬元,主要原因是招商引資工作經(jīng)費(fèi)減少;社會保障和就業(yè)支出68.57萬元,較上年預(yù)算安排增加2.08萬元,主要原因是20205年單位人員有所增多,人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加;;衛(wèi)生健康支出55.45萬元,較上年預(yù)算安排減少0.88萬元,主要原因20205年單位人員有所增多,人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加;資源勘探工業(yè)信息等支出15695.75萬元,較上年預(yù)算安排增加2625.75萬元,主要因?yàn)?/font>部分項(xiàng)目的科目進(jìn)行了調(diào)整;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出867.48萬元,較上年預(yù)算安排減少8462.89萬元,主要因?yàn)?/font>貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約,減少了內(nèi)外貿(mào)企業(yè)補(bǔ)助;住房保障支出57.31萬元,較上年預(yù)算安排增加1.52萬元,主要原因是2025年單位人員有所增多,人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加;。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出750.56萬元,較上年預(yù)算安排減少42.93萬元,主要原因是本年度特定項(xiàng)目海關(guān)工資未列入工資中;商品和服務(wù)支出307.02萬元,較上年預(yù)算安排減少219.9萬元,主要原因是本年度厲行節(jié)約,對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中也減少了商品和服務(wù)支出的填列;對家庭和個(gè)人補(bǔ)助56.23萬元,較上年預(yù)算安排增加49.93萬元,主要原因是在其他收入中增加了撫恤金的預(yù)算,資本性支出5萬元,較上年減少2萬元,主要原因按照“過緊日子”的要求,減少了政府采購,特定項(xiàng)目類對企業(yè)補(bǔ)助15685.75萬元,較上年預(yù)算安排減少5956.97萬元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分專項(xiàng)資金的支出。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算16654.56萬元,較上年減少6321.87萬元,下降38%,主要原因是本年度減少了部分項(xiàng)目,減少了項(xiàng)目的支出。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)60萬元,較上年預(yù)算安排減少40萬元,主要原因是招商引資工作經(jīng)費(fèi)減少;社會保障和就業(yè)支出68.57萬元,較上年預(yù)算安排增加2.08萬元,主要原因是單位人員有所增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增多;衛(wèi)生健康支出55.45萬元,較上年預(yù)算安排減少0.88萬元,主要原因是單位人員有所增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增多;資源勘探工業(yè)信息等支出15695.75萬元,較上年預(yù)算安排增加2625.75萬元,主要因?yàn)?;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出717.48萬元,較上年預(yù)算安排減8612.89萬元,主要因?yàn)?/font>貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分專項(xiàng)資金的支出;住房保障支出57.31萬元,較上年預(yù)算安排增加1.52萬元,主要原因是人員有所增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增多。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出853.81萬元,較上年預(yù)算安排增加20.1萬元,主要原因是本年度單位人員有所增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增多。其中:工資福利支出730.56萬元、商品和服務(wù)支出117.02萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出15800.75萬元,較上年預(yù)算安排減少6341.97萬元,主要因?yàn)?/font>貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分專項(xiàng)資金的支出;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出110萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出5萬元,對企業(yè)補(bǔ)助15685.75萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為122.02萬元,比上年預(yù)算增加8.1萬元,增長6%,主要原因是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)等支出增加。
(七)政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額24.6萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算5萬元,政府采購工程預(yù)算19.6萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為為:無。
(九)項(xiàng)目情況說明
1.招商引資項(xiàng)目:促進(jìn)我縣招商引資工作的發(fā)展
1)項(xiàng)目概述:促進(jìn)我縣招商引資工作,開放型經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展。
2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)《2023年江西省商務(wù)工作要點(diǎn)》
《2023年南昌市招商引資工作要點(diǎn)》
3)實(shí)施主體:南昌縣商務(wù)局投資促進(jìn)股
4)實(shí)施方案:按照目標(biāo)要求實(shí)施招大引強(qiáng)、開放性經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)工作,圓滿完成工作任務(wù)
5)實(shí)施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:60萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
2.南昌縣商貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目:發(fā)展我縣內(nèi)貿(mào)經(jīng)濟(jì),刺激消費(fèi),促進(jìn)商貿(mào)物流等經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
