南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、單位主要職責(zé)
縣住建局是主管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的縣政府(縣委)組成部門,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、建筑管理的法律、法規(guī)和方針政策,結(jié)合實(shí)際研究擬訂本縣城鄉(xiāng)建設(shè)的政策和管理辦法。
(二)歸口管理全縣建筑業(yè)。負(fù)責(zé)對建筑施工企業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)、建筑安裝、建筑裝飾、建筑制品企業(yè)、建設(shè)監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢單位和從業(yè)人員的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)防;負(fù)責(zé)全縣建筑節(jié)能管理工作;組織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,推進(jìn)行業(yè)改革與技術(shù)進(jìn)步,開展建筑科技攻關(guān)和技術(shù)交流,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣;負(fù)責(zé)裝飾行業(yè)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)裝飾裝修工程質(zhì)量安全管理;負(fù)責(zé)受理和調(diào)查處理城區(qū)裝飾裝修有關(guān)質(zhì)量事故的舉報(bào)、投訴。
(三)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)和規(guī)章,協(xié)助上級業(yè)務(wù)主管部門制定有關(guān)工程施工招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)范性文件;依法查處違法、違規(guī)行為和監(jiān)督執(zhí)法,依法受理工程施工招標(biāo)投標(biāo)問題的投訴;對招標(biāo)代理活動進(jìn)行監(jiān)督管理,維護(hù)正常的招標(biāo)代理市場秩序;負(fù)責(zé)省綜合評標(biāo)專家?guī)旆课萁ㄖ褪姓A(chǔ)設(shè)施工程分庫(專家?guī)欤<业墓芾砉ぷ?;使用全省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)應(yīng)用數(shù)據(jù)庫;負(fù)責(zé)上級業(yè)務(wù)主管部門委托辦理的其他工作。
(四)負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量、建筑行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。建立質(zhì)量安全檢查制度,嚴(yán)格施工過程控制,行使質(zhì)量安全否決權(quán);對建設(shè)工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)部分工程中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的監(jiān)督,并出具單位工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告;參與全縣優(yōu)質(zhì)工程的檢查評選和建設(shè)工程事故的調(diào)查與處理;組織推行施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理,幫助企業(yè)建立質(zhì)量安全保證體系,對從業(yè)人員進(jìn)行安全知識培訓(xùn),促進(jìn)企業(yè)文明施工、安全生產(chǎn),提高質(zhì)量和效益。
(五)貫徹執(zhí)行國家及省、市、縣住房保障和房地產(chǎn)業(yè)及住房制度改革的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件;草擬全縣住房保障和房地產(chǎn)及住房制度改革的規(guī)范性文件并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)建立和完善房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,建立和完善房地產(chǎn)市場預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng);負(fù)責(zé)全縣住房保障和房地產(chǎn)管理的行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)全縣房地產(chǎn)交易市場的管理;負(fù)責(zé)全縣落實(shí)私有房屋政策工作;負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)低收入家庭的住房保障工作;會同有關(guān)部門實(shí)施全縣住房制度改革工作;負(fù)責(zé)全縣住房資金歸集和使用的管理;草擬全縣住房分配貨幣化改革的相關(guān)政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣國有土地上房屋征收補(bǔ)償安置管理工作;負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)企業(yè)、房屋中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理;負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場行業(yè)管理;負(fù)責(zé)全縣城市房屋安全管理。
(六)綜合管理本系統(tǒng)所屬企、事業(yè)單位,指導(dǎo)企業(yè)開展內(nèi)部改革,轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制,幫助企業(yè)大力發(fā)展生產(chǎn)、開拓對外業(yè)務(wù);指導(dǎo)所屬單位的財(cái)務(wù)、審計(jì)和國有資產(chǎn)的管理工作。
(七)組織開展《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《建筑市場管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律、條例的宣傳;負(fù)責(zé)本縣區(qū)域內(nèi)的城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集管理工作;制訂行業(yè)科技和人才發(fā)展計(jì)劃,管理干部職工培訓(xùn)教育工作。
(八)落實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。依法查處行業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為和生產(chǎn)安全事故;依法監(jiān)督管理全縣已辦理施工許可的房屋建筑及市政基礎(chǔ)設(shè)施工程中起重機(jī)械的安裝、使用。指導(dǎo)建筑施工企業(yè)從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作并進(jìn)行安全監(jiān)督檢查。
