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601001南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局(本級(jí))2025年預(yù)算公開
  • 發(fā)布時(shí)間: 2025-02-06 16:27
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第一部分  南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

部分  南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局2025單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

部分  南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局2025單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣中小企業(yè)服務(wù)是南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局所屬預(yù)算單位,主要職責(zé)是配合縣發(fā)改委、縣科工局、縣商務(wù)局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等各類產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理,主管工業(yè)口中小企業(yè)申報(bào)國家扶持中小企業(yè)發(fā)展的各類專項(xiàng)資金和專項(xiàng)基金工作的縣政府組成部門。

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)和方針政策,統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣中小企業(yè)服務(wù)工作。協(xié)調(diào)組織對(duì)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作情況的監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的有關(guān)重大問題。

(二)組織擬訂發(fā)展中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)的規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施;擬訂并組織實(shí)施中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃等;會(huì)同有關(guān)部門擬定“小升規(guī)”獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)管理縣中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的專項(xiàng)資金和相關(guān)專項(xiàng)基金;負(fù)責(zé)組織中小企業(yè)申報(bào)國家扶持中小企業(yè)發(fā)展的各類專項(xiàng)資金和專項(xiàng)基金。

(四)推動(dòng)民營及中小企業(yè)對(duì)外開展技術(shù)、服務(wù)、人才等交流與合作,支持民營及中小企業(yè)積極拓展國內(nèi)外市場(chǎng);幫助中小企業(yè)和民營企業(yè)協(xié)調(diào)解決勞動(dòng)用工需求。

(五)協(xié)調(diào)聯(lián)系行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)部門及其他機(jī)構(gòu),帶動(dòng)各類社會(huì)資源共同推進(jìn)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作,研究制定創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策、工作目標(biāo),組織實(shí)施創(chuàng)業(yè)企業(yè)扶持、培育工作,建立健全中小企業(yè)培育服務(wù)體系。

(六)促進(jìn)民營及中小企業(yè)發(fā)展和建立現(xiàn)代企業(yè)制度;促進(jìn)中小企業(yè)與大企業(yè)融通發(fā)展;負(fù)責(zé)建立“小升規(guī)”重點(diǎn)企業(yè)培育庫,實(shí)施分類指導(dǎo)服務(wù)。

(七)負(fù)責(zé)引導(dǎo)全縣融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)擔(dān)保力度,推進(jìn)企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè),改善中小企業(yè)技融資環(huán)境。

(八)鼓勵(lì)和扶持中小企業(yè)開展自主創(chuàng)新,加強(qiáng)技術(shù)進(jìn)步、信息化應(yīng)用、人才培育、經(jīng)營管理等工作;指導(dǎo)和推動(dòng)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;引導(dǎo)、推動(dòng)規(guī)模較小的小微工業(yè)企業(yè)發(fā)展壯大,支持中小企業(yè)朝“專精特新”發(fā)展。

(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)維護(hù)民營企業(yè)及中小企業(yè)合法權(quán)益工作。協(xié)調(diào)有關(guān)行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)及時(shí)處理相關(guān)投訴事項(xiàng)和法律糾紛,維護(hù)民營及中小企業(yè)合法權(quán)益,營造有利于民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)健康發(fā)展和公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境。

(十)負(fù)責(zé)推動(dòng)完善中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)體系。推動(dòng)相關(guān)部門建立健全中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估評(píng)價(jià)體系,分析研判中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì),相應(yīng)提出對(duì)策建議;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促和考核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局內(nèi)設(shè)科室3個(gè),包括辦公室、融資促進(jìn)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和運(yùn)行監(jiān)測(cè)股。

編制人數(shù)小計(jì)8人,其中:行政編制8人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)0人,其中:在職人數(shù)小計(jì)7人,包括行政人員7人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)0人。遺屬人數(shù)0人。

第二部分  南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第三部分  南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年縣中小企業(yè)服務(wù)局收入預(yù)算總額為752.71萬元,較上年減少978.03萬元,下降56.51%,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少。其中:財(cái)政撥款收入747.71萬元,較上年預(yù)算安排減少983.03萬元,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少;其他收入5萬元,較上年預(yù)算安排增加5萬元,主要原因是新增其他收入項(xiàng)目資金。

