目 錄
第一部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
縣住建局是主管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的縣政府(縣委)組成部門(mén),主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、建筑管理的法律、法規(guī)和方針政策,結(jié)合實(shí)際研究擬訂本縣城鄉(xiāng)建設(shè)的政策和管理辦法。
(二)歸口管理全縣建筑業(yè)。負(fù)責(zé)對(duì)建筑施工企業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)、建筑安裝、建筑裝飾、建筑制品企業(yè)、建設(shè)監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢(xún)單位和從業(yè)人員的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)防;負(fù)責(zé)全縣建筑節(jié)能管理工作;組織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,推進(jìn)行業(yè)改革與技術(shù)進(jìn)步,開(kāi)展建筑科技攻關(guān)和技術(shù)交流,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣;負(fù)責(zé)裝飾行業(yè)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)裝飾裝修工程質(zhì)量安全管理;負(fù)責(zé)受理和調(diào)查處理城區(qū)裝飾裝修有關(guān)質(zhì)量事故的舉報(bào)、投訴。
(三)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)和規(guī)章,協(xié)助上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)制定有關(guān)工程施工招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)范性文件;依法查處違法、違規(guī)行為和監(jiān)督執(zhí)法,依法受理工程施工招標(biāo)投標(biāo)問(wèn)題的投訴;對(duì)招標(biāo)代理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理,維護(hù)正常的招標(biāo)代理市場(chǎng)秩序;負(fù)責(zé)省綜合評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旆课萁ㄖ褪姓A(chǔ)設(shè)施工程分庫(kù)(專(zhuān)家?guī)欤?zhuān)家的管理工作;使用全省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù);負(fù)責(zé)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)委托辦理的其他工作。
(四)負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量、建筑行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。建立質(zhì)量安全檢查制度,嚴(yán)格施工過(guò)程控制,行使質(zhì)量安全否決權(quán);對(duì)建設(shè)工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)部分工程中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的監(jiān)督,并出具單位工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告;參與全縣優(yōu)質(zhì)工程的檢查評(píng)選和建設(shè)工程事故的調(diào)查與處理;組織推行施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理,幫助企業(yè)建立質(zhì)量安全保證體系,對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn),促進(jìn)企業(yè)文明施工、安全生產(chǎn),提高質(zhì)量和效益。
(五)貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市、縣住房保障和房地產(chǎn)業(yè)及住房制度改革的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件;草擬全縣住房保障和房地產(chǎn)及住房制度改革的規(guī)范性文件并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)建立和完善房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,建立和完善房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng);負(fù)責(zé)全縣住房保障和房地產(chǎn)管理的行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)全縣房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的管理;負(fù)責(zé)全縣落實(shí)私有房屋政策工作;負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)低收入家庭的住房保障工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全縣住房制度改革工作;負(fù)責(zé)全縣住房資金歸集和使用的管理;草擬全縣住房分配貨幣化改革的相關(guān)政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償安置管理工作;負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、物業(yè)企業(yè)、房屋中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理;負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)行業(yè)管理;負(fù)責(zé)全縣城市房屋安全管理。
(六)代管南昌縣裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)科室8個(gè),包括:辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、市政建設(shè)管理科、建筑管理科、質(zhì)量安全監(jiān)督科、房地產(chǎn)科、檔案室、城鄉(xiāng)建設(shè)督查執(zhí)法室。
編制人數(shù)合計(jì)30人,其中:行政編制18人、自收自支事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)74人,其中:在職人數(shù)小計(jì)41人,包括行政人員18人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人、自收自支事業(yè)人員16人;退休人員小計(jì)33人。
第二部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2024年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位收入預(yù)算總額為1996.84萬(wàn)元,較上年減少968.03萬(wàn)元,下降32.65%,主要原因是納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少、人員調(diào)動(dòng),在職人員減少、辦公經(jīng)費(fèi)壓縮。其中:財(cái)政撥款收入1006.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1159.77萬(wàn)元,主要原因是納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少、人員調(diào)動(dòng),在職人員減少、辦公經(jīng)費(fèi)壓縮;其他收入990萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加191.73萬(wàn)元,主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)估。
(二)支出預(yù)算情況
