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316中共南昌縣委宣傳部2025年部門預(yù)算公開
  • 發(fā)布時(shí)間: 2025-02-06 16:40
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第一部分  中共南昌縣委宣傳部概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

部分  中共南昌縣委宣傳部2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

部分  中共南昌縣委宣傳部2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌縣委宣傳部概況

一、部門主要職責(zé)

縣委宣傳部是縣委、縣政府主管全縣思想宣傳工作的部門,主要職能是負(fù)責(zé)全縣思想政治教育和宣傳工作,指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞等部門的工作,從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理,宣傳、貫徹黨的教育方針、政策,規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作和全縣社會(huì)宣傳,開展精神文明建設(shè)工作,管理宣傳文教系統(tǒng)的干部,引導(dǎo)全縣對(duì)外輿論,組織新聞報(bào)道,舉辦新聞發(fā)布會(huì)等宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

縣委宣傳部共有預(yù)算單位1個(gè),包括部門本級(jí)。其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):中共南昌縣委宣傳部。有3個(gè)下屬單位,包括群眾團(tuán)體1個(gè):南昌縣社會(huì)科學(xué)工作者聯(lián)合會(huì);全額撥款事業(yè)單位2個(gè):南昌縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心、南昌縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心。編制人數(shù):30人,其中:行政編制15人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)27人,其中:在職人數(shù)23人,包括行政人員15人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員8人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人員0人;退休人員4人。

第二部分  中共南昌縣委宣傳部2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第三部分  中共南昌縣委宣傳部2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年縣委宣傳部收入預(yù)算總額為2218.73萬元,比上年減少1003.01萬元,下降31.13%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入2018.73萬元,較上年預(yù)算安排減少838.33萬元,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi);其他收入200萬元,較上年預(yù)算安排減少164.68萬元,主要原因是上級(jí)下達(dá)的資金減少。

(二)支出預(yù)算情況

2025年中共南昌縣委宣傳部支出預(yù)算總額為2218.73萬元,比上年減少1003.01萬元,下降31.13%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi)。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出476.73萬元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬元,主要原因是其他交通費(fèi)用減少;其中:工資福利支出408.36萬元、商品和服務(wù)支出67.27萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.1萬元;項(xiàng)目支出1742萬元,較上年預(yù)算安排減少1002.43萬元,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi);其中:商品和服務(wù)支出1742萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2110.55萬元,較上年預(yù)算安排減少1002.84萬元,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出39.75萬元,較上年預(yù)算安排增加0.09萬元,主要原因是社保繳納費(fèi)用增加;衛(wèi)生健康支出33.66萬元,較上年預(yù)算安排增加0.05萬元,主要原因是醫(yī)保繳納費(fèi)用增加;住房保障支出34.78萬元,較上年預(yù)算安排減少0.3萬元,主要原因是住房公積金繳納費(fèi)用減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出408.36萬元,較上年預(yù)算安排減少0.43萬元,主要原因是其他交通費(fèi)用減少;商品和服務(wù)支出1809.27萬元,較上年預(yù)算安排減少1002.61萬元,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.1萬元,較上年預(yù)算安排增加0.03萬元,主要原因是醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年中共南昌縣委宣傳部財(cái)政撥款支出預(yù)算2018.73萬元,較上年減少838.33萬元,下降29.34%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi)。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1910.55萬元,較上年預(yù)算安排減少838.16萬元,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出39.75萬元,較上年預(yù)算安排增加0.09萬元,主要原因是社保繳納費(fèi)用增加;衛(wèi)生健康支出33.66萬元,較上年預(yù)算安排增加0.05萬元,主要原因是醫(yī)保繳納費(fèi)用增加;住房保障支出34.78萬元,較上年預(yù)算安排減少0.3萬元,主要原因是住房公積金繳納費(fèi)用減少。  

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出476.73萬元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬元,主要原因是其他交通費(fèi)用減少;其中:工資福利支出408.36萬元、商品和服務(wù)支出67.27萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.1萬元;項(xiàng)目支出1542萬元,較上年預(yù)算安排減少837.75萬元,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減工作經(jīng)費(fèi);其中:商品和服務(wù)支出1542萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為67.27萬元。較上年減少0.18萬元,下降0.27%。減少的原因主要是其他交通費(fèi)用減少。