(二)支出預(yù)算情況

2025年南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局支出預(yù)算總額為752.71萬元,比上年減少978.03萬元,下降56.51%,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出137.71萬元,較上年預(yù)算安排減少3.03萬元,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資部分減少;其中:工資福利支出115.47萬元、商品和服務(wù)支出21.24萬元、資本性支出1萬元;項(xiàng)目支出615萬元,較上年預(yù)算安排減少975萬元,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少;其中:商品和服務(wù)支出15萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出600萬元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出11.44萬元,較上年預(yù)算安排減少0.3萬元,主要原因是機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少;衛(wèi)生健康支出9.87萬元,較上年預(yù)算安排減少0.25萬元,主要原因是行政單位醫(yī)療支出減少;資源勘探工業(yè)信息等支出721.15萬元,較上年預(yù)算安排減少977.14萬元,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少;住房保障支出10.25萬元,較上年預(yù)算安排減少0.33萬元,主要原因是住房公積金支出減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出115.47萬元,較上年預(yù)算安排減少3.03萬元,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資部分減少;商品和服務(wù)支出36.24萬元,較上年預(yù)算安排減少1萬元,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,縮減支出;資本性支出1萬元,較上年預(yù)算安排增加1萬元,主要原因是增加政府采購用于辦公設(shè)備購置;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出600萬元,較上年預(yù)算安排減少975萬元,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣中小企業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算747.71萬元,較上年減少983.03萬元,下降56.80%,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出11.44萬元,較上年預(yù)算安排減少0.3萬元,主要原因是機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少;衛(wèi)生健康支出9.87萬元,較上年預(yù)算安排減少0.25萬元,主要原因是行政單位醫(yī)療支出減少;資源勘探工業(yè)信息等支出716.15萬元,較上年預(yù)算安排減少982.14萬元,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少;住房保障支出10.25萬元,較上年預(yù)算安排減少0.33萬元,主要原因是住房公積金支出減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出137.71萬元,較上年預(yù)算安排減少3.03萬元,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致工資部分減少;其中:工資福利支出115.47萬元、商品和服務(wù)支出21.24萬元、資本性支出1萬元;項(xiàng)目支出610萬元,較上年預(yù)算安排減少980萬元,主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)減少;其中:商品和服務(wù)支出10萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出600萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為22.24萬元。與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額1萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算1萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。

項(xiàng)目情況說明

1.工業(yè)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)、專精特新“小巨人”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:推動(dòng)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng),支持企業(yè)發(fā)展升級(jí)。

1)項(xiàng)目概述:兌現(xiàn)2022、2023年度縣本級(jí)工業(yè)企業(yè)惠企政策(南政辦發(fā)〔2022〕2號(hào))第4條推動(dòng)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)、第6條支持企業(yè)發(fā)展升級(jí)。

2)立項(xiàng)依據(jù):關(guān)于于印發(fā)《南昌縣(小藍(lán)經(jīng)開區(qū))關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)企業(yè)“穩(wěn)投資、小升規(guī)”的十二條措施(試行)》的通知(南政辦發(fā)〔2022〕2號(hào))第4條推動(dòng)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)、第6條支持企業(yè)發(fā)展升級(jí)條款。

3)實(shí)施主體:南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局。

4)實(shí)施方案:嚴(yán)格按照政策要求兌現(xiàn)資金并及時(shí)撥付惠企資金,支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展,擴(kuò)大就業(yè),提高企業(yè)生產(chǎn)節(jié)能環(huán)保,可持續(xù)發(fā)展,優(yōu)惠中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境,促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

5)實(shí)施周期:2025年01月01日-2025年12月31日

6)年度預(yù)算安排:600萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。

2.中小企業(yè)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:做好中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工業(yè)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)、“專精特新”企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等工作,助力中小企業(yè)發(fā)展,圓滿完成省市縣工作任務(wù)。

1)項(xiàng)目概述:做好中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工業(yè)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)、“專精特新”企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等工作,助力中小企業(yè)發(fā)展,圓滿完成省市縣工作任務(wù)。

2)立項(xiàng)依據(jù):關(guān)于印發(fā)《縣中小企業(yè)服務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(南辦字〔2022〕2號(hào))等

3)實(shí)施主體:南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局

4)實(shí)施方案:嚴(yán)格按照規(guī)定使用工作經(jīng)費(fèi),優(yōu)化中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境,保障中小企業(yè)公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)中小企業(yè)合法權(quán)益,支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展,做好中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工業(yè)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)、“專精特新”企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等工作,助力中小企業(yè)發(fā)展,圓滿完成省市縣工作任務(wù)。

5)實(shí)施周期:2025年01月01日-2025年12月31日

6)年度預(yù)算安排:10萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年南昌縣中小企業(yè)服務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.46萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元,比上年減少0.02萬元。主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng)):反映用于支持中小企業(yè)培育、公共服務(wù)體系和融資服務(wù)體系建設(shè)等方面的支出。

(二)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于支出中小企業(yè)發(fā)展和管理管理方面的支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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