目 錄
第一部分 南昌縣審計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣審計(jì)局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣審計(jì)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣審計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
縣審計(jì)局是主管審計(jì)工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:1.組織實(shí)施國家審計(jì)方針政策、法律法規(guī);受委托研究起草有關(guān)審計(jì)行政管理的規(guī)章制度,經(jīng)審議通過后組織實(shí)施。2.向縣政府報(bào)告和向縣政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。3.根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定直接進(jìn)行同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、縣屬各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算審計(jì)、縣屬事業(yè)組織的財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)等。4.承擔(dān)審計(jì)署、省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)事項(xiàng)。5.負(fù)責(zé)縣本級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。6.組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查等。7.承辦縣政府和省審計(jì)廳、市審計(jì)局交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣審計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè),包括局本級(jí)和0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)32人,其中:行政編制20人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)32人,其中:在職人數(shù)小計(jì)50人,包括行政人員20人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人、離休人數(shù)小計(jì)0人、退休人員小計(jì)17人、遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣審計(jì)局2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣審計(jì)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣審計(jì)局收入預(yù)算總額為1,088.01萬元,較上年減少249.58萬元,下降18.66%,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支。其中:財(cái)政撥款收入1,033.01萬元,較上年預(yù)算安排減少249.58萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支;其他收入55.00萬元,與上年持平,主要原因是與上年預(yù)算安排保持一致。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣審計(jì)局部門支出預(yù)算總額為1,088.01萬元,較上年減少249.58萬元,下降18.66%,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出713.01萬元,較上年預(yù)算安排減少2.58萬元,主要原因是按照政策要求過緊日子;其中:工資福利支出613.03萬元、商品和服務(wù)支出81.79萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.70萬元、資本性支出13.49萬元;項(xiàng)目支出375.00萬元,較上年預(yù)算安排減少247萬元,主要原因是按照審計(jì)業(yè)務(wù)需求安排減少;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出375.00萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))0萬元,資本性支出0萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)935.82萬元,較上年預(yù)算安排減少192.82萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支;社會(huì)保障和就業(yè)支出56.82萬元,較上年預(yù)算安排減少0.19萬元,主要原因是有人員調(diào)出;衛(wèi)生健康支出46.30萬元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬元,主要原因是有人員調(diào)出;住房保障支出49.08萬元,較上年預(yù)算安排增加0.99萬元,主要原因是有新招錄公務(wù)員,人數(shù)增加。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出613.03萬元,較上年預(yù)算安排減少3.61萬元,主要原因是按照政策規(guī)定調(diào)整公積金基數(shù);商品和服務(wù)支出401.79萬元,較上年預(yù)算安排減少260.06萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.70萬元,較上年預(yù)算安排增加0.6萬元,主要原因是退休人員增加。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣審計(jì)局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算1,033.01萬元,較上年減少249.58萬元,下降18.66%,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)935.82萬元,較上年預(yù)算安排減少192.82萬元,主要原因是根據(jù)政策要求過緊日子,縮減開支;社會(huì)保障和就業(yè)支出56.82萬元,較上年預(yù)算安排減少0.19萬元,主要原因是有人員調(diào)出;衛(wèi)生健康支出46.30萬元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬元,主要原因是有人員調(diào)出;住房保障支出49.08萬元,較上年預(yù)算安排增加0.99萬元,主要原因是有新招錄公務(wù)員,人數(shù)增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出713.01萬元,較上年預(yù)算安排減少2.58萬元,主要原因是按照政策要求過緊日子;其中:工資福利支出613.03萬元、商品和服務(wù)支出81.79萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.70萬元、資本性支出13.49萬元;項(xiàng)目支出375.00萬元,較上年預(yù)算安排減少247萬元,主要原因是按照審計(jì)業(yè)務(wù)需求安排減少;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出375.00萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))0萬元,資本性支出0萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為95.28萬元,比上年預(yù)算增加0.43萬元,增長0.45%,主要原因是有人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)的增加。
(七)政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額8.49萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算8.49萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)常態(tài)化審計(jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和工程中介審計(jì)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1.常態(tài)化審計(jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:(對(duì)日常審計(jì)工作的支持與保障)。
1)項(xiàng)目概述:遵守審計(jì)八不準(zhǔn)規(guī)定,審計(jì)過程中的開支由本單位自行承擔(dān)。金審工程及會(huì)商系統(tǒng)的日常維護(hù)。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌縣審計(jì)局三定方案。
3)實(shí)施主體:南昌縣審計(jì)局
4)實(shí)施方案:南昌縣審計(jì)局三定方案
5)實(shí)施周期:2025年1月--2025年12月
6)年度預(yù)算安排:60萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
2.工程中介審計(jì)費(fèi)項(xiàng)目:(按照要求對(duì)縣內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì))。
1)項(xiàng)目概述:對(duì)縣內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)與咨詢。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌縣審計(jì)局三定方案。
3)實(shí)施主體:南昌縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)股
4)實(shí)施方案:南昌縣審計(jì)局三定方案
5)實(shí)施周期:2025年1月--2025年12月
6)年度預(yù)算安排:260萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年保持持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)7萬元,比上年減少16.7萬元。主要原因是過緊日子,縮減開支。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年保持持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年保持持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
203南昌縣審計(jì)局2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)