南昌縣水利工程技術(shù)中心2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣水利工程技術(shù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣水利工程技術(shù)中心2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣水利工程技術(shù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣水利工程技術(shù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣水利工程技術(shù)中心是南昌縣水利局所屬預(yù)算單位,主要職責(zé)是:承擔(dān)水利工程技術(shù)支撐、指導(dǎo)、推廣及水利科學(xué)研究等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣水利工程技術(shù)中心內(nèi)設(shè)科室3個(gè),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合科。
編制人數(shù)小計(jì)43人,其中:行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制43人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)79人,其中:在職人數(shù)小計(jì)32人,包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員32人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)34人;聘用人員小計(jì)13人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣水利工程技術(shù)中心2025年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣水利工程技術(shù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌水利工程技術(shù)中心收入預(yù)算總額為1224.18萬(wàn)元,較上年增加758.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)163%,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并。其中:財(cái)政撥款收入824.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加378.98萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;其他收入400萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加379.89萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并,增加了河道采砂管理經(jīng)費(fèi)收入及市汊??奎c(diǎn)保安服務(wù)費(fèi)預(yù)算。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣水利工程技術(shù)中心支出預(yù)算總額為1224.18萬(wàn)元,較上年增加758.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)163%,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并。其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出824.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加378.98萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;其中:工資福利支出737.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出76.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.9萬(wàn)元、資本性支出2.09萬(wàn)元;項(xiàng)目支出400萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)379.89萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并,增加了河道采砂管理經(jīng)費(fèi)及市汊??奎c(diǎn)保安服務(wù)費(fèi)預(yù)算;其中:其他支出400萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出62.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加26.7萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;衛(wèi)生健康支出48.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.42萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;農(nóng)林水支出1062.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加688.83萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;住房保障支出50.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.7萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出737.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加341.5萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并,人員增加;商品和服務(wù)支出76.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34.21萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并,單位運(yùn)行費(fèi)用增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.17萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;資本性支出2.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.09萬(wàn)元,主要原因是比上年增加了碎紙機(jī)購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算;其他支出400萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加379.89萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并,增加了河道采砂管理經(jīng)費(fèi)支出及市汊??奎c(diǎn)保安服務(wù)費(fèi)預(yù)算。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣水利工程技術(shù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算824.18萬(wàn)元,較上年增加378.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.12%,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出62.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加26.7萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;衛(wèi)生健康支出48.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.42萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;農(nóng)林水支出662.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加308.94萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;住房保障支出50.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.7萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出824.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加378.98萬(wàn)元,主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并;其中:工資福利支出737.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出76.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.9萬(wàn)元、資本性支出2.09萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)行政參公單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8.47萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.47萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,單位共有車(chē)輛3輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)3輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。
(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明
本單位本年度未安排項(xiàng)目。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年南昌縣水利工程技術(shù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7.85萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.85萬(wàn)元,比上年增加7.85萬(wàn)元。主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革,與原南昌縣水政監(jiān)察大隊(duì)合并。
4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(四)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(六)農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
(七)農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
504017南昌縣水利工程技術(shù)中心(所屬單位)預(yù)算公開(kāi)表