目 錄
第一部分 南昌縣教育體育局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣教育體育局2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣教育體育局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣教育體育局單位概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣教育體育局單位是南昌縣教育體育局部門所屬預(yù)算單位,主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行黨的教育體育方針、政策和國(guó)家教育體育法律、法規(guī)。研究全縣教育、體育改革與發(fā)展的重大問題。綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣的教育、體育管理工作。
2.研究提出全縣教育、科技、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。擬定教育、體育事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度和步驟,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并檢查實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全縣教育、體育信息統(tǒng)計(jì)、分析等工作。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣教育體育體制改革,理順教育體育內(nèi)部和外部的關(guān)系,建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的教育、體育體制及運(yùn)行機(jī)制。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)、縣直幼兒園、局屬事業(yè)單位的審計(jì)監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開。
4.統(tǒng)籌管理縣本級(jí)教育科技體育經(jīng)費(fèi)。參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策和規(guī)劃。按有關(guān)要求落實(shí)有關(guān)學(xué)生資助管理工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)管理勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作。
5.統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育、成人教育工作。指導(dǎo)全縣各級(jí)各類教育的教育教學(xué)改革。
6.按有關(guān)管理權(quán)限,對(duì)全縣社會(huì)力量辦學(xué)、體育社團(tuán)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和評(píng)估檢查。
7.主管全縣各級(jí)各類學(xué)校教師、教練員、裁判員工作。負(fù)責(zé)全縣教師、教練員、裁判員資格的管理、教師系列的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審以及教育科技體育系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)的有關(guān)工作。在省市繼續(xù)教育主管部門的統(tǒng)一規(guī)劃下,組織和指導(dǎo)全縣教師和教育管理人員的繼續(xù)教育工作。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣各級(jí)各類學(xué)校人事和分配制度改革。統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校教師和教育管理人員隊(duì)伍建設(shè)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,提出相關(guān)政策建議,組織實(shí)施縣科技人才隊(duì)伍建設(shè)的各類計(jì)劃和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
8.按照干部管理權(quán)限,管理全縣中小學(xué)、縣直幼兒園和局屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)配、考核、任免、獎(jiǎng)懲、紀(jì)檢、監(jiān)督及干部思想教育培訓(xùn)等工作;指導(dǎo)縣直中小學(xué)、幼兒園、局屬單位的黨建工作和全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、安全教育、民族教育及國(guó)防教育等工作。
9.統(tǒng)籌管理并組織實(shí)施縣中等專業(yè)學(xué)校招生工作和畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
10.負(fù)責(zé)全縣教育體育科學(xué)研究和教學(xué)研究工作,負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的信息化建設(shè)和圖書、電教儀器裝備工作,統(tǒng)籌管理全縣現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
11.統(tǒng)籌管理全縣語(yǔ)言文字工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的法律法規(guī)和方針政策。指導(dǎo)推廣普通話工作,負(fù)責(zé)普通話測(cè)試工作。
12.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全縣各類學(xué)校安全管理和教育工作,建立健全和落實(shí)學(xué)校安全管理責(zé)任制;協(xié)調(diào)縣人民政府有關(guān)部門做好中小學(xué)、幼兒園的校車、校舍安全管理以及消防、防雷安全管理。
13.將安全教育納入學(xué)校教育內(nèi)容,指導(dǎo)學(xué)校開展安全教育活動(dòng),加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)期間和校外社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的安全管理;負(fù)責(zé)全縣各類學(xué)校安全事故應(yīng)急救援工作,定期組織師生員工開展事故警示教育和應(yīng)急救援演練活動(dòng),普及安全知識(shí);參與教育體育系統(tǒng)安全事故的調(diào)查處理工作。
14.指導(dǎo)、監(jiān)督經(jīng)教育部門批準(zhǔn)設(shè)立的全縣各類學(xué)校的實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品使用安全管理工作;對(duì)經(jīng)教育體育部門批準(zhǔn)設(shè)立的全縣各類學(xué)校開展應(yīng)急知識(shí)教育進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,督促全縣學(xué)校制定安全管理制度和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,落實(shí)安全防范措施。
15.負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)人才教育培養(yǎng),牽頭全縣人才子女就學(xué)有關(guān)工作。
16.組織對(duì)鞏固九年義務(wù)教育、發(fā)展高中階段教育工作的督導(dǎo)與評(píng)估并施對(duì)全縣各類學(xué)校的教育督導(dǎo)工作。
17.督促檢查學(xué)校、企業(yè)、機(jī)關(guān)、部隊(duì)、農(nóng)村和社區(qū)的體育工作;配合各部門、各行業(yè)、各社會(huì)團(tuán)體積極開展全民健身活動(dòng)。
18.織全國(guó)、省、市、縣各級(jí)各類體育競(jìng)賽活動(dòng)。
19.縣體育場(chǎng)館建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)體育場(chǎng)館建設(shè)、使用和管理。
20.辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣教育體育局內(nèi)設(shè)股室7個(gè),包括:辦公室、人事股、教育股、基建財(cái)務(wù)股、紀(jì)檢監(jiān)察股、體育股、校建辦。
編制人數(shù)小計(jì)27人,其中:行政編制27人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)54人,其中:在職人數(shù)小計(jì)25人,包括行政人員25人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)29人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。
第二部分 南昌縣教育體育局2024年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣教育體育局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年南昌縣教育體育局收入預(yù)算總額為8922.69萬(wàn)元,較上年減少6878.41萬(wàn)元,下降43.53%,主要原因是縮減開支,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入2922.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4378.41萬(wàn)元,主要原因是縮減開支,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;其他收入6000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2500萬(wàn)元,主要原因是開源節(jié)流,2023年其他收入資金預(yù)算做的較大,2024年對(duì)本年的其他收入資金預(yù)算需求進(jìn)行了更精準(zhǔn)的測(cè)算。
(二)支出預(yù)算情況