(九)代管南昌縣裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)科室8個(gè),包括:辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、市政建設(shè)管理科、建筑管理科、質(zhì)量安全監(jiān)督科、房地產(chǎn)科、檔案室、城鄉(xiāng)建設(shè)督查執(zhí)法室。
編制人數(shù)小計(jì)18人,其中:行政編制18人,實(shí)有人數(shù)53人,其中:在職人數(shù)小計(jì)24人,包括行政人員17人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人;退休人員小計(jì)29人。
第二部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為1590.37萬元,較上年減少406.47萬元,下降20.36%,主要原因是根據(jù)歷年其他收入的實(shí)行執(zhí)行情況減少了對2025年其他收入的預(yù)估數(shù)額。其中:財(cái)政撥款收入1190.37萬元,較上年預(yù)算安排增加183.53萬元,主要原因是增加了南昌縣環(huán)衛(wèi)保潔園林綠化管護(hù)測量和小藍(lán)南路北側(cè)綠化管護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為1590.37萬元,較上年減少406.47萬元,下降20.36%,主要原因是嚴(yán)格按照零基預(yù)算改革和過緊日子的要求,減少其他收入,縮減所有不必要的開支。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出614.27萬元,較上年預(yù)算安排減少35.60萬元,主要原因是人員減少,工資福利支出降低;其中:工資福利支出530.54萬元、商品和服務(wù)支出67.71萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.02萬元、資本性支出5萬元;項(xiàng)目支出976.10萬元,較上年預(yù)算安排減少370.90萬元,主要原因是調(diào)整支出科目后減少了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出和根據(jù)歷年其他收入的實(shí)行執(zhí)行情況減少了對其他收入資金的預(yù)估數(shù)額;其中:工資福利支出130萬元、商品和服務(wù)支出826.10萬元、其他相關(guān)支出20萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出51.30萬元,較上年預(yù)算安排減少1.24萬元,主要原因是人員增減變動導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出下降;衛(wèi)生健康支出36.19萬元,較上年預(yù)算安排減少3.86萬元,主要原因是人員增減變動導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出下降;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.66萬元,較上年預(yù)算安排減少397.44萬元,主要原因是調(diào)整支出科目后減少了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出和根據(jù)歷年其他收入的實(shí)行執(zhí)行情況減少了對其他收入資金的預(yù)估數(shù)額;住房保障支出37.22萬元,較上年預(yù)算安排減少3.93萬元,主要原因是在職人員減少,住房公積金支出下降。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出660.54萬元,較上年預(yù)算安排增加95.01萬元,主要原因是調(diào)整特定目標(biāo)類支出科目后增加了工資福利支出;商品和服務(wù)支出893.81萬元,較上年預(yù)算安排增加665.95萬元,主要原因是調(diào)整特定目標(biāo)類支出科目后增加了分類為委托業(yè)務(wù)和其他商品和服務(wù)的項(xiàng)目支出;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.02萬元,較上年預(yù)算安排增加2.75萬元,主要原因是新增退休人員導(dǎo)致退休費(fèi)增加;資本性支出5萬元,較上年預(yù)算安排減少7萬元,主要原因是過緊日子,減少開支。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1190.37萬元,較上年增加183.53萬元,增長18.23%,主要原因是增加了南昌縣環(huán)衛(wèi)保潔園林綠化管護(hù)測量和小藍(lán)南路北側(cè)綠化管護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出51.30萬元,較上年預(yù)算安排減少1.24萬元,主要原因是人員增減變動導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出下降;衛(wèi)生健康支出36.19萬元,較上年預(yù)算安排減少3.86,主要原因是人員增減變動導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出下降;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1065.66萬元,較上年預(yù)算安排增加192.56萬元,主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出類中南昌縣環(huán)衛(wèi)保潔園林綠化管護(hù)測量和小藍(lán)南路北側(cè)綠化管護(hù)等專項(xiàng)支出;住房保障支出37.22萬元,較上年預(yù)算安排減少3.93萬元,主要原因是人員減少住房公積金支出下降。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出614.27萬元,較上年預(yù)算安排減少35.60萬元,主要原因是人員增減變動減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、行政單位醫(yī)療及行政運(yùn)行中的工資福利等支出;其中:工資福利支出530.54萬元、商品和服務(wù)支出67.71萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.02萬元、資本性支出5萬元;項(xiàng)目支出576.10萬元,較上年預(yù)算安排增加219.10萬元,主要原因是增加了南昌縣環(huán)衛(wèi)保潔園林綠化管護(hù)測量和小藍(lán)南路北側(cè)綠化管護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中:工資福利支出130萬元、商品和服務(wù)支出446.10萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為72.71萬元,比上年預(yù)算減少163.33萬元,下降69.20%,主要原因是減少了特定目標(biāo)支出中的購買支出。
(七)政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額163.10萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算7萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算158.10萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)項(xiàng)目情況說明
