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發(fā)布機構: 縣應急管理局 生成日期: 2023-01-26
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328001南昌縣應急管理局(本級)2023 年預算公開

南昌縣應急管理局2023年單位預算

目  錄

第一部分  南昌縣應急管理局概況

一、單位主要職責

二、單位2023年主要工作任務

三、機構設置及人員情況

第二部分  南昌縣應急管理局2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣應急管理局2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣應急管理局概況

一、單位主要職責

南昌縣應急管理局單位是南昌縣應急管理局部門所屬預算單位,主要職責是:

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全生產法律和方針政策,負責起草、擬定本縣安全生產地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和安全技術標準。

2、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產工作;分析和預測全縣安全生產形勢,擬定全縣安全生產工作規(guī)劃;指導、協(xié)調和監(jiān)督質量技術監(jiān)督等有關部門承擔的專項安全檢查、監(jiān)督工作。

3、依法對全縣的安全生產工作實行監(jiān)察。負責全縣所有企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產法律、法律和國家標準情況進行監(jiān)督檢查;對違反安全生產法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達限期整改指令,并做出行政處理決定;承辦安全生產方面的聽證和行政復議工作。

4、負責制定全縣安全生產工作計劃和目標,對目標完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核。

5、負責發(fā)布全縣的安全生產信息;綜合管理全縣各類事故統(tǒng)計報告工作;組織、協(xié)調、參與生產性事故、重特大安全事故的調查處理工作。對一般生產性死亡事故批復結案,受縣政府委托對有關事故批復結案,并按規(guī)定向上報告。

6、負責組織實施對全縣各單位重特大事故隱患和危險源、建設工程項目和其他有關設備進行安全檢測出檢驗、安全評估、安全評價、安全認證和審批工作。

7、負責全縣新建、擴建、改建等建設工程項目的安全設施與主體工程同時設計同時施工。同時投入使用等“三同時”的審查、驗收入批準和監(jiān)督檢查工作。

8、負責全縣危險化學品、非煤礦山專項安全整治工作,負責全縣危險化學品經營許可證的審查發(fā)證工作;負責全縣廢棄危險化學品容器安全處置的組織、實施和管理工作。

9、負責對全縣生產經營單位和有關機構進行安全生產條件審查、認證和核發(fā)工作;組織實施對不具備基本安全生產條件的生產經營單位的查處工作。

10、負責從事安全檢測檢驗、安全評價、安全設計、安全培訓。

11、負責安全生產方面的宣傳教育;負責安全生產監(jiān)察、監(jiān)督、管理人員的培訓、考核和發(fā)證工作;負責對企業(yè)法人代表、主要經營者、注冊安全主任、安全管理人員的安全培訓、考核和發(fā)證工作。負責依法對電工、電焊工、電梯司機、廠內運輸車輛司機、起重工、司爐工、高壓焊接工等國家安全生產法規(guī)定的特種作業(yè)人員的培訓考核、發(fā)證和監(jiān)督管理工作。

12、檢查重大危險源的監(jiān)控;負責重特大事故隱患的統(tǒng)計、上報和下達限期整改通知書,并對整改工作進行監(jiān)督檢查與協(xié)調;組織、指導和協(xié)調重特大事故的應急救援工作。

13、組織、指導全縣安全簡直學技術研究、開發(fā)和新年技術的推廣運用工作;監(jiān)督安全技術措施的落實,負責安全簡直研經費的管理工作。

14、負責縣安全生產委員會的日常工作。

15、承辦縣政府和上級部門交辦的工作。

二、單位2023年主要工作任務

認真落實上級關于應急管理的各項決策部署,抓實安全生產、防災減災、應急救援等各項工作,在實際工作任務中不斷總結創(chuàng)新、錘煉隊伍、提升能力,加快推動全縣應急管理體系和能力的現(xiàn)代化水平。

1. 加強應急體系建設。健全完善應急管理各項機制,進一步理清應急管理各項職能職責,確保應急救援、安全生產、防災減災等各項工作全面推進。切實加強全縣基層應急管理體系和能力建設,力爭到2023年上半年,基本健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))應急管理體系,鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實現(xiàn)6有(有機構、有機制、有預案、有物資、有培訓演練),行政村(社區(qū))實現(xiàn)三有(有場地設施、有裝備物資、有工作制度),徹底打通應急管理“最后一公里”。

2.推進應急基礎建設。全力推進縣應急指揮中心建設,高標準打造出與我縣首府首縣地位相匹配,集風險監(jiān)測、綜合預警、應急指揮與一體,統(tǒng)一指揮、快速響應、信息共享、可視化管理的智慧應急指揮中心,提升應急管理指揮調度的信息化水平,為構建我縣“統(tǒng)一指揮、反應靈活、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合”的應急管理體系奠定堅實的基礎。積極推動縣級大型救災倉庫建設,努力打造與應急管理任務相匹配的應急物資儲備場所,做好各類應急物資儲備。

