南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位是南昌縣供銷合作社聯(lián)合社部門所屬預(yù)算單位,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和上級供銷合作社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法規(guī)、方針、政策;研究提出有關(guān)的政策建議。
(二)指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展;研究擬訂全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案,并組織實(shí)施。
(三)受政府委托,對全縣新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò))實(shí)行規(guī)劃、管理、監(jiān)督和指導(dǎo),改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境,開拓農(nóng)村市場,促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)籌發(fā)展。
(四)指導(dǎo)基層供銷社及社屬公司積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,提高農(nóng)民組織化程度;預(yù)測預(yù)報相關(guān)市場信息。
(五)根據(jù)縣政府授權(quán),指導(dǎo)有關(guān)農(nóng)業(yè)市場資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。
(六)負(fù)責(zé)供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理,依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益;指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣工作,推進(jìn)科教興社。
(七)研究制定縣供銷社機(jī)關(guān)及全資企業(yè)的人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施,指導(dǎo)控股、參股企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營,確保社有資產(chǎn)的保值增值。
(八)指導(dǎo)供銷社組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。
(九)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位內(nèi)設(shè)科室6個,包括:辦公室,人事宣傳股、財務(wù)會計(jì)股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、安全管理股、監(jiān)事會辦公室。
編制人數(shù)小計(jì)16人,其中:行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)32人,其中:在職人數(shù)小計(jì)15人,包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制15人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)17人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位收入預(yù)算總額為493.71萬元,較上年減少46.28萬元,下降8.57%,主要原因是本年減少供銷系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入。其中:財政撥款收入443.71萬元,較上年預(yù)算安排減少2.8萬元,主要原因是嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi),減少辦公經(jīng)費(fèi)支出;其他收入50萬元,較上年預(yù)算安排減少43.48萬元,主要原因是本年減少代供銷系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位支出預(yù)算總額為493.71萬元,較上年減少46.28萬元,下降8.57%,主要原因是本年減少代供銷系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出393.71萬元,較上年預(yù)算安排減少2.8萬元,主要原因是嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi),減少辦公經(jīng)費(fèi)支出;其中:工資福利支出342.28萬元、商品和服務(wù)支出45.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.79萬元、資本性支出2萬元;項(xiàng)目支出100.00萬元,較上年預(yù)算安排減少43.48萬元,主要原因是本年減少代供銷系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入;其中:對個人和家庭的補(bǔ)助支出23萬元、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出77萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出31.16萬元,較上年預(yù)算安排增加0.14萬元,主要原因是行政事業(yè)養(yǎng)老基數(shù)增加,其中:行政單位離退休支出2.96萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出28.2萬元;衛(wèi)生健康支出24.33萬元,較上年預(yù)算安排增加0.18萬元,主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增加;其中:行政單位醫(yī)療支出24.33萬元;商品和服務(wù)支出413.49萬元,較上年預(yù)算安排減少46.55萬元,主要原因是項(xiàng)目資金減少;其中:行政運(yùn)行支出363.49萬元、民貿(mào)企業(yè)補(bǔ)貼支出50萬元;住房保障支出24.74萬元,較上年預(yù)算安排減少0.04萬元,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化,其中:住房公積金24.74萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出342.28萬元,較上年預(yù)算安排減少2.84萬元,主要原因是正常工資調(diào)整;對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.79萬元,較上年預(yù)算安排增加13.04萬元,主要原因是收到死亡撫恤金的增加;商品和服務(wù)支出45.64萬元,較上年預(yù)算安排減少2萬元,主要原因是嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi),減少辦公經(jīng)費(fèi)支出;資本性支出2萬元,較上年預(yù)算安排減少3萬元,主要原因是辦公設(shè)施購買減少;對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出77萬元,較上年預(yù)算安排減少53萬元,主要原因是本年減少代供銷系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入。
(三)財政撥款支出情況
2025年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位財政撥款支出預(yù)算443.71萬元,較上年降低2.8萬元,降低0.6%,主要原因是格控制辦公經(jīng)費(fèi),減少辦公經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出31.16萬元,較上年預(yù)算安排增加0.14萬元,主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整;衛(wèi)生健康支出24.33萬元,較上年預(yù)算安排增加0.18萬元,主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增加;商品和服務(wù)支出363.49萬元,較上年預(yù)算安排減少3.07萬元,主要原因是項(xiàng)目資金減少;住房保障支出24.74萬元,較上年預(yù)算安排減少0.04萬元,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出393.71萬元,較上年預(yù)算安排減少2.8萬元,主要原因是今年行政運(yùn)行支出有所降低;其中:工資福利支出342.28萬元、商品和服務(wù)支出45.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.79萬元、資本性支出2萬元;項(xiàng)目支出50萬元,較上年預(yù)算安排持平,主要原因是與上年持平;其中:對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出50萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出 。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為45.64萬元,比上年預(yù)算減少2萬元,下降4.2%,主要原因是控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi),減少不必要開支。
(七)政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額2萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算2萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)南昌縣供銷合作社聯(lián)合社項(xiàng)目情況說明
1.化肥淡季存儲項(xiàng)目:保障我縣農(nóng)資市場的供應(yīng)需求
1)項(xiàng)目概述: 通過存儲化肥1萬噸穩(wěn)定淡季化肥農(nóng)資市場的穩(wěn)定性。
2)立項(xiàng)依據(jù): 南昌縣人民政府常務(wù)會議記錄摘要2006年25號
3)實(shí)施主體:南昌縣供銷合作社聯(lián)合社
4)實(shí)施方案:根據(jù)縣相關(guān)文件精神,此資金由縣財政年初預(yù)算統(tǒng)一安排。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度預(yù)算安排:50萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排0.20萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年持平。主要原因是比上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元,比上年減少0.08萬元。主要原因是根據(jù)過緊日子要求,減少公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年持平。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商務(wù)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映本單位的人員工資支出及單位一般性開支。
(九)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商務(wù)流通事務(wù)(款)民貿(mào)企業(yè)補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映本單位對農(nóng)資供應(yīng)企業(yè)保障農(nóng)資供應(yīng)進(jìn)行的補(bǔ)貼。
(十)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商務(wù)流通事務(wù)(款)其他商務(wù)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映本單位收到上級資金對農(nóng)業(yè)企業(yè)的補(bǔ)貼款,轉(zhuǎn)移支付本級資金對困難戶的走訪資金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。