目 錄
第一部分 南昌縣政務服務和數據管理局(本級)單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣政務服務和數據管理局(本級)2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣政務服務和數據管理局(本級)2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣政務服務和數據管理局(本級)單位概況
一、單位主要職責
南昌縣政務服務和數據管理局(本級)是南昌縣政務服務和數據管理局部門所屬預算單位,主要職責是:
1.貫徹執(zhí)行國家關于推進政府職能轉變、數字政府建設、數據管理、加強政務服務的法律法規(guī)和政策,擬訂有關規(guī)范性文件草案和政策制度并組織實施。擬訂“數字昌南”建設規(guī)劃和方案、數據要素發(fā)展規(guī)劃,研究起草數據基礎制度相關規(guī)范性文件和政策措施。指導數據要素市場建設,提出培育數據要素市場的政策建議。負責組織推進、指導協調、督促考核全縣政府職能轉變、數字政府建設、數據管理、政務服務工作。
2.負責統(tǒng)籌推進數字政府和智慧城市建設,牽頭推進政府履職和政務運行數字化轉型,擬訂有關發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。推進數字政府安全保障體系建設,牽頭落實數字政府建設有關安全制度,會同縣委網絡安全和信息化委員會辦公室等部門開展安全監(jiān)測和風險評估。
3.負責統(tǒng)籌推進電子政務(數字政務)建設。統(tǒng)籌推進政務應用系統(tǒng)集約建設、互聯互通、業(yè)務協同,推進全縣政務數據共享協調機制建設。統(tǒng)籌政務數據資源的匯聚、共享和應用,指導、協調、監(jiān)督政務數據共享和應用工作。協助開展電子政務(數字政務)項目的立項審批和驗收監(jiān)督。協助開展政府網站建設工作,負責縣政府門戶網站集約化平臺建設和運維。協調推動公共服務和社會治理信息化。會同有關部門推進數字社會建設。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)電子政務(數字政務)建設。
4.統(tǒng)籌數據資源整合共享和開發(fā)利用。組織實施大數據發(fā)展戰(zhàn)略。協調推進數據資源分類分級管理,組織推動公共數據資源開發(fā)利用,推動信息資源跨行業(yè)互聯互通。履行數據安全職責,擬訂數據安全政策并組織實施。牽頭數據領域對外交流合作。協調推進數據領域核心技術、關鍵設備等重大科技攻關,加快促進先進技術成果的應用和產業(yè)化。
5.負責擬訂縣政府行政審批制度改革方案,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政審批制度改革工作。組織推進行政權力取消、下放,依法規(guī)范公開運行。負責審批服務便民化相關工作,按規(guī)定負責政務服務事項管理,推進政務服務事項標準化建設及流程優(yōu)化等工作。統(tǒng)籌推進“互聯網+監(jiān)管”和跨部門綜合監(jiān)管。
6.指導并推進全縣政務服務體系(含線上、線下)建設,推動全縣政務服務體系改革創(chuàng)新。負責南昌縣政務服務網等政務服務平臺的規(guī)劃建設和組織管理。負責網上中介服務超市的建設管理。負責協調推進公共資源交易平臺的建設管理。負責縣政務服務中心進駐單位及人員的日常管理考核。負責指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門開展政務服務工作。
7.完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣政務服務數據管理局(本級)內設科室7個,包括:辦公室、總工辦、發(fā)展規(guī)劃股、政務事項管理股、政務服務管理股(大廳管理股)、政務數據管理股(平臺管理股)、信息安全股。
編制人數小計15人,其中:行政編制15人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數26人,其中:在職人數小計25人,包括行政人員13人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員12人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數小計0人;退休人員小計0人;退職人員小計1人。遺屬人數0人。
第二部分 南昌縣政務服務和數據管理局(本級)
2025年單位預算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數據四舍五入原因,部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)
第三部分 南昌縣政務服務和數據管理局(本級)
2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年南昌縣政務服務和數據管理局(本級)收入預算總額為1846.84萬元,較上年減少727.49萬元,下降28.3%,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購專項資金和其他收入資金。其中:財政撥款收入1766.84萬元,較上年預算安排減少697.49萬元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購專項資金;其他收入80萬元,較上年預算安排減少30萬元,主要原因是減少其他收入項目資金。