3.注重應急隊伍建設。建立應急救援指揮協(xié)調機制,加強教育培訓和實戰(zhàn)演練,確保一旦出現(xiàn)突發(fā)事件能夠迅速有序、科學高效的開展救援工作。根據《江西省專業(yè)森林消防隊伍建設管理辦法》要求,加快推動縣專業(yè)森林消防隊重建工作,按照“隊伍健全、管理規(guī)范、素質過硬、一專多能”的要求推進縣專業(yè)森林消防隊的正規(guī)劃建設,做到管理體系有效建立、人員數(shù)量年齡達標、基礎設施明顯改善、保障水平顯著提升、日常管理更加規(guī)范、綜合應急救援能力穩(wěn)定提升,實現(xiàn)“專常兼?zhèn)?、反應靈敏、作風過硬、本領高強”的目標。

4.提升防災減災能力。繼續(xù)推進綜合減災示范縣創(chuàng)建和全國自然災害綜合風險普查工作,以任務為牽引,將兩項工作任務有機結合起來,全面摸清縣域自然災害風險點,注重普查成果運用,不斷加強防災減災基礎建設,在全縣上下形成創(chuàng)建和普查工作的合力,全面提升我縣防災減災能力。

5.夯實安全生產基礎。專項整治三年行動明年進入鞏固提升階段,我們將結合中期評估深入總結專項整治兩年來的成功做法和存在不足, 深挖安全生產中的深層次矛盾和問題,堅持問題導向、目標導向和結果導向,深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理,完善和落實安全責任鏈條、制度成果、工作機制,扎實推進安全生產治理體系和治理能力現(xiàn)代化,不斷夯實安全基礎,提升全縣安全生產水平。

6.嚴格應急值班值守。繼續(xù)嚴格執(zhí)行24小時值班值守和領導干部在崗帶班、外出報備制度。突出抓好節(jié)假日期間、重要時間節(jié)點以及汛期及高溫天氣的安全監(jiān)管和應急值守工作。加強應急值守人員自身素質建設,提高應急值守的快速反應能力和信息分析研判水平。加強部門之間的溝通聯(lián)系,落實事故災難預報、預警、預防和協(xié)調聯(lián)動機制,切實提高應急處置能力。確保應急組織機構、救援隊伍、裝備、物資等應急資源的落實,一旦出現(xiàn)突發(fā)事件和重大事故,要及時、有效地開展搶險救援和妥善處理,做到第一時間掌握情況、第一時間協(xié)調調度、第一時間開展處置。

三、機構設置及人員情況

2023年南昌縣應急管理局內設科室6個,包括:辦公室;安全生產綜合協(xié)調股;防汛抗旱救災防震和物資保障股;危險化學品安全監(jiān)督管理股;工礦商貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股;應急指揮中心。。

編制人數(shù)小計18人,其中:行政編制13 人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制 5人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù) 48 人,其中:在職人數(shù)小計39人,包括行政人員18 人、參照公務員管理的事業(yè)編制 0人、全部補助事業(yè)人員21人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計0人;退休人員小計9人。遺屬人數(shù)0人。

第二部分  南昌縣應急管理局2023年單位預算表

(詳見附表)

(注:①由于本說明中數(shù)據四舍五入原因,部分匯總數(shù)據與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

第三部分  南昌縣應急管理局2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年南昌縣南昌縣應急管理局收入預算總額為1471.5萬元,較上年減少436.78萬元,下降22.8%,主要原因是落實中央過緊日子的要求,壓縮不必要的預算開支,減少了其他收入經費。其中:財政撥款收入1271.5萬元,較上年預算安排增減少121.81萬元,主要原因是落實中央過緊日子的要求,壓縮不必要的預算開支,減少了其他收入經費和新冠疫情項目經費;其他收入200萬元,較上年預算安排增減少314.97萬元,主要原因是2022年其他收入資金預估過大,2023年做減少調整;

(二)支出預算情況

2023年南昌縣應急管理局支出預算總額為1471.5萬元,較上年減少436.78萬元,下降22.8%,主要原因是落實中央過緊日子的要求,壓縮不必要的預算開支,減少了其他收入經費。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出755.79萬元,較上年預算安排增加262.94萬元,主要原因是2023年增加基礎績效工資;其中:工資福利支出609.38萬元、商品和服務支出116.35萬元、對個人和家庭的補助30.06萬元、資本性支出0萬元;項目支出715.71萬元,較上年預算安排減少699.72萬元,主要原因是減少了新冠感染專項經費和其他收入經費;其中:工資福利支出227.81萬元、商品和服務支出387.9萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助60萬元,其他支出40萬元。