政府采購情況說明

2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。

)宣傳事務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目情況說明

1、新聞宣傳、社會(huì)宣傳及理論宣傳等費(fèi)用:用于保障我縣對(duì)外宣傳、社會(huì)宣傳、理論教育、宣傳思想文化隊(duì)伍培訓(xùn)及“智能微圖書館”維保等工作有效開展。

1)項(xiàng)目概述:保障全縣新聞宣傳工作有效開展,積極開展媒體宣傳合作、新聞上稿、宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)、外宣品制作、黨報(bào)黨刊發(fā)行等工作;在我縣開展相應(yīng)的社會(huì)環(huán)境布置和群眾性文化活動(dòng),營(yíng)造濃厚的社會(huì)氛圍、產(chǎn)生深刻長(zhǎng)遠(yuǎn)的社會(huì)影響,讓廣大干群享受到文化大餐,有較高的自信心和自豪感;保障縣委(區(qū)黨工委)理論學(xué)習(xí)中心組和理論宣講活動(dòng)正常開展,提高中心組成員政治素養(yǎng)和理論素養(yǎng);進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)指導(dǎo)管理,強(qiáng)化基層理論宣講陣地和宣講隊(duì)伍建設(shè);實(shí)施宣傳文化干部、專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn),通過培訓(xùn)推動(dòng)縣(區(qū))宣傳思想文化隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)不斷提高,理論學(xué)習(xí)不斷深入,以達(dá)到提升干部隊(duì)伍工作能力的目標(biāo)任務(wù);為推進(jìn)“全民閱讀”建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì),更好滿足人民群眾不斷增長(zhǎng)的文化閱讀需求,用于城市書房服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和人員配置、設(shè)備維護(hù)和管理、圖書服務(wù)、閱讀活動(dòng)等相關(guān)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)維保費(fèi)用。

2)立項(xiàng)依據(jù):為保證全縣新聞宣傳工作有效開展,縣財(cái)政設(shè)立新聞宣傳專項(xiàng)基金,用于媒體宣傳合作費(fèi)、宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、黨報(bào)黨刊發(fā)行經(jīng)費(fèi)等等方面;根據(jù)2017年縣領(lǐng)導(dǎo)批示;根據(jù)2019年第178號(hào)政府辦公會(huì)議紀(jì)要。

3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部

4)實(shí)施方案:為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍,完成市委宣傳部下達(dá)的年度上稿任務(wù);保障2025年度縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)正常有效開展;保障2025年度理論宣講活動(dòng)、調(diào)研活動(dòng)正常有效開展;保障2025年度理論學(xué)習(xí)圖書資料等配備到位,滿足全縣學(xué)習(xí)需要;保障其他理論教育活動(dòng)的日常開展;通過培訓(xùn)促使宣傳干部學(xué)深學(xué)透宣傳思想文化工作的理論內(nèi)涵和實(shí)踐操作,內(nèi)化為理論修養(yǎng)和工作準(zhǔn)則,以理論更好的推動(dòng)實(shí)踐工作;通過社會(huì)環(huán)境布置和形式多樣的群眾性文化活動(dòng)產(chǎn)生深刻長(zhǎng)遠(yuǎn)的社會(huì)影響布置,讓廣大干群感受到濃厚的社會(huì)氛圍,享受到文化大餐,增強(qiáng)文化自信;通過對(duì)建成的智能微圖書館進(jìn)行定期維保管理,讓廣大干群享受到文化大餐,增強(qiáng)文化自信。

5)實(shí)施周期:1年

6)年度預(yù)算安排:1000萬元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)

2、精神文明建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣精神文明建設(shè)工作、新時(shí)代文明實(shí)踐中心(所、站)建設(shè)及活動(dòng)開展工作。

1)項(xiàng)目概述:完成中央、省、市文明創(chuàng)建相關(guān)工作任務(wù),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于典型選樹、陣地打造、常態(tài)公益宣傳,深入開展道德模范、文明校園、文明家庭等群眾性創(chuàng)建活動(dòng);推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想更加深入人心,進(jìn)一步加強(qiáng)改進(jìn)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作和精神文明建設(shè),打通宣傳群眾、教育群眾、關(guān)心群眾、服務(wù)群眾的“最后一公里”

