310001南昌縣人民政府辦公室2025年單位預(yù)算
  • 發(fā)布時(shí)間: 2025-02-06 17:17
  • 來(lái)源:
  • 作者:
  • 瀏覽量:
  • 字體【??????】

目  錄

第一部分  南昌縣人民政府辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣人民政府辦公室2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣人民政府辦公室2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣人民政府辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣人民政府辦公室是南昌縣人民政府辦公室部門(mén)所屬預(yù)算單位,主要職責(zé)是:辦理中央、國(guó)務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來(lái)文、來(lái)電;研究縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題提出審核意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文;負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施;督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府對(duì)上級(jí)和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向縣政府報(bào)告;負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系,組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案;處理群眾來(lái)信、接待群眾來(lái)訪,及時(shí)向縣政府報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題,辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng);負(fù)責(zé)來(lái)文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化建設(shè),負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動(dòng);承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)科室10個(gè),包括:綜合科、縣政府督查室、縣政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究室、人事科、外事科、金融科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、文秘四科。

編制人數(shù)小計(jì)46人,其中:行政編制46人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)56人,其中:在職人數(shù)小計(jì)42人,包括行政人員42人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)14人。遺屬人數(shù)0人。

第二部分  南昌縣政府辦2025年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第三部分  南昌縣政府辦2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2025年南昌縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為1350.11萬(wàn)元,比上年減少18.71萬(wàn)元,下降1.41%,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)減,落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求。其中:財(cái)政撥款收入1250.11萬(wàn)元,比上年預(yù)算安排減少20.12萬(wàn)元,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,在保障政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上壓減數(shù)字檔案維護(hù)等其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出;其他收入100萬(wàn)元,與上年持平。

(二)支出預(yù)算情況

2025年南昌縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為1350.11萬(wàn)元,比上年減少18.71萬(wàn)元,下降1.41%。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,在保障政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上壓減數(shù)字檔案維護(hù)等其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,落實(shí)過(guò)緊日子、壓減開(kāi)支的政策要求。其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出960.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加78.71萬(wàn)元,主要原因是正常人員工資調(diào)整;其中,工資福利支出803.96萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出153.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.13萬(wàn)元;項(xiàng)目支出390萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少60萬(wàn)元,主要原因是調(diào)減了數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)、政府工作顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中,商品和服務(wù)支出380萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1141.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.06萬(wàn)元,主要原因是單位人數(shù)增加,相關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)調(diào)整;社會(huì)保障和就業(yè)支出77.67萬(wàn)元,較上年增加6.75萬(wàn)元,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藬?shù)增加及社?;鶖?shù)調(diào)增;衛(wèi)生健康支出64.91萬(wàn)元,較上年增加5.65萬(wàn)元,主要原因是:醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整;住房保障支出66.50萬(wàn)元,較上年減少5.35萬(wàn)元;主要原因是:調(diào)整公積金繳費(fèi)基數(shù)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出803.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加63.98萬(wàn)元,主要原因是單位人員增加及正常人員工資調(diào)整;商品和服務(wù)支出533.02元,較上年預(yù)算安排減少32.16萬(wàn)元,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,落實(shí)過(guò)緊日子、壓減開(kāi)支的政策要求;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.08萬(wàn)元,主要原因是退休人員醫(yī)保調(diào)基;資本性支出0萬(wàn)元,主要原因無(wú)資產(chǎn)購(gòu)置需求;其他支出0萬(wàn)元,與上年持平。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣人民政府辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算1250.11萬(wàn)元,較上年減少18.71萬(wàn)元,下降1.52%,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,在保障政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上壓減數(shù)字檔案維護(hù)等其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1041.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.06萬(wàn)元,主要原因是單位人數(shù)增加,相關(guān)經(jīng)費(fèi)調(diào)增;社會(huì)保障和就業(yè)支出77.67萬(wàn)元,較上年增加6.66萬(wàn)元,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藬?shù)增加及社?;鶖?shù)調(diào)增;衛(wèi)生健康支出64.91萬(wàn)元,較上年增加5.65萬(wàn)元,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藬?shù)增加及醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)增;住房保障支出66.50萬(wàn)元,較上年增加4.9萬(wàn)元;主要原因是:?jiǎn)挝蝗藬?shù)增加及調(diào)整公積金繳費(fèi)基數(shù)。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出960.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加78.71萬(wàn)元,主要原因是單位人數(shù)增加及正常人員工資調(diào)整;其中,工資福利支出803.96萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出153.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.13萬(wàn)元;項(xiàng)目支出290萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少60萬(wàn)元,主要原因是調(diào)減了數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)、政府工作顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中,商品和服務(wù)支出280萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為433.02萬(wàn)元。較上年減少145.36萬(wàn)元,下降25.13%。減少的原因主要是數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)、政府工作顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)與外事辦經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下調(diào),落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求。

(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額45萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.8萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30.2萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日,單位共有車(chē)輛2輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。

(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1、政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)等:縣政府及縣政府辦有關(guān)會(huì)議活動(dòng)的材料印刷、日常辦公用品、打印耗材、郵電通訊及會(huì)議秩序保障等費(fèi)用。