按支出功能科目劃分:災害防治及應急管理支出1258.98萬元,較上年預算安排減少537.58萬元,主要原因是減少了新冠感染專項經費和其他收入經費;社會保障和就業(yè)支出94.43萬元,較上年預算安排增加51.21萬元,主要原因是人員增加導致養(yǎng)老保險和離退休經費增加;衛(wèi)生健康支出67.1萬元,較上年預算安排增加20.34萬元,主要原因是人員增加導致醫(yī)療經費增加;住房保障支出61.81萬元,較上年預算安排增加29.26萬元,主要原因是人員增加導致住房公積金經費增加。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出837.19萬元,較上年預算安排增加448.89萬元,主要原因是本年增加了基礎績效獎金;商品和服務支出504.25萬元,較上年預算安排減少1012.18萬元,主要原因是本年減少了新冠疫情專項項目經費;對個人或家庭的補助30.06萬元,較上年預算安排增加28.5萬元,主要原因是人員增加,退休費和醫(yī)療費,獎勵金增加;對企事業(yè)單位的補貼60萬元,較上年預算安排增加60萬元,主要原因是2023年新增企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建達標補助項目支出;其他相關支出40萬元,較上年預算安排增加40萬元,主要原因是用于2023年政府采購方面支出;資本性支出0萬元,較上年預算安排增減少2萬元,主要原因是本單位今年無辦公設備購置方面的支出。

(三)財政撥款支出情況

2023年南昌縣應急管理局財政撥款支出預算1271.5萬元,較上年減少121.81萬元,下降8.7%,主要原因是落實中央過緊日子的要求,壓縮不必要的預算開支。

按支出功能科目劃分:災害防治及應急管理支出1058.98萬元,較上年預算安排減少222.61萬元,主要原因是落實中央過緊日子的要求,壓縮不必要的預算開支和工作經費;社會保障和就業(yè)支出94.43萬元,較上年預算安排增加51.21萬元,主要原因是人員增加導致養(yǎng)老保險和離退休經費增加;衛(wèi)生健康支出56.28萬元,較上年預算安排增加20.34萬元,主要原因是人員增加導致醫(yī)療經費增加;住房保障支出61.81萬元,較上年預算安排增加29.26萬元,主要原因是人員增加導致住房公積金經費增加。

按支出項目類別劃分:基本支出755.79萬元,較上年預算安排增加262.94萬元,主要原因是2023年增加基礎績效工資;其中:工資福利支出609.38萬元、商品和服務支出116.35萬元、對個人和家庭的補助30.06萬元、資本性支出0萬元;項目支出515.71萬元,較上年預算安排減少384.75萬元,主要原因是落實中央過緊日子的要求,壓縮不必要的預算開支和工作經費;其中:工資福利支出227.81萬元、商品和服務支出187.9萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助60萬元,其他支出40萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要情況說明

2023年單位機關運行經費為116.35萬元,比上年預算增加32.54萬元,增長38.8%,主要原因是人員增加,人頭經費增加。

(七)政府采購情況說明

2023年單位所屬各單位政府采購預算總額40萬元。其中,政府采購貨物預算40萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年9月30日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,灑水車及載貨汽車0輛,其他專業(yè)用車0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無安排。

(九)南昌縣應急管理局項目情況說明

1.森林消防隊員人員支出項目:

1)項目概述:用于保障專業(yè)森林消防隊隊員工資待遇,解決縣專業(yè)森林消防隊隊員福利待遇等問題的迫切需要。增強縣專業(yè)森林消防隊人員力量,提升應急處置火災能力。

2)立項依據:2017年縣政府第15次縣長辦公會議紀要

3)實施主體:南昌縣應急管理局

4) 實施方案:保障人員正常工資福利待遇,加強裝備設備維護保養(yǎng)和人員業(yè)務技術培訓,定期開展森林防火宣傳,不斷提升森林防滅火能力。

5)實施周期:2023年1-12月

6)年度預算安排::98.94 萬元(據實核撥)

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)編外應急崗位人員工資項目:

1)項目概述:加強基層應急管理體系能力建設,提高預防和處置突發(fā)事件的能力,是學習貫徹習近平總書記在中央政治局第十九次集體學習時就我國應急管理體系和能力建設重要講話的重要內容,是全面落實黨中央、國務院、省委省政府、市委市政府關于加強應急管理工作決策指示的必然要求。同時也是落實縣委、縣政府關于應急管理工作具體部署,解決全縣基層應急管理工作中存在困難和問題的迫切需要。