2024年南昌縣教育體育局支出預(yù)算總額為8922.69萬(wàn)元,較上年減少6878.41萬(wàn)元,下降43.53%,主要原因是縮減、開支開源節(jié)流,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出653.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.65萬(wàn)元,主要原因是將80%考核績(jī)效獎(jiǎng)納入了本年預(yù)算;其中:工資福利支出565.52萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出81.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.81萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出8268.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6921.06萬(wàn)元,主要原因是開源節(jié)流,縮減項(xiàng)目支出;其中:工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2342.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助500萬(wàn)元、資本性支出20.96萬(wàn)元、其他支出5405.04萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:教育支出2792.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4247.82萬(wàn)元,主要原因是開源節(jié)流,縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出50.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少97.33萬(wàn)元,主要原因是減少了退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分的預(yù)算;衛(wèi)生健康支出39.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.54萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng),整體平均工資較去年有所下降;住房保障支出支出40.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.71萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng),整體平均工資較去年有所下降;其他支出6000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2500萬(wàn)元,主要原因是開源節(jié)流,2023年其他收入資金預(yù)算做的較大,2024年對(duì)本年的其他收入資金預(yù)算需求進(jìn)行了更精準(zhǔn)的測(cè)算。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出653.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少170.42萬(wàn)元,主要原因是2024年減少了部分項(xiàng)目中的工資福利支出;商品和服務(wù)支出2424.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3484.27萬(wàn)元,主要原因是縮減開支,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出506.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少46.49萬(wàn)元,主要原因是減少了退休人員的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分的預(yù)算;資本性支出支出20.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.96萬(wàn)元,主要原因是采購(gòu)的設(shè)備增加;其他支出5405.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3094.96萬(wàn)元,主要原因是開源節(jié)流,2023年其他收入資金預(yù)算做的較大,2024年對(duì)本年的其他收入資金預(yù)算需求進(jìn)行了更精準(zhǔn)的測(cè)算。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣教育體育局財(cái)政撥款支出預(yù)算2922.69萬(wàn)元,較上年減少4378.41萬(wàn)元,下降59.97%,主要原因是開源節(jié)流,縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
按支出功能科目劃分:教育支出2792.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4247.82萬(wàn)元,主要原因是開源節(jié)流,縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出50.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少97.33萬(wàn)元,主要原因是減少了退休人員的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)部分預(yù)算;衛(wèi)生健康支出39.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.54萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng),整體平均工資較去年有所下降;住房保障支出40.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.71萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng),整體平均工資較去年有所下降。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出653.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.65萬(wàn)元,主要原因是將80%考核績(jī)效獎(jiǎng)納入了單位預(yù)算;其中:工資福利支出565.52萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出81.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.81萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2268.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4421.06萬(wàn)元,主要原因是開源節(jié)流,縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);其中:商品和服務(wù)支出1755.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助500萬(wàn)元、資本性支出13萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為81.42萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少2.22萬(wàn)元,下降2.65%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2024年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額42.96萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.96萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0。
(九)教育安保項(xiàng)目情況說(shuō)明
1)項(xiàng)目概述:為全縣公辦高中、義務(wù)教育學(xué)校、幼兒園及南昌縣特殊教育學(xué)校、南昌縣中等專業(yè)學(xué)校,加強(qiáng)學(xué)?!叭馈苯ㄔO(shè)、增強(qiáng)安全防范能力、維護(hù)校園平安穩(wěn)定提供資金保障。
2)立項(xiàng)依據(jù):縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要﹝2022﹞34號(hào)
3)實(shí)施主體:全縣各公辦學(xué)校
4)實(shí)施方案:教育安保經(jīng)費(fèi)每年由縣財(cái)政局下發(fā)至縣教體局,由縣教體局根據(jù)各個(gè)學(xué)校的安保人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)再逐一下發(fā),并且資金使用實(shí)行全程監(jiān)控,保障資金的使用進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行
5)實(shí)施周期:一年
6)年度預(yù)算安排:1069.944萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年南昌縣教育體育局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.7萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元,比上年減少0.1萬(wàn)元。主要原因是縮減開支,減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五)教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐款、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
(六)教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助,如捐款、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
(七)教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助,如捐款、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
(八)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。