(二)支出預算情況
2025年南昌縣政務服務和數據管理局(本級)支出預算總額為1846.84萬元,較上年減少727.49萬元,下降28.26%,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購專項資金和其他收入資金。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出498.56萬元,較上年預算安排增加27.03萬元,主要原因是人員類經費增加;其中:工資福利支出424.21萬元、商品和服務支出71.8萬元、對個人和家庭的補助2.55萬元;項目支出1348.28萬元,較上年預算安排減少754.52萬元,主要原因是減少了部分信息化采購專項資金和其他收入資金;其中:工資福利支出43萬元、商品和服務支出969.18萬元,資本性支出256.1萬元,其他支出80萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務1728.25萬元,較上年預算安排減少733.98萬元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購專項資金;社會保障和就業(yè)支出44.68萬元,較上年預算安排增加2.53萬元,主要原因是新增一人及社?;鶖嫡{整;衛(wèi)生健康支出36.34萬元,較上年預算安排增加2.18萬元,主要原因是新增一人及醫(yī)?;鶖嫡{整;住房保障支出37.58萬元,較上年預算安排增加1.79萬元,主要原因是新增一人及住房公積金支出增加。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出467.21萬元,較上年預算安排減少13.37萬元,主要原因是新增一人及工資提標;商品和服務支出1040.98萬元,較上年預算安排減少148.5萬元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,減少部分信息化采購專項資金;對個人和家庭的補助2.55萬元,較上年預算安排增加0.01萬元,主要原因是系統(tǒng)四舍五入取數問題;資本性支出256.1萬元,較上年預算安排減少535.62萬元,主要原因是壓減政府購買服務支出;其他支出80萬元,較上年預算安排減少30萬元,主要原因是其他資金嚴格按實際情況預估并壓減。
(三)財政撥款支出情況
2025年南昌縣政務服務和數據管理局(本級)財政撥款支出預算1766.84萬元,較上年減少697.49萬元,下降28.3%,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購專項資金。
按支出功能科目劃分:一般公共服務1648.25萬元,較上年預算安排減少703.98萬元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購專項資金;社會保障和就業(yè)支出44.68萬元,較上年預算安排增加2.53萬元,主要原因是新增一人及社保基數調整;衛(wèi)生健康支出36.34萬元,較上年預算安排增加2.18萬元,主要原因是新增一人及醫(yī)保基數調整;住房保障支出37.58萬元,較上年預算安排增加1.79萬元,主要原因是新增一人及住房公積金支出增加。
按支出項目類別劃分:基本支出498.56萬元,較上年預算安排增加27.03萬元,主要原因是人員類經費增加;其中:工資福利支出424.21萬元、商品和服務支出71.8萬元、對個人和家庭的補助2.55萬元;項目支出1268.28萬元,較上年預算安排減少724.52萬元,主要原因是減少了部分信息化采購專項資金和其他收入資金;其中:工資福利支出43萬元、商品和服務支出969.18萬元,資本性支出256.1萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要情況說明
2025年單位機關運行經費為1040.98萬元,比上年預算減少940.22萬元,下降47.46%,主要原因是落實過緊日子要求,縮減支出。
(七)政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預算總額56.1萬元。其中,政府采購貨物預算56.1萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年10月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車實有數0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無。
(九)南昌縣政務服務和數據管理局(本級)項目情況說明
1.大廳運行經費項目:該項目是為了保證我局日常辦公和政務服務大廳工作正常運轉。
1)項目概述:該項目是為了能更好滿足我局日常辦公和政務服務大廳工作正常運轉的需要。
2)立項依據:政府辦公室公文征求意見2018年1月2日縣長簽字。
3)實施主體:南昌縣政務服務和數據管理局
4)實施方案:通過該項目,我局努力踐行“讓企業(yè)和群眾少跑腿、好辦事、不添堵”的工作目標,及時完成“贛服通”項目及各項信息服務平臺建設工作,加強系統(tǒng)運營維護,保障網上審批順利進行,保障政務服務大廳的日常運行及工作人員的績效考核。
5)實施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預算安排:300萬元
