南昌縣衛(wèi)生健康委員會2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會2025年預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會概況
一、單位主要職責
南昌縣衛(wèi)生健康委員會是主管全縣醫(yī)療衛(wèi)生健康工作的縣政府組成部門,為正科級單位??h衛(wèi)健委貫徹落實黨中央關(guān)于衛(wèi)生健康工作方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是:
(一)貫徹落實國家有關(guān)國民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。擬訂全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(二)落實公立醫(yī)院黨建工作責任。指導(dǎo)建立公立醫(yī)院黨的組織體系,強化公立醫(yī)院黨的領(lǐng)導(dǎo),督促指導(dǎo)做強公立醫(yī)院黨建工作。根據(jù)行業(yè)主管部門自身職能強化行業(yè)指導(dǎo),支持和幫助民營醫(yī)療機構(gòu)的建設(shè)工作。
(三)協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。
(四)貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃,制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。完善疾病預(yù)防控制體系。
(五)負責衛(wèi)生應(yīng)急工作。建立衛(wèi)生應(yīng)急體系和提升能力建設(shè)。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
(六)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(七)負責衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負責職責范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護工作。
(八)制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行全省藥物使用的相關(guān)政策措施,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。
(九)負責計劃生育管理和服務(wù)工作,開展全縣人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出全縣人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善我縣計劃生育政策。
(十)指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,統(tǒng)籌推進全縣衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè),牽頭制定和落實高層次人才醫(yī)療保障服務(wù)政策,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十一)貫徹執(zhí)行國家中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)標準,擬訂全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策、規(guī)劃,并組織實施。承擔全縣中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理工作。
(十二)負責愛國衛(wèi)生工作。負責組織編制開展愛國衛(wèi)生運動、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市的發(fā)展規(guī)劃,負責組織指導(dǎo)全縣除“四害”工作。承擔全縣血吸蟲病、地方病防治工作。
(十三)負責縣級保健對象的醫(yī)療保健服務(wù),負責全縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十四)承擔縣老齡工作委員會日常工作,指導(dǎo)縣計劃生育協(xié)會業(yè)務(wù)工作。
(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣衛(wèi)生健康委員會內(nèi)設(shè)科室14個,包括:辦公室、組織人事股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)監(jiān)督股、基衛(wèi)股、疾控股、醫(yī)政股、體制改革股、老齡婦幼股、家發(fā)股、愛衛(wèi)股、中醫(yī)藥股、計生協(xié)、審批股。
編制人數(shù)小計35人,其中:行政編制29人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制6人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)72人,其中:在職人數(shù)小計34人,包括行政人員28人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員6人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計0人;退休人員小計38人。
第二部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣衛(wèi)生健康委員會收入預(yù)算總額為10014.11萬元,較上年減少8619.60萬元,下降46.26%,主要原因是突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件(含新冠感染疫情防控)項目經(jīng)費減少。其中:財政撥款收入8514.11萬元,較上年預(yù)算安排減少8119.60萬元,主要原因是突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件(含新冠感染疫情防控)項目經(jīng)費減少;其他收入1500萬元,較上年預(yù)算安排減少500萬元,主要原因是預(yù)估其他收入資金(單位往來資金)減少。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣衛(wèi)生健康委員會支出預(yù)算總額為10014.11萬元,較上年減少8619.600萬元,下降46.26%,主要原因是突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件(含新冠感染疫情防控)項目經(jīng)費減少。