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336001中共南昌縣委信訪局(本級)2025年預算公開
  • 發(fā)布時間: 2025-02-06 16:51
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第一部分  中共南昌縣委信訪局單位概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

部分  中共南昌縣委信訪局2025單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

部分  中共南昌縣委信訪局2025單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌縣委信訪局單位概況

一、單位主要職責

中共南昌縣委信訪局是主管信訪工作的縣委組成部門,主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家,省委、省政府和市委、市政府有關(guān)信訪工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;承辦省委、省政府、省信訪局、市委、市政府及市信訪局轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項;處理縣委、縣政府領(lǐng)導交辦的信訪事項;督促檢查上級領(lǐng)導機關(guān)交辦的信訪事項和領(lǐng)導同志的有關(guān)批示件的落實情況。

(二)負責受理人民群眾的來信、來訪、網(wǎng)上信訪,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處(管委會、街道辦)和縣直有關(guān)部門交辦信訪事項,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向縣委、縣政府領(lǐng)導反映人民群眾來信來訪中提出的重要問題、意見和建議,及時辦理和協(xié)調(diào)處理重要的信訪事項,并對落實情況進行督促檢查;開展調(diào)查研究,綜合分析信訪信息,提出完善有關(guān)政策、規(guī)章的建議。

(三)協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾集體赴京、到省、去市、來縣上訪和異常、突發(fā)信訪事件;檢查、協(xié)調(diào)本縣范圍內(nèi)的信訪工作。

(四)研究、擬定有關(guān)本級信訪工作的方案、辦法;總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,指導全縣的信訪業(yè)務(wù)工作;負責本縣信訪工作的宣傳和信息發(fā)布;負責組織實施全縣信訪工作的目標管理與考核。

(五)了解并掌握全縣信訪工作干部隊伍建設(shè)情況,組織信訪干部的培訓。

(六)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年中共南昌縣委信訪局內(nèi)設(shè)科室5個及1下屬事業(yè)單位,包括:辦公室、辦信督查股、接訪股、視頻接訪中心、手機信箱工作室、人民群眾來訪接待中心。

編制人數(shù)小計20人,其中:行政編制14人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制6人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)22人,其中:在職人數(shù)小計17人,包括行政人員10人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員7人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計0人;退休人員小計5人。遺屬人數(shù)0人。

第二部分  中共南昌縣委信訪局2025年單位預算表

(詳見附表)

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預算安排。)

第三部分  中共南昌縣委信訪局2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2025年中共南昌縣委信訪局收入預算總額為968.9萬元,較上年減少20.94萬元,下降2.1%,主要原因是在職人員減少導致工資福利等經(jīng)費減少。其中:財政撥款收入888.9萬元,較上年預算安排減少20.94萬元,主要原因是在職人員減少導致工資福利等經(jīng)費減少;其他收入80萬元,與上年預算安排持平,主要原因是與上年保持一致。

(二)支出預算情況

2025年中共南昌縣委信訪局支出預算總額為968.9萬元,較上年減少20.94萬元,下降2.1%,主要原因是在職人員減少導致工資福利等經(jīng)費減少。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出375.78萬元,較上年預算安排減少38.06萬元,主要原因是在職人員減少導致工資福利等經(jīng)費減少;其中:工資福利支出375.78萬元、商品和服務(wù)支出49.93萬元、對個人和家庭的補助1.18萬元;項目支出593.12萬元,較上年預算安排增加17.12萬元,主要原因是增加春節(jié)走訪信訪干部慰問經(jīng)費;其中:商品和服務(wù)支出196萬元、對個人和家庭的補助367.12萬元、資本性支出10萬元,其他支出20萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)884.99萬元,較上年預算安排減少12.22萬元,主要原因是在職人員減少導致工資福利等經(jīng)費減少;社會保障和就業(yè)支出30.96萬元,較上年預算安排減少2.99萬元,主要原因是在職人員減少導致社保繳費支出減少;衛(wèi)生健康支出25.89萬元,較上年預算安排減少2.64萬元,主要原因是人員基本醫(yī)療保險繳費減少;住房保障支出27.06萬元,較上年預算安排減少3.09萬元,主要原因是單位公積金繳存額減少。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出324.68萬元,較上年預算安排減少32.4萬元,主要原因是在職人員減少;商品和服務(wù)支出245.93萬元,較上年預算安排增加31.96萬元,主要原因是其他資金項目內(nèi)其他支出調(diào)整為商品服務(wù)支出;對個人和家庭的補助368.3萬元,較上年預算安排增加17.31萬元,主要原因是增加春節(jié)走訪信訪干部慰問經(jīng)費;資本性支出10萬元,較上年預算安排增加2.2萬元,主要原因是辦公設(shè)備采購計劃增加;其他支出20萬元,較上年預算安排減少40萬元,主要原因是其他資金項目內(nèi)其他支出調(diào)整為商品服務(wù)支出。