2024年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位支出預(yù)算總額為1996.84萬(wàn)元,較上年減少968.03萬(wàn)元,下降32.65%,主要原因是納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少、人員調(diào)動(dòng),在職人員減少、辦公經(jīng)費(fèi)壓縮。其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出649.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16.77萬(wàn)元,主要原因是:人員調(diào)動(dòng),在職人員減少、壓縮公用經(jīng)費(fèi),減少不必要的開(kāi)支;其中:工資福利支出565.53萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出67.86、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.27萬(wàn)元、資本性支出8.18萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1347萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少951.27萬(wàn)元,主要原因是:納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少;其中:商品和服務(wù)支出160萬(wàn)元、其他相關(guān)支出1187萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出52.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少103.46萬(wàn)元,主要原因是離退休費(fèi)支出減少、人員調(diào)動(dòng),在職人員減少;衛(wèi)生健康支出40.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.26萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),在職人員減少;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1863.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少673.89萬(wàn)元,主要原因是納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少;住房保障支出41.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少186.43萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng)在職人員減少,住房保障支出減少。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出:565.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少323.06萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),在職人員減少;商品和服務(wù)支出227.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少74.08萬(wàn)元,主要原因是過(guò)緊日子,減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.27萬(wàn)元,減少98.15萬(wàn)元,主要原因是:離退休費(fèi)減少;資本性支出8.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1227.72萬(wàn)元,主要原因是:納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少;其他相關(guān)支出1187萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加754.97,主要原因是:合理安排項(xiàng)目、增加自建房安全隱患排查、城市更新規(guī)劃費(fèi)用、城市體檢。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位財(cái)政撥款支出預(yù)算1006.84萬(wàn)元,較上年減少1159.77萬(wàn)元,下降53.53%,主要原因是納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少、人員調(diào)動(dòng)、壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出52.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少103.46萬(wàn)元,主要原因是減少了離退休費(fèi)支出;衛(wèi)生健康支出40.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.26萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),醫(yī)療支出減少;城鄉(xiāng)社區(qū)支出873.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1045.636萬(wàn)元,主要原因是納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少;住房保障支出41.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6.43萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)動(dòng),住房保障支出減少。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出649.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16.77萬(wàn)元,主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi);其中:工資福利支出565.53、商品和服務(wù)支出67.86、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.27萬(wàn)元、資本性支出8.18萬(wàn)元;項(xiàng)目支出357萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1143萬(wàn)元,主要原因是納入預(yù)算的建設(shè)工程款減少;其中:商品和服務(wù)支出160萬(wàn)元、其他相關(guān)支出197萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為236.04萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少1473.9萬(wàn)元,下降86.20%,主要原因是落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求,減少了政府采購(gòu)開(kāi)支,壓縮了辦公經(jīng)費(fèi),減少了人員經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額14.18萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.18萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日,單位共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.南昌縣城市自體檢項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:對(duì)照城市體檢指標(biāo),摸清城市建設(shè)成效和問(wèn)題短板,分析上一年城市體檢成果運(yùn)用、相關(guān)指標(biāo)變化等情況
2)立項(xiàng)依據(jù):《江西省城市自體檢工作技術(shù)指南(試行)》、南昌縣人民政府辦公室2023年6月13日76號(hào)《關(guān)于縣住建局推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:《江西省城市自體檢工作技術(shù)指南(試行)》
5)實(shí)施周期:2024年1月1日——2024年12月31日
6)年度預(yù)算安排:48萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
總成本 |
=48萬(wàn)元 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建立和評(píng)估城市體檢評(píng)估指標(biāo)個(gè)數(shù) |