7)績效目標和指標(見附件)
2.辦公大樓租金項目:每年需支付小藍經投公司辦公大樓房租費用1062715.2元(含下屬單位房租租金),該項目為支付2023年度辦公樓房租。
1)項目概述:每年需支付小藍經投公司辦公大樓房租費用1062715.2元(含下屬單位房租租金),支付2023年度辦公樓房租。
2)立項依據:2023年12月8日第175號政府辦公室會議紀要、辦公樓租賃合同。
3)實施主體:南昌縣政務服務和數據管理局
4)實施方案:由縣財政于當年5月底之前撥付全年房屋租金至承租單位使用。
5)實施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預算安排:106.28萬元
7)績效目標和指標(見附件)
3.信息化采購項目:該項目實施內容包含贛政通二期、03專項二期信息化平臺建設,政務服務“網上辦”、“好差評”系統(tǒng)維護,政府機房服務外包和機房設備購置,南昌縣政務數據資源目錄編制及電子監(jiān)察系統(tǒng)、視頻監(jiān)察項目。
1)項目概述:保障我縣各信息化采購項目順利實施,有效提升全縣政務服務能力和水平。
2)立項依據:2022年1月29日第10號縣長辦公會議紀要;2019年4月6日第27號政府辦公室會議紀要;2020年11月22日第133號政府辦公室會議紀要;《關于對“03專項”試點示范工作項目建議書的批復》;《關于下達“03專項”二期項目投資計劃的通知》;《關于對“03專項”二期工程可行性研究報告的批復》;2019年12月18日第179號政府辦公室會議紀要;2023年1月27日第7號政府辦公室會議紀要?!?o:p>
3)實施主體:南昌縣政務服務和數據管理局
4)實施方案:贛政通二期、03專項二期信息化平臺建設,政務服務“網上辦”、“好差評”系統(tǒng)維護,政府機房服務外包和機房設備購置,南昌縣政務數據資源目錄編制及電子監(jiān)察系統(tǒng)、視頻監(jiān)察項目。
5)實施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預算安排:400萬元
7)績效目標和指標(見附件)
4.南昌縣合作項目:該項目實施內容包含南昌縣文明網及新媒體日常工作所涉及的內容、網絡文明傳播工作所涉及的內容、“文明創(chuàng)建動態(tài)管理系統(tǒng)”服務所涉及的內容。
1)項目概述:該項目通過發(fā)揮網絡覆蓋廣、傳播快的優(yōu)勢,以社會主義核心價值觀引領網絡文化建設,廣泛凝聚新聞網站、新媒體平臺等傳播合力,把社會主義核心價值觀傳播到廣大網民心中、傳導到社會各方面。
2)立項依據:2021年12月31日第173號政府辦公室會議紀要。
3)實施主體:南昌縣政務服務和數據管理局
4)實施方案:南昌縣文明網及新媒體日常工作所涉及的內容;網絡文明傳播工作所涉及的內容;“文明創(chuàng)建動態(tài)管理系統(tǒng)”服務所涉及的內容。
5)實施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預算安排:82萬元
7)績效目標和指標(見附件)
5.企業(yè)之家及數字政府建設項目:該項目通過政府采購程序依法依規(guī)購買公共服務;采購新設立企業(yè)的所需公章,免費贈送給企業(yè)。
1)項目概述:通過該項目,節(jié)約群眾業(yè)務辦理時間,讓企業(yè)群眾切實感受到幫辦代辦的好處,節(jié)省了時間,提高了效率;通過整合政府部門、社會資源和市場力量,助力企業(yè)高效運營與長足發(fā)展,降低企業(yè)的開辦成本,幫助企業(yè)更好發(fā)展;進一步推進“高效辦成一件事”,打造“四最”營商環(huán)境。
2)立項依據:2022年9月23日第131號政府辦公室會議紀要;《江西省優(yōu)化營商環(huán)境工作領導小組關于印發(fā)<2022年江西省優(yōu)化營商環(huán)境對標提升方案>的通知》(贛營商〔2022〕1號)、《關于推行企業(yè)變更“一件事一次辦”的通知》(贛市監(jiān)注〔2023〕2 號)。
3)實施主體:南昌縣政務服務和數據管理局
4)實施方案:通過政府采購程序依法依規(guī)購買公共服務,前臺綜合受理及出件,審批導辦、引辦、幫辦服務,自助設備指導服務,大廳咨詢、投訴接待服務,大廳秩序管理服務,雙休節(jié)假日延時錯時服務等;采購新設立企業(yè)的所需公章,免費贈送給企業(yè)。
5)實施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預算安排:380萬元
7)績效目標和指標(見附件)
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年南昌縣政務服務數據管理局(本級)“三公”經費財政撥款安排6.5萬元。其中:
1.因公出國(境)經費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
2.公務接待費6.5萬元,比上年減少0.2萬元。主要原因是厲行節(jié)約,減少公務接待。
3.公務用車運行維護費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。
(九)上年結轉結余:指以前年度全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項):反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。