南昌縣水利局(本級(jí))2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣水利局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣水利局2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣水利局2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣水利局概況
一、單位主要職責(zé)
縣水利局是主管水利事務(wù)工作的縣政府(縣委)組成部門(mén)(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》、《江西省實(shí)施<中華人民共和國(guó)防洪法>辦法》、《江西省實(shí)施<中華人民共和國(guó)水土保持法>辦法》、《江西省水利工程管理?xiàng)l例》、《江西省河道采砂管理辦法》、《南昌市供水和節(jié)約用水管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《南昌市污水處理費(fèi)征收管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)水行政的工作方針、政策,擬定全縣水務(wù)工作的方針、政策、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃以及水資源、防洪排澇、供排水、節(jié)水、水土保持、污水處理及回用等專(zhuān)業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
(三)統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水),負(fù)責(zé)組織全縣水資源的監(jiān)督和調(diào)查評(píng)估。擬定全縣水利長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配方案和水源規(guī)劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施;制定全縣各行業(yè)用水定額;組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證工作;組織實(shí)施取水許可制度(含辦理開(kāi)采礦泉水、地?zé)崴∷S可證)和水資源費(fèi)征收制度,對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理;發(fā)布水資源公報(bào)。
(四)負(fù)責(zé)城市供水、排水管理工作,擬定全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策;編制全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃,制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);組織、承擔(dān)和監(jiān)督全縣計(jì)劃用水;負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣節(jié)約用水工作。
(五)按照國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定全縣水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分,嚴(yán)格禁止向飲用水源區(qū)水域排污;監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì),審定水域納污能力,并向環(huán)保部門(mén)提出限制排污總量的意見(jiàn)。
(六)主管全縣河道、堤防、水庫(kù)、湖泊(包括人工水道、行洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)),河口灘涂等水域及其岸線,負(fù)責(zé)本縣重要河道的綜合治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù);編制、審查小中型水利基建項(xiàng)目建議書(shū)和可行性報(bào)告;負(fù)責(zé)水利工程的建設(shè)管理;對(duì)政府投資的水利資金進(jìn)行宏觀調(diào)控和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)水利工程管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和涉河建設(shè)項(xiàng)目審批管理。
(七)承擔(dān)南昌縣防汛抗旱總指揮部的日常工作,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作,組織制訂縣內(nèi)主要江河湖泊防御洪水預(yù)案;組織制訂全縣重要水利工程度汛方案;組織制訂全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案;對(duì)江河湖泊和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度;負(fù)責(zé)全縣防汛信息工作。
(八)負(fù)責(zé)全縣防洪、排澇、供水、排水及污水處理設(shè)施的建設(shè)管理及維護(hù)工作;負(fù)責(zé)排水許可管理;負(fù)責(zé)污水處理的使用監(jiān)管工作。
(九)負(fù)責(zé)全縣水土保持及生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作;組織全縣水土流失綜合治理及預(yù)防監(jiān)督工作;配合上級(jí)水利部門(mén)做好對(duì)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案審批、管理工作;歸口管理農(nóng)村“四荒”資源的開(kāi)發(fā)治理。
(十)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電電氣化、農(nóng)村節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村人畜飲水及行業(yè)的水電管理工作。
(十一)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù);組織指導(dǎo)全縣水利工程登記、安全鑒定工作;組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管。
(十二)主管全縣水利建筑市場(chǎng),負(fù)責(zé)全縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督,組織監(jiān)督國(guó)家和部、省、市頒發(fā)的水利行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程規(guī)程規(guī)范的實(shí)施。
(十三)負(fù)責(zé)全縣水利企業(yè)的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)水利行業(yè)的特許經(jīng)營(yíng)管理,依法監(jiān)管供水企業(yè)的資質(zhì);組織審核相關(guān)的水價(jià)格,負(fù)責(zé)全縣供排水水質(zhì)日常監(jiān)測(cè)和監(jiān)管工作。
(十四)組織、指導(dǎo)水政、水保監(jiān)督和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)、仲裁鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。
(十五)擬定水利行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施;指導(dǎo)水利行業(yè)的經(jīng)營(yíng)工作;研究提出有關(guān)水的財(cái)務(wù)政策、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn),并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)水利固定資產(chǎn)的監(jiān)管。
(十六)組織水利科技研究和技術(shù)推廣,負(fù)責(zé)管理全縣水利科技、教育、對(duì)外合作事項(xiàng),指導(dǎo)和管理全縣水利隊(duì)伍建設(shè)。
(十七)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣水利局內(nèi)設(shè)科室7個(gè),包括:辦公室(行政審批科),計(jì)劃財(cái)務(wù)科,綜合規(guī)劃與建設(shè)管理科,水資源與法規(guī)科,農(nóng)村水利科、防汛抗旱科,河長(zhǎng)科共7個(gè)科室
編制人數(shù)小計(jì)12人,其中:行政編制11人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制1人,實(shí)有人數(shù)34人,其中:在職人數(shù)小計(jì)12人,包括行政人員1人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制1人,退休人員小計(jì)22人。