1)項(xiàng)目概述

政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于縣政府及縣政府辦有關(guān)會(huì)議活動(dòng)的材料印刷、日常辦公用品、打印耗材、郵電通訊、會(huì)議用車(chē)運(yùn)行等費(fèi)用,主要目的是全力支持和保障縣政府及縣政府辦有關(guān)會(huì)務(wù)活動(dòng)的順利進(jìn)行,保障日常辦公的有序運(yùn)轉(zhuǎn),保障縣政府辦的辦文、辦會(huì)、辦事等工作的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2)立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)2017年7月5日南昌縣人民政府辦公室第十七次縣長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議指示立項(xiàng)。

3)實(shí)施主體:南昌縣人民政府辦公室

4)實(shí)施方案:根據(jù)實(shí)際工作需要,保障好南昌縣人民政府辦公室各類(lèi)會(huì)議順利進(jìn)行,包含前期會(huì)議通知、會(huì)議材料準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)秩序保障及會(huì)后文件整理總結(jié)等工作。

5)實(shí)施周期:一年

6)年度預(yù)算安排:260萬(wàn)

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

(見(jiàn)附件)

2、數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi):定期整理、更新及存儲(chǔ)縣政府辦數(shù)字版文件,以供后續(xù)查找使用。

1)項(xiàng)目概述

數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)目的在保障各類(lèi)文件資料保存的完整性及查閱的便利性。

2)立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立。

3)實(shí)施主體:南昌縣人民政府辦公室

4)實(shí)施方案:以半年為單位,定期安排人員對(duì)縣長(zhǎng)、各口副縣長(zhǎng)處理文件、會(huì)議方案等文件進(jìn)行整理、匯總、更新及儲(chǔ)存,保障好南昌縣人民政府辦公室各類(lèi)文件的完整性。

5)實(shí)施周期:一年

6)年度預(yù)算安排:5萬(wàn)

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

(見(jiàn)附件)

3、外事辦工作經(jīng)費(fèi):負(fù)責(zé)保障南昌縣人民政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)(境)訪談學(xué)習(xí)等事項(xiàng)。

1)項(xiàng)目概述

外事辦工作經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理重大的涉外事務(wù)。

2)立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立。

3)實(shí)施主體:南昌縣人民政府辦公室

4)實(shí)施方案:根據(jù)實(shí)際工作需要,保障南昌縣人民政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)(境)訪談學(xué)習(xí)等事項(xiàng),包含出國(guó)(境)行程安排、車(chē)票及機(jī)票購(gòu)買(mǎi)、安排住宿等事項(xiàng)。

5)實(shí)施周期:一年

6)年度預(yù)算安排:15萬(wàn)

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

(見(jiàn)附件)

4、政府工作顧問(wèn):政府工作顧問(wèn)項(xiàng)目旨在提升政務(wù)信息的合法合規(guī)性,更好服務(wù)群眾。

1)項(xiàng)目概述

政府工作顧問(wèn)項(xiàng)目旨在提升政務(wù)信息的合法合規(guī)性,更好推進(jìn)南昌縣人民政府各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

2)立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立。

3)實(shí)施主體:南昌縣人民政府辦公室

4)實(shí)施方案:安排專(zhuān)業(yè)人員對(duì)政府各類(lèi)決策的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督提議,確保政府各類(lèi)決策能得到有效實(shí)施。

5)實(shí)施周期:一年

6)年度預(yù)算安排:10萬(wàn)

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

(見(jiàn)附件)

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年南昌縣人民政府辦公室單位“三公”經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排42.8萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元,比上年減少2.1萬(wàn)元。減少的原因主要是整體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)計(jì)出國(guó)(境)需求對(duì)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)減。

2.公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,比上年減少7.84萬(wàn)元。減少的原因主要是南昌縣政府辦公務(wù)接待需求減少,對(duì)招待費(fèi)進(jìn)行壓縮,落實(shí)過(guò)緊日子的政策要求。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬(wàn)元,比上年減少2.04萬(wàn)元。減少的原因主要是無(wú)車(chē)輛購(gòu)置需求,并對(duì)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)減。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(三)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(四)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

相關(guān)附件

掃碼瀏覽
AV区无码字幕中文色,亚洲国产精品久久久久制服,久久久久久久99精品国产片,国产A∨精品一区二区三区不卡 清流县| 新蔡县| 尚志市| 卓尼县| 屏东市| 娄烦县| 疏附县| 信丰县| 霸州市| 遵义县| 阳泉市| 淮滨县| 岗巴县| 房产| 绥芬河市| 九龙坡区| 石景山区| 栖霞市| 余庆县| 东兴市| 揭阳市| 博罗县| 五莲县| 扎兰屯市| 五常市| 屏东市| 格尔木市| 平舆县| 信丰县| 哈巴河县| 秦安县| 正定县| 河津市| 寿宁县| 台前县| 上饶县| 万年县| 娱乐| 四子王旗| 沐川县| 丰镇市|