索引號: y636303--2024-0008 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 南昌縣審計局 生成日期: 2024-02-05
文件編號: 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
203001南昌縣審計局2024年(本級)預(yù)算公開

第一部分南昌審計局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

部分南昌審計局2024單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

、《項目支出績效目標(biāo)表》

部分南昌審計局2024單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌審計局概況

一、主要職責(zé)

縣審計局是主管審計工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:1.組織實施國家審計方針政策、法律法規(guī);受委托研究起草有關(guān)審計行政管理的規(guī)章制度,經(jīng)審議通過后組織實施。2.向縣政府報告和向縣政府有關(guān)部門通報審計情況提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。3.根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定直接進(jìn)行同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計、縣屬各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算審計、縣屬事業(yè)組織的財務(wù)收支審計、建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行和決算審計等。4.承擔(dān)審計署、省審計廳授權(quán)的審計事項。5.負(fù)責(zé)縣本級經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。6.組織實施對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查等。7.承辦縣政府和省審計廳、市審計局交辦的其他審計事項。

機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌審計局單位內(nèi)設(shè)科室8個,包括:辦公室、綜合法規(guī)審理股、財政與金融審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、電子數(shù)據(jù)審計股。

編制人數(shù)合計32人,其中:行政編制20人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)32人,其中:在職人數(shù)小計32人,包括行政人員20人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員12人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計0人;退休人員小計16人。遺屬人數(shù)0人。

部分南昌審計局2024單位預(yù)算表

(詳見附表)

注:由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

部分南昌審計局2024單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024南昌縣審計局單位收入預(yù)算總額為1,337.59萬元,上年減少55.11萬元,下降3.96%主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支。其中:財政撥款收入1,282.59萬元,較上年預(yù)算安排減少78.11萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支;其他收入55.00萬元,較上年預(yù)算安排增加23.00萬元,主要原因是按照實際要求增加預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

2024南昌審計局單位支出預(yù)算總額為1,337.59萬元,上年減少55.11萬元,下降3.96%主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出715.59萬元,上年預(yù)算安排增加121.89萬元,主要原因是按照審計業(yè)務(wù)需求增加其中:工資福利支出616.64萬元、商品和服務(wù)支出94.85萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助4.10萬元、資本性支出0萬元;項目支出622.00萬元,較上年預(yù)算安排減少177萬元,主要原因是按照審計業(yè)務(wù)需求安排減少其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出622.00萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1,337.59萬元,較上年預(yù)算安排減少55.11萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支;外交支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是無。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出616.64萬元上年預(yù)算安排增加178.6萬元,主要原因是按照政策規(guī)定調(diào)整社?;鶖?shù);商品和服務(wù)支出661.85萬元,上年預(yù)算安排減少207.62萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子;對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.10萬元上年預(yù)算安排減少61.82萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子。

(三)財政撥款支出情況

2024南昌審計局單位財政撥款支出預(yù)算1,282.59萬元,較上年減少78.11萬元,下降5.74%,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1,337.59萬元,較上年預(yù)算安排減少55.11萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支;外交支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,主要原因是與上年保持一致

按支出項目類別劃分:基本支出715.59萬元,較上年預(yù)算安排增加121.89萬元,主要原因是按照審計業(yè)務(wù)需求增加;其中:工資福利支出616.64萬元、商品和服務(wù)支出94.85萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助4.10萬元、資本性支出0萬元;項目支出622.00萬元,較上年預(yù)算安排減少177萬元,主要原因是按照審計業(yè)務(wù)需求安排減少;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出622.00萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2024單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為94.85萬元,上年預(yù)算增加5.1萬元,增長5.68%,主要原因是人員增加。

政府采購情況說明

2024單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額10.82萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算10.82萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023731日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2024單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0輛。

)常態(tài)化審計經(jīng)費項目和工程中介審計費項目情況說明

1.常態(tài)化審計經(jīng)費項目:(項目簡要說明)。

1)項目概述遵守審計八不準(zhǔn)規(guī)定,審計過程中的開支由本單位自行承擔(dān)。金審工程及會商系統(tǒng)的日常維護(hù)。

2)立項依據(jù):南昌縣審計局三定方案。

3)實施主體:南昌縣審計局

4)實施方案:南昌縣審計局三定方案

5)實施周期20241月--202412月

6)年度預(yù)算安排:167萬元

2.工程中介審計費項目:(項目簡要說明)。

1)項目概述:對縣內(nèi)重大建設(shè)項目進(jìn)行審計。

2)立項依據(jù):南昌縣審計局三定方案。

3)實施主體:南昌縣固定資產(chǎn)投資審計股

4)實施方案:南昌縣審計局三定方案

5)實施周期:2024年1月--2024年12月

6)年度預(yù)算安排:400萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024南昌縣審計局單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排23.70萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,上年保持持平。主要原因與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費23.70萬元,比上年減少1.30萬元。主要原因是過緊日子,縮減開支。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,上年保持持平。主要原因與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元,上年保持持平。主要原因與上年保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(六)一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(七)一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)審計業(yè)務(wù)(項):反映各級審計機(jī)構(gòu)的審計、專項審計調(diào)查、聘請社會審計組織人員及技術(shù)專家等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

南昌縣審計局2024年市縣部門預(yù)算公開表

南昌縣審計局2024績效表

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