第二部分 南昌縣水利局2025年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣水利局2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣水利局收入預(yù)算總額為2466.45萬(wàn)元,較上年減少2184.51萬(wàn)元,下降46.96%,主要原因是水利項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。其中:財(cái)政撥款收入1566.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2252.78萬(wàn)元,主要原因是水利項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少;其他收入900萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加68.26萬(wàn)元,主要原因是本年預(yù)估其他收入資金增加。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣水利局支出預(yù)算總額為2466.45萬(wàn)元,較上年減少2184.51萬(wàn)元,下降46.96%,主要原因是水利項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出366.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.92萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少;其中:工資福利支出321.67萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出33.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.55萬(wàn)元、資本性支出5.24萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2100萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2183.60萬(wàn)元,主要原因是水利項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。其中:商品和服務(wù)支出60萬(wàn)元、其他相關(guān)支出2040萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出28.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.41萬(wàn)元,主要原因是人員繳納社保費(fèi)用增加;衛(wèi)生健康支出20.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.34萬(wàn)元,主要原因是人員繳納醫(yī)保費(fèi)用增加;農(nóng)林水支出2396.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2185.40萬(wàn)元,主要原因是:水利項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少;住房保障支出20.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.15萬(wàn)元,主要原因是:人員繳納公積金費(fèi)用增加;
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出321.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.93萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.01萬(wàn)元,主要原因是核算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目調(diào)整;商品和服務(wù)支出93.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.44萬(wàn)元,主要原因是核算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目調(diào)整;資本性支出5.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2934.57萬(wàn)元,主要原因是核算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目調(diào)整;其他支出2040萬(wàn)元,較上年增加751.41萬(wàn)元,主要原因是核算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目調(diào)整。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣水利局財(cái)政撥款支出預(yù)算1566.45萬(wàn)元,較上年減少2252.78萬(wàn)元,下降58.99%,主要原因是水利項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出28.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.41萬(wàn)元,主要原因是人員繳納社保費(fèi)用增加;衛(wèi)生健康支出20.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.34萬(wàn)元,主要原因是人員繳納醫(yī)保費(fèi)用增加;農(nóng)林水支出1496.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2253.66萬(wàn)元,主要原因是:水利項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少;住房保障支出20.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.15萬(wàn)元,主要原因是:人員繳納公積金費(fèi)用增加;
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出366.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.92萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少;其中:工資福利支出321.67萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出33.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.55萬(wàn)元、資本性支出5.24萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2251.86萬(wàn)元,主要原因是水利項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。其中:商品和服務(wù)支出60萬(wàn)元、其他相關(guān)支出1140萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為93.99萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0.44萬(wàn)元,下降0.46%,主要是增加了資本性支出(辦公設(shè)備購(gòu)置)。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額35.24萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.24萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日單位共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0萬(wàn)元。
(九)脫貧戶(hù)飲水安全更換凈水器濾芯項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.脫貧戶(hù)飲水安全更換濾芯項(xiàng)目:用于持續(xù)鞏固水利脫貧成果,確保脫貧戶(hù)飲水安全。
1)項(xiàng)目概述:為保障全縣脫貧戶(hù)飲水安全,已對(duì)全縣2937戶(hù)脫貧戶(hù)以安裝凈水設(shè)備的方式進(jìn)行飲用水水質(zhì)提升。凈水設(shè)備濾芯更換參考周期為6個(gè)月到12個(gè)月,且有部分脫貧戶(hù)曾反映到期濾芯過(guò)濾效果不佳,飲用水水質(zhì)難以保障。為持續(xù)鞏固水利脫貧成果,確保脫貧戶(hù)飲水安全,我局上報(bào)相關(guān)請(qǐng)示至縣政府,并經(jīng)過(guò)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議研究確定,以一年為周期,定期更換凈水設(shè)備濾芯。
2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)2021年11月22日縣政府第3次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要,由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)本著實(shí)事求是、節(jié)約資金的原則,依法依規(guī)組織實(shí)施本項(xiàng)目,所需費(fèi)用由縣財(cái)政據(jù)實(shí)核撥。
3)實(shí)施主體:南昌縣屬地各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
4)實(shí)施方案:管理制度健全,我局嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)文件和部門(mén)規(guī)章,對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)行集體決策,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。制度執(zhí)行有效性:按照項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和計(jì)劃進(jìn)度,將項(xiàng)目各個(gè)方面的任務(wù)分解到各個(gè)屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn),把責(zé)任落實(shí)到具體的責(zé)任人;加強(qiáng)項(xiàng)目的實(shí)施管理,加大對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的檢查和督促力度,制訂管理指標(biāo)考核表,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,營(yíng)造良好的項(xiàng)目執(zhí)行氛圍,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。
5)實(shí)施周期:從2022年開(kāi)始,每年更換。
6)年度預(yù)算安排:70萬(wàn)元。
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。。
4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。