目 錄
第一部分 南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局是主管政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)據(jù)管理工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、數(shù)字政府建設(shè)、數(shù)據(jù)管理、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的法律法規(guī)和政策,擬訂有關(guān)規(guī)范性文件草案和政策制度并組織實(shí)施。擬訂“數(shù)字昌南”建設(shè)規(guī)劃和方案、數(shù)據(jù)要素發(fā)展規(guī)劃,研究起草數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度相關(guān)規(guī)范性文件和政策措施。指導(dǎo)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè),提出培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的政策建議。負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政府職能轉(zhuǎn)變、數(shù)字政府建設(shè)、數(shù)據(jù)管理、政務(wù)服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府和智慧城市建設(shè),牽頭推進(jìn)政府履職和政務(wù)運(yùn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,擬訂有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。推進(jìn)數(shù)字政府安全保障體系建設(shè),牽頭落實(shí)數(shù)字政府建設(shè)有關(guān)安全制度,會(huì)同縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室等部門開展安全監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)電子政務(wù)(數(shù)字政務(wù))建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)集約建設(shè)、互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同,推進(jìn)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)共享協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)。統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)資源的匯聚、共享和應(yīng)用,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)數(shù)據(jù)共享和應(yīng)用工作。協(xié)助開展電子政務(wù)(數(shù)字政務(wù))項(xiàng)目的立項(xiàng)審批和驗(yàn)收監(jiān)督。協(xié)助開展政府網(wǎng)站建設(shè)工作,負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站集約化平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維。協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化。會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)數(shù)字社會(huì)建設(shè)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)電子政務(wù)(數(shù)字政務(wù))建設(shè)。
4.統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。組織實(shí)施大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)資源分類分級(jí)管理,組織推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用,推動(dòng)信息資源跨行業(yè)互聯(lián)互通。履行數(shù)據(jù)安全職責(zé),擬訂數(shù)據(jù)安全政策并組織實(shí)施。牽頭數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān),加快促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)成果的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。
5.負(fù)責(zé)擬訂縣政府行政審批制度改革方案,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政審批制度改革工作。組織推進(jìn)行政權(quán)力取消、下放,依法規(guī)范公開運(yùn)行。負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化相關(guān)工作,按規(guī)定負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)管理,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及流程優(yōu)化等工作。統(tǒng)籌推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”和跨部門綜合監(jiān)管。
6.指導(dǎo)并推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系(含線上、線下)建設(shè),推動(dòng)全縣政務(wù)服務(wù)體系改革創(chuàng)新。負(fù)責(zé)南昌縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)等政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃建設(shè)和組織管理。負(fù)責(zé)網(wǎng)上中介服務(wù)超市的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐單位及人員的日常管理考核。負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門開展政務(wù)服務(wù)工作。
7.完成縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局共有預(yù)算單位3個(gè),包括局本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,二級(jí)預(yù)算單位具體包括:南昌縣政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理事務(wù)中心;南昌縣公共資源交易中心。
編制人數(shù)小計(jì)57人,其中:行政編制15人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制42人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)65人,其中:在職人數(shù)小計(jì)64人,包括行政人員13人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員51人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)0人;退職人員小計(jì)1人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局收入預(yù)算總額為2914.01萬(wàn)元,較上年減少752萬(wàn)元,下降20.51%,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金和其他收入資金。其中:財(cái)政撥款收入2694.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少752萬(wàn)元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金;其他收入220萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少150萬(wàn