1.質(zhì)安站保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目:下屬自收自支事業(yè)單位縣住建服務(wù)中心(原質(zhì)安站、資管中心)的保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
1)項(xiàng)目概述:保障縣住建局下屬自收自支事業(yè)單位縣住建服務(wù)中心(原質(zhì)安站)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi),具體包括服務(wù)中心17名在職人員工資、月基礎(chǔ)績效、五險(xiǎn)二金,6名退休人員月基礎(chǔ)績效等。
2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)《中共南昌市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整各縣區(qū)國防動員辦公室的通知》設(shè)立縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合服務(wù)中心,由原質(zhì)安站及縣資管中心自收自支事業(yè)編制人員組成,承擔(dān)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的支持保障和綜合服務(wù)性工作。
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:保障縣住建局下屬自收自支事業(yè)單位縣住建服務(wù)中心(原質(zhì)安站)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:160萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
2.南昌縣環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化管護(hù)面積測量項(xiàng)目:全縣環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化管護(hù)測量費(fèi)用。
1)項(xiàng)目概述:支付全縣環(huán)衛(wèi)保潔面積約1682.4萬平方米、園林綠化管護(hù)面積約861.6萬平方米的測量費(fèi)用,為新一輪環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化管護(hù)市場化外包工作提供合理數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2)立項(xiàng)依據(jù):2023年11月30日167號縣政府會議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:2023年11月30日167號縣政府會議紀(jì)要
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:160萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
3.南昌縣2024年度城市自體檢項(xiàng)目:采購第三方技術(shù)服務(wù)協(xié)助開展南昌縣城市體檢工作,以達(dá)到為我縣的“城市病”問題有針對性的自由空間校正對策措施。
1)項(xiàng)目概述:對照城市體檢指標(biāo)、《江西省城市自體檢工作技術(shù)指南(試行)》和相關(guān)工作需要,摸清城市建設(shè)成效和問題短板,通過采購第三方技術(shù)服務(wù)協(xié)助開展南昌縣城市體檢工作,針對我縣“城市病”制定對策措施,補(bǔ)齊城市建設(shè)短板。
2)立項(xiàng)依據(jù):2024年6月4日56號縣政府會議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:2024年6月4日56號縣政府會議紀(jì)要
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:39.9萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
4.南昌縣海綿城市建設(shè)實(shí)施方案編制費(fèi)項(xiàng)目:聘請第三方編制海綿城市建設(shè)實(shí)施方案
1)項(xiàng)目概述:聘請第三方編制以海綿城市建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),統(tǒng)籌防洪排澇設(shè)施建設(shè)、雨污分流改造、老舊小區(qū)改造等工作的系統(tǒng)化實(shí)施方案。
2)立項(xiàng)依據(jù):2024年6月4日56號縣政府會議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:2024年6月4日56號縣政府會議紀(jì)要
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:28萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
5.小藍(lán)南路北側(cè)綠化管護(hù)項(xiàng)目:小藍(lán)南路北側(cè)綠化景觀維護(hù)費(fèi)用
1)項(xiàng)目概述:小藍(lán)南路北側(cè)綠化景觀市民公園的衛(wèi)生保潔、公共設(shè)施維護(hù)及地下停車場的維護(hù)
2)立項(xiàng)依據(jù):2022年4月8日33號縣政府會議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:2022年4月8日33號縣政府會議紀(jì)要
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:88.2萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
6.農(nóng)村危改資金項(xiàng)目:農(nóng)村危房改造及危房鑒定、農(nóng)村自建房隱患排查及房屋安全鑒定經(jīng)費(fèi)
1)項(xiàng)目概述:農(nóng)村危房改造及危房鑒定、農(nóng)村自建房隱患排查及房屋安全鑒定、鄉(xiāng)村建設(shè)工匠培訓(xùn)、傳統(tǒng)建筑和歷史建筑調(diào)查摸底及評定建檔等相關(guān)工作。
2)立項(xiàng)依據(jù):南政辦字﹝2024﹞39號《關(guān)于同意2024年度農(nóng)村危房改造縣財(cái)政預(yù)算100萬元資金撥付并統(tǒng)籌使用的函》
3)實(shí)施主體:南昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4)實(shí)施方案:2022年4月8日33號縣政府會議紀(jì)要
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:100萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年縣住建局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1.5萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,比上年減少1.41萬元。主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。