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出850.01萬元,較上年預(yù)算安排減少49.93萬元,主要原因是為響應(yīng)過緊日子政策號召,較去年減少了政府采購等項目支出預(yù)算;其中:工資福利支出738.23萬元、商品和服務(wù)支出92.78萬元、對個人和家庭的補助7萬元,資本性支出12萬元;項目支出9164.11萬元,較上年預(yù)算安排減少8569.66萬元,主要原因是突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件(含新冠感染疫情防控)項目經(jīng)費減少;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出2309.61萬元、對個人和家庭的補助6524.82萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))0萬元,資本性支出2萬元,對企業(yè)補助0萬元,其他支出8897.34萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出66.05萬元,較上年預(yù)算安排減少4.63萬元,主要原因是在職人員減少;衛(wèi)生健康支出9895.48萬元,較上年預(yù)算安排減少8610.02萬元,主要原因是突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件(含新冠感染疫情防控)項目經(jīng)費減少;住房保障支出52.58萬元,較上年預(yù)算安排減少4.96萬元,主要原因是在職人員減少以及住房公積金基數(shù)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出738.23萬元,較上年預(yù)算安排減少40.33萬元,主要原因是人員減少;商品和服務(wù)支出2061.91萬元,較上年預(yù)算安排減少359.73萬元,主要原因是為響應(yīng)過緊日子政策號召,較去年減少了政府采購等項目支出預(yù)算;對個人和家庭補助支出4709萬元,較上年預(yù)算安排減少1825.17萬元,主要原因是老年人福利補貼項目經(jīng)費減少;資本性支出14萬元,較上年預(yù)算安排增加12萬元,主要原因是退休人員增加;其他支出2490.96萬元,較上年預(yù)算安排減少6406.38萬元,主要原因是響應(yīng)過緊日子號召,厲行節(jié)約以及預(yù)估其他收入資金(單位往來資金)減少。
(三)財政撥款支出情況
2025年南昌縣衛(wèi)生健康委員會財政撥款支出預(yù)算8514.11萬元,較上年減少8119.60萬元,下降48.81%,主要原因是突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件(含新冠感染疫情防控)項目經(jīng)費減少。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出66.05萬元,較上年預(yù)算安排減少4.63萬元,主要原因是在職人員減少;衛(wèi)生健康支出8395.48萬元,較上年預(yù)算安排減少8110.02萬元,主要原因是突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件(含新冠感染疫情防控)項目經(jīng)費減少;住房保障支出52.58萬元,較上年預(yù)算安排減少4.96萬元,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
按支出項目類別劃分:基本支出850.01萬元,較上年預(yù)算安排減少49.93萬元,主要原因是在職人員減少;其中:工資福利支出59.05萬元、商品和服務(wù)支出92.78萬元、對個人和家庭的補助7萬元、資本性支出12萬元;項目支出7664.11萬元,較上年預(yù)算安排減少8069.66萬元,主要原因是突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件(含新冠感染疫情防控)項目經(jīng)費減少;其中:商品和服務(wù)支出1969.13萬元、對個人和家庭的補助4702.02萬元、資本性支出2萬元,其他支出990.96萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費為92.78萬元,比上年預(yù)算減少19.25萬元,下降17.18%,主要原因是在職人數(shù)減少。
(七)政府采購情況說明
2025年單位政府采購預(yù)算總額222.57萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算26萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算196.57萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)項目情況說明
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目:該項目旨在做好基層公共服務(wù)工作,提升群眾幸福感。
1)項目概述:縣、鄉(xiāng)兩級醫(yī)療機構(gòu)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建設(shè)和提升預(yù)防接種門診。預(yù)防出生缺陷,促進生育健康。城鄉(xiāng)居民家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率48%,一般重點人群簽約服務(wù)覆蓋率76%的基礎(chǔ)上,重點開展疫情防控期間65歲以上標注為紅色重點人群、黃色次重點人群的簽約服務(wù),做到兩類人群簽約服務(wù)覆蓋率達95%以上,簽約服務(wù)履約率100%,簽約服務(wù)滿意度達到90%以上。為適齡女生以及擴齡女生免費接種人乳頭瘤病毒疫苗工作落到實處,使我縣廣大婦女同志最大限度地得到黨和政府的關(guān)懷。
2)立項依據(jù):洪府辦字〔2023〕179號、洪財社指〔2023〕75號、南昌縣人民政府辦公室會議紀要〔2019〕184號、贛衛(wèi)疾控函〔2019〕12號、2023(133)關(guān)于解決2023年免費提供出生缺陷防控服務(wù)縣級配套資金等有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要、南衛(wèi)字〔2023〕90號、2023(130)關(guān)于解決“多彩藝術(shù) 潮玩昌南”2023南昌縣第三屆大地藝術(shù)節(jié)等有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要、南衛(wèi)字〔2024〕92號
3)實施主體:南昌縣衛(wèi)生健康委員會
4)實施方案:城鄉(xiāng)居民家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率48%,一般重點人群簽約服務(wù)覆蓋率76%的基礎(chǔ)上,重點開展疫情防控期間65歲以上標注為紅色重點人群、黃色次重點人群的簽約服務(wù),做到兩類人群簽約服務(wù)覆蓋率達95%以上,簽約服務(wù)履約率100%,簽約服務(wù)滿意度達到90%以上。
5)實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:1129.50萬元
7)績效目標和指標(見附件)
2.提升基層服務(wù)能力項目建設(shè)縣級資金配套項目:該項目旨在基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力,提升群眾幸福感。
1)項目概述:全方位提升基層衛(wèi)生健康綜合服務(wù)能力。
2)立項依據(jù):洪衛(wèi)基衛(wèi)字【2024】14號、南衛(wèi)字〔2024〕170號
3)實施主體:南昌縣衛(wèi)生健康委員會
4)實施方案:基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、標準化發(fā)熱診室建設(shè)、縣域醫(yī)療服務(wù)次中心建設(shè)、基層臨床特色科室建設(shè)、村衛(wèi)生計生服務(wù)室標準化建設(shè)、公共衛(wèi)生站(科)標準化建設(shè)。
5)實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:600萬元
7)績效目標和指標(見附件)