≥102個(gè) |
質(zhì)量指標(biāo) |
城市自體檢評(píng)估報(bào)告 成果數(shù)量 |
=1份 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
城市自體檢報(bào)告按期完成率 |
=100% |
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
分析城市建設(shè)發(fā)展?fàn)顩r,提出下一年城市建設(shè)意見(jiàn)和建議 |
優(yōu) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
強(qiáng)化對(duì)生態(tài)建設(shè)、污染防治、綠色發(fā)展等方面的評(píng)估治理 |
優(yōu) |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
2.南昌縣城市更新規(guī)劃編制項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:統(tǒng)籌相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃,銜接重大重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、市縣相關(guān)工作部署等,因城施策,制定規(guī)劃期內(nèi)更新目標(biāo)和指標(biāo),分類(lèi)分區(qū)提出相應(yīng)的更新策略,加強(qiáng)更新總體布局引導(dǎo),構(gòu)建問(wèn)題-目標(biāo)-策略-行動(dòng)-項(xiàng)目技術(shù)體系
2)立項(xiàng)依據(jù):江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 關(guān)于印發(fā)《江西省城市更新工作指引(試行)》的通知 贛建辦〔2024〕3號(hào)、南昌縣人民政府辦公室2023年6月13日第76號(hào)會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 關(guān)于印發(fā)《江西省城市更新工作指引(試行)》的通知 贛建辦〔2024〕3號(hào)
5)實(shí)施周期:2024年1月1日——2024年12月31日
6)年度預(yù)算安排:99萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
總成本 |
=99萬(wàn)元 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市更新建設(shè)規(guī)劃成果數(shù)量 |
=1份 |
質(zhì)量指標(biāo) |
城市更新建設(shè)規(guī)劃通過(guò)審議完成率 |
=100% |
|
時(shí)效指標(biāo) |
城市更新建設(shè)規(guī)劃按期完成率 |
=100% |
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)從物質(zhì)更新改造向經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與物質(zhì)環(huán)境更新轉(zhuǎn)型 |
優(yōu) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
城市功能更完備、運(yùn)行更有序 |
優(yōu) |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善生態(tài)環(huán)境、民生,統(tǒng)籌好生產(chǎn)、生活和生態(tài)空間 |
優(yōu) |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度 |
≥90% |
3.自建房安全隱患專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:通過(guò)開(kāi)展自建房安全隱患排查整治工作,以達(dá)到控制隱患增量,消除自建房安全隱患,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的整體效果。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌市自建房安全隱患排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開(kāi)展自建房安全隱患群眾有獎(jiǎng)舉報(bào)工作的通知》、南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要(第52次)
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:南昌市自建房安全隱患排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開(kāi)展自建房安全隱患群眾有獎(jiǎng)舉報(bào)工作的通知》
5)實(shí)施周期:2024年1月1日——2024年12月31日
6)年度預(yù)算安排:50萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
整治成本 |
=50萬(wàn)元 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
整治自建房隱患房屋數(shù) |
=352棟 |
質(zhì)量指標(biāo) |
安全監(jiān)管,實(shí)效長(zhǎng)效常治 |
=100% |
|
時(shí)效指標(biāo) |
2024年底完成 |
=100% |
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
消除自建房隱患,確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 |
=100% |
社會(huì)效益指標(biāo) |
降低自建房隱患數(shù)量,穩(wěn)定社會(huì)大局 |
=100% |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
美化環(huán)境 |
=100% |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
4. 質(zhì)安站保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:保證建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障24個(gè)自收自支工作人員工資社保
2)立項(xiàng)依據(jù):歷年撥付資金
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施周期:經(jīng)常性項(xiàng)目
5)年度預(yù)算安排:160萬(wàn)元
6)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金總額 |
=160萬(wàn)元 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
職工人數(shù) |
=25個(gè) |
質(zhì)量指標(biāo) |
規(guī)范使用資金 |
=100% |
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) |
全年 |
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
資金使用率 |
=100% |
社會(huì)效益指標(biāo) |
建筑項(xiàng)目質(zhì)量安全隱患消除率 |
≥90% |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
降低揚(yáng)塵、減少施工污染排放率 |
≥90% |
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
受益對(duì)象滿(mǎn)意程度 |
≥90% |
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.91萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)2.91萬(wàn)元,比上年減少0.09萬(wàn)元。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
114001 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))2024年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表(4張表)
114001 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開(kāi)表