(三)財政撥款支出情況

2025年中共南昌縣委信訪局財政撥款支出預算888.9萬元,較上年減少20.94萬元,下降2.3%,主要原因是在職人員減少導致工資福利等經(jīng)費減少。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)804.99萬元,較上年預算安排減少12.22萬元,主要原因是在職人員減少導致工資福利等經(jīng)費減少;社會保障和就業(yè)支出30.96萬元,較上年預算安排減少2.98萬元,主要原因是在職人員減少導致社保繳費減少;衛(wèi)生健康支出25.89萬元,較上年預算安排減少2.64萬元,主要原因是在職人員減少導致基本醫(yī)療保險繳費減少;住房保障支出27.06萬元,較上年預算安排減少3.09萬元,主要原因是公積金繳存額減少。  

按支出項目類別劃分:基本支出375.78萬元,較上年預算安排減少38.06萬元,主要原因是在職人員減少導致人員經(jīng)費減少;其中:工資福利支出324.68萬元、商品和服務(wù)支出49.93萬元、對個人和家庭的補助1.18萬元;項目支出513.12萬元,較上年預算安排增加17.12萬元,主要原因是增加春節(jié)走訪信訪干部慰問經(jīng)費;其中:商品和服務(wù)支出136萬元、對個人和家庭的補助367.12萬元、資本性支出10萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費為255.93萬元,比上年預算增加34.23萬元,增長15.43%,主要原因是其他資金項目內(nèi)其他支出調(diào)整為商品服務(wù)支出。

政府采購情況說明

2025年部門所屬各單位政府采購預算總額10萬元。其中,政府采購貨物預算10萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。

項目情況說明

1.信訪專項經(jīng)費:旨在維護全縣信訪穩(wěn)定

1)項目概述:該項目經(jīng)費主要用于水電、辦公、培訓、會務(wù)及聯(lián)合入駐部門工作人員開支等方面。

2)立項依據(jù):歷年慣例。

3)實施主體:中共南昌縣委信訪局

4)實施方案:信訪局2025年工作計劃

5)實施周期:2025年度

6)年度預算安排:50萬元

7)績效目標和指標(見附件)

2.特殊疑難信訪救助經(jīng)費:旨在解決群眾急難愁盼信訪問題

1)項目概述:該項目經(jīng)費主要用于解決特殊疑難信訪問題,使信訪人停訪息訴。

2)立項依據(jù):2017年11月18日第25次縣長辦公會議紀要

3)實施主體:中共南昌縣委信訪局

4)實施方案:信訪局2025年工作計劃

5)實施周期:2025年度

6)年度預算安排:350萬元

7)績效目標和指標(見附件)。

3.駐京勸返專項經(jīng)費:旨在保障全縣駐京勸返工作

1)項目概述:該項目經(jīng)費主要用于駐京長效組房租、水電、差旅費用等,以及特殊敏感時期赴京勸返費用等方面。

2)立項依據(jù):2017年6月9日縣長批復。

3)實施主體:中共南昌縣委信訪局

4)實施方案:信訪局2025年工作計劃

5)實施周期:2025年度

6)年度預算安排:96萬元

7)績效目標和指標(見附件)

4.春節(jié)走訪信訪干部慰問專項經(jīng)費:旨在關(guān)心關(guān)懷基層信訪干部

1)項目概述:該項目經(jīng)費主要用于春節(jié)走訪慰問信訪干部。

2)立項依據(jù):南政辦字〔2024〕11號關(guān)于同意解決信訪干部走訪慰問經(jīng)費的函。

3)實施主體:中共南昌縣委信訪局

4)實施方案:信訪局2025年工作計劃

5)實施周期:2025年度

6)年度預算安排:17.12萬元

7)績效目標和指標(見附件)

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排1萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費1萬元,比上年減少2萬元。主要原因是過緊日子縮減公務(wù)接待開支。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(八)一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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