3.全國計劃生育特別扶助制度項目:該項目旨在提高家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,提高計生家庭獲得感。
1)項目概述:保障獨生子女死亡對象合法權(quán)益,提高城鎮(zhèn)居民獨生子女父母家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,保障其合法權(quán)益,提高家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,提高計生家庭獲得感。
2)立項依據(jù):南政辦發(fā)[2017]98號、贛衛(wèi)婦幼字[2022]16號、2017年3月10日縣政府辦公室會議紀要(36)
3)實施主體:南昌縣衛(wèi)生健康委員會
4)實施方案:保障獨生子女死亡對象合法權(quán)益,提高城鎮(zhèn)居民獨生子女父母家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,保障其合法權(quán)益,提高家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,提高計生家庭獲得感。
5)實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:4036.27萬元
7)績效目標和指標(見附件)
4.60歲以上鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費項目:該項目旨在穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍。
1)項目概述:落實離崗?fù)顺鲟l(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老待遇,穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍。
2)立項依據(jù):洪衛(wèi)基衛(wèi)字[2016]19號、2016年11月5日縣政府縣長辦公會議紀要(1)
3)實施主體:南昌縣衛(wèi)生健康委員會
4)實施方案:依據(jù)市衛(wèi)計委、市財政局下發(fā)文件和南昌縣人民政府2016年11月5日縣長辦公會議紀要,年滿60周歲且從業(yè)滿20周年鄉(xiāng)村醫(yī)生,已離崗或自愿辦理離崗手術(shù)的,養(yǎng)老生活補貼標準提高到每人每月300元;不愿退出崗位的補貼標準仍然為每人每月80元(省縣按6:4分擔)。提高離崗老年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補貼標準所需經(jīng)費,按照屬地原則由當?shù)刎斦摀?o:p>
5)實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:123.36萬元
7)績效目標和指標(見附件)
5.江西省基層人工輔助智慧醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)資金項目:該項目旨在提高江西省基層智慧醫(yī)療水平,提升群眾獲得感。
1)項目概述:構(gòu)建標準統(tǒng)一的省級健康云框架體系;建設(shè)省智醫(yī)系統(tǒng)應(yīng)用平臺;建設(shè)省級層面對接醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等系統(tǒng)。
2)立項依據(jù):贛發(fā)改電【2023】181號
3)實施主體:南昌縣衛(wèi)生健康委員會
4)實施方案:實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全部使用江西省基層人工智能智慧醫(yī)療輔助系統(tǒng)。
5)實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:271.88萬元
7)績效目標和指標(見附件)
6. 推行國家基本藥物制度縣級配套(村衛(wèi)生室)項目:該項目旨在切實保障人民群眾基本用藥需求。
項目概述:保證藥品價格得到合理有效的控制,降低居民基本用藥負擔,切實保障人民群眾基本用藥需求。
2)立項依據(jù):南政辦發(fā)[2012]39號
3)實施主體:南昌縣衛(wèi)生健康委員會
4)實施方案:全面落實全縣村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度。
5)實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:507.60萬元
7)績效目標和指標(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年南昌縣衛(wèi)生健康委員會“三公”經(jīng)費財政撥款安排3萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費3萬元,比上年減少0.5萬元。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生院健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(項):反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
(七)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
(八)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
(九)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。
(十)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機構(gòu)的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
(十四)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
(十五)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。
(十六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十八)衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
(十九)衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
(二十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(二十三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(二十四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
702001南昌縣衛(wèi)生健康委員會預(yù)算公開表
60歲以上鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費項目支出績效目標表
基本公共衛(wèi)生服務(wù)_衛(wèi)生健康專項資金(特定)項目支出績效目標表
江西省基層人工輔助智慧醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)資金項目支出績效目標表
全國計劃生育特別扶助制度_衛(wèi)生健康專項資金(特定)項目支出績效目標表
提升基層服務(wù)能力項目建設(shè)縣級資金配套項目支出績效目標表
推行國家基本藥物制度縣級配套(村衛(wèi)生室)項目支出績效目標表