2)立項依據:2021年11月22日縣政府第3次常務會議紀要

3)實施主體:南昌縣應急管理局

4)實施方案:保障人員工資待遇,通過縣人社局招聘補充人員力量,提升基層應急管理水平。

5)實施周期:一年

6)年度預算安排:128.87 萬元

3、安全生產監(jiān)管監(jiān)察經費項目:

1)項目概述:加強安全生產工作,防止和減少生產安全事故,保障人民群眾生命和財產安全,促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。全力推動安全生產整體水平明顯提高,切實減少一般事故,有效控制較大事故,堅決根絕重特大事故,為全縣經濟社會實現(xiàn)高質量發(fā)展,創(chuàng)造一個良好的安全生產環(huán)境。

2)立項依據:2017年12月23日縣政府第28次縣長辦公會議紀要

3)實施主體:南昌縣應急管理局

4)實施方案:加強安全監(jiān)管執(zhí)法裝備配備,開展安全生產監(jiān)管執(zhí)法培訓和安全生產宣傳,夯實安全生產基礎。

5)實施周期:2023 年 1-12 月

6)年度預算安排:80 萬元

4、安全生產社會化服務費項目:

1)項目概述:在企業(yè)相對集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立駐點工程師+平臺的雙向服務模式,設置安全站,派駐注冊安全工程師團隊長期駐點在安全站。在為企業(yè)進行安全生產社會化服務中,突出基礎性管理工作,重點是企業(yè)安全風險管控、隱患排查治理、管理服務和安全教育培訓。開展安全生產社會化服務,能夠有效推動了企業(yè)主體責任落實,提升了企業(yè)安全生產管理水平,破解我縣安全生產管理人員缺乏和管理人員專業(yè)能力不夠的現(xiàn)狀。

2)立項依據:2020年11月24日第114次縣政府常務會議紀要

3)實施主體:南昌縣應急管理局

4)實施方案:聘請第三方專家力量開展隱患排查治理,指導幫助企業(yè)進行隱患排查、教育培訓、應急演練,提升企業(yè)安全管理水平。

5)實施周期:2023 年 1-12 月

6)年度預算安排:70 萬元

5.企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建達標補助項目:

1)項目概述:《國務院安委會關于深入開展企業(yè)安全生產標準化建設的指導意見》(安委〔2011〕4 號)文件中明確規(guī)定“各地區(qū)、各有關部門要積極研究采取相關激勵政策措施,促進提高達標建設的質量和水平。開展企業(yè)安全生產標準化建設,對強化企業(yè)安全生產基礎、規(guī)范企業(yè)安全生產行為、改善安全生產條件、防范遏制生產安全事故具有重要促進作用。

2)立項依據:2021年6月10日第114次縣政府常務會議紀要。

3)實施主體:南昌縣應急管理局

4)實施方案:對開展了安全生產標準化創(chuàng)建的企業(yè)進行檢查復查,向完成達標創(chuàng)建的企業(yè)發(fā)放補助,提升縣域企業(yè)參加安全生產標準化創(chuàng)建工作的積極性。

5)實施周期:2023 年 1-12 月

6)年度預算安排:60 萬元

6.第一批沖鋒衣采購經費項目:

1)項目概述:根據江西省疫情防控指揮部辦公室2022年4月 24 日印發(fā)《關于明確當前疫情防控形勢下區(qū)域核酸采樣管理的通知》,落實關心關愛舉措,切實解決采樣隊員生活困難,解決其后顧之憂,保障在我縣執(zhí)行防疫任務的外地及本縣醫(yī)護人員御寒所需。

2)立項依據:2022年8月15日第99次南昌縣人民政府辦公室會議紀要

3)實施主體:南昌縣應急管理局

4)實施方案:為醫(yī)療工作者采購一批沖鋒衣,解決人員在疫情防控工作中遇到的生活困難,有力有效保障核酸檢測工作順利開展。

5)實施周期:2023年1-12月

6)年度預算安排:77.9 萬元

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年南昌縣應急管理局“三公”經費財政撥款安排9萬元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2.公務接待費3萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3.公務用車運行維護費6萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務用車購置費0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉結余:指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(類)災害防治及應急管理支出(款)行 政運行(項):反映各級應急行政單位(包括實行公務員管理的事 業(yè)單位)的基本支出;

(二)一般公共服務(類)災害防治及應急管理支出(款)安 全監(jiān)管(項):反映安全生產綜合監(jiān)督管理等方面的支出。

(三)一般公共服務(類)災害防治及應急管理支出(款)其 他應急管理支出(項):反映其他應急管理方面的支出。

(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

(八)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關專業(yè)名詞

(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件2.328001應急管理局(本級)2023年部門預算公開表_

附件3.328001南昌縣應急管理局(本級)2023年績效表(2張表)

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