2)立項(xiàng)依據(jù):按照中央省市文明城市工作要求和相關(guān)測(cè)評(píng)體系要求,保障精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi);根據(jù)2019年縣領(lǐng)導(dǎo)批示。

3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部

4)實(shí)施方案:完成中央、省、市文明創(chuàng)建相關(guān)工作任務(wù),按照有場(chǎng)所、有隊(duì)伍、有活動(dòng)、有項(xiàng)目、有機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn),用群眾喜聞樂見的形式開展活動(dòng),筑牢陣地,促進(jìn)人民精神生活共同富裕。

5)實(shí)施周期:1年

6)年度預(yù)算安排:257萬元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)

6、社科聯(lián)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi):用于保障我縣開展社科普及宣傳活動(dòng)及社科課題項(xiàng)目等。

1)項(xiàng)目概述:為發(fā)動(dòng)廣大哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作者積極開展理論研究和理論創(chuàng)新,推動(dòng)我縣哲學(xué)社會(huì)科學(xué)繁榮發(fā)展,用于全縣社科課題項(xiàng)目資助、專家評(píng)審等費(fèi)用支出;社科講座、社科圖書捐贈(zèng)等社科類新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)有效開展。

2)立項(xiàng)依據(jù):2017年縣領(lǐng)導(dǎo)批示

3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部

4)實(shí)施方案:在縣區(qū)開展學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神各項(xiàng)活動(dòng),為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供思想保障和智力支持。

5)實(shí)施周期:1年

6)年度預(yù)算安排:32萬元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)

8、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。

1)項(xiàng)目概述:做好網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)通訊員隊(duì)伍建設(shè)工作,保障網(wǎng)絡(luò)陣地安全。

2)立項(xiàng)依據(jù):南辦字〔2014〕93號(hào)

3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部

4)實(shí)施方案:根據(jù)上級(jí)網(wǎng)信部門要求部署,縱向推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)輿情、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)通訊員隊(duì)伍建設(shè),保障網(wǎng)絡(luò)陣地安全。

5)實(shí)施周期:1年

6)年度預(yù)算安排:130萬元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)

5、新聞出版專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于保障我縣新聞出版、“掃黃打非”及老放映員補(bǔ)助發(fā)放等工作。

1)項(xiàng)目概述:通過持續(xù)整治和積極預(yù)防,使我縣文化市場(chǎng)平穩(wěn)有序;通過發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公社)老放映員生活補(bǔ)助,解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公社)老放映員的保障和生活困難問題。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上級(jí)文件精神,每年安排20萬掃黃打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);根據(jù)上級(jí)文件通知及第166次縣政府辦公室會(huì)議紀(jì)要,每年根據(jù)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公社)老放映員人數(shù)變化安排生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

3)實(shí)施主體:中共南昌縣委宣傳部

4)實(shí)施方案:開展“清源”、“ 凈網(wǎng)”、“ 護(hù)苗”、“秋風(fēng)”、“劍網(wǎng)”五個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、校園周邊文化市場(chǎng)環(huán)境、暑期網(wǎng)吧接納未成年人專項(xiàng)整治行動(dòng),開展境外衛(wèi)星非法地面接收設(shè)施專項(xiàng)整治行動(dòng)。對(duì)全縣的網(wǎng)吧、娛樂場(chǎng)所、影院、A 級(jí)以上景區(qū)(點(diǎn))、印刷企業(yè)、打字復(fù)印和出版物(書店、音像制品店)進(jìn)行檢查。掃黃打非廣告牌制作、定制掃黃打非宣傳手冊(cè)、印刷品和廣告牌制作、掃黃打非廣告設(shè)計(jì)與制作、設(shè)計(jì)服務(wù)更新掃黃打非宣傳欄。采用生活補(bǔ)助的形式,解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公社)老放映員的保障和生活困難問題?! ?o:p>

5)實(shí)施周期:1年

6)年度預(yù)算安排:123萬元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.5萬元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)3萬元,比上年減少1.8萬元。減少的原因主要是落實(shí)過緊日子的要求和減少三公支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)12.5萬元,比上年減少0.3萬元。減少的原因主要是落實(shí)過緊日子的要求和減少三公支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。原因主要是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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