1)項(xiàng)目概述:促進(jìn)我縣商貿(mào)的發(fā)展
2)立項(xiàng)依據(jù):洪府發(fā)【2023】28號文件
3)實(shí)施主體:南昌縣商務(wù)局國內(nèi)貿(mào)易股
4)實(shí)施方案:支持限上主體培育獎(jiǎng)勵(lì)。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:2000萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
3.外貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目:促進(jìn)我縣外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
1)項(xiàng)目概述:促進(jìn)我縣外貿(mào)型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展
2)立項(xiàng)依據(jù):洪商務(wù)字【2023】54號
3)實(shí)施主體:南昌縣商務(wù)局商貿(mào)統(tǒng)計(jì)股
4)實(shí)施方案:扶持外貿(mào)企業(yè)做大出口業(yè)績;扶持企業(yè)線下參加境內(nèi)外展銷會;扶持企業(yè)通過線上模式(線上展銷會或獨(dú)立站)開拓國際市場等
5)實(shí)施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:6615.75萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
4.鐵海聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目:促進(jìn)我縣外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
1)項(xiàng)目概述:深入貫徹落實(shí)中央和省市關(guān)于推進(jìn)內(nèi)陸口岸開放提升指示精神,加快推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)示范工程和陸港型國家物流樞紐建設(shè),進(jìn)一步降低外向型企業(yè)物流成本,提升鐵路口岸通關(guān)便利化,促進(jìn)全縣開放型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
2)立項(xiàng)依據(jù):南政辦發(fā)【2024】3號文件
3)實(shí)施主體:南昌縣商務(wù)局口岸中心
4)實(shí)施方案:響應(yīng)國家“一帶一路”倡議和深入推進(jìn)內(nèi)陸口岸開放提升指示精神,進(jìn)一步降低外向型企業(yè)物流成本,促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:1000萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
5.口岸“三同”試點(diǎn)資金:促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提升高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
1)項(xiàng)目概述:深入貫徹落實(shí)中央和省委、省政府關(guān)于推進(jìn)內(nèi)陸口岸開放提升指示精神,逐步實(shí)現(xiàn)“進(jìn)境與沿海同價(jià)到港、出境與沿海同價(jià)起運(yùn)、通關(guān)與沿海同樣效率”(以下簡稱“三同”),進(jìn)一步降低外向型企業(yè)物流成本,促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供有力支撐。
2)立項(xiàng)依據(jù):2024年南昌市口岸“三同”試點(diǎn)資金管理辦法
3)實(shí)施主體:南昌縣商務(wù)局口岸中心
4)實(shí)施方案:推動(dòng)內(nèi)陸發(fā)展,促進(jìn)我縣開放型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展
5)實(shí)施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:6000萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
6.綠博會專項(xiàng)資金:保障綠色博覽會順利召開。
1)項(xiàng)目概述:組織我縣企業(yè)2025年綠色食品博覽會
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌市人民政府承辦綠色博覽會的通知
3)實(shí)施主體:南昌縣商務(wù)局市場秩序股
4)實(shí)施方案:組織我縣食品企業(yè)參展,搭建場館等
5)實(shí)施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:30萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
7.成品油整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
1)項(xiàng)目概述:保障成品油專項(xiàng)整治工作工作經(jīng)費(fèi)
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌縣人民政府辦公室會議紀(jì)要【122】號
3)實(shí)施主體:南昌縣商務(wù)局市場秩序股
4)實(shí)施方案:加強(qiáng)成品油的專項(xiàng)整治工作
5)實(shí)施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:15萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
8聘用人員保障海關(guān)人員工資:保障海關(guān)人員工資
1)項(xiàng)目概述:保障海關(guān)人員工資。
2)立項(xiàng)依據(jù):《南昌縣人民政府會議(128)紀(jì)要》
3)實(shí)施主體:南昌縣商務(wù)局口岸中心
4)實(shí)施方案:推動(dòng)內(nèi)陸發(fā)展,促進(jìn)我縣開放型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展
5)實(shí)施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:80萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排17萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)6萬元,比上年增加1萬元。主要原因是根據(jù)上年執(zhí)行情況,預(yù)計(jì)因公出國費(fèi)用有所增長。
2.公務(wù)接待費(fèi)8萬元,比上年減少3萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約,預(yù)計(jì)減少接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
(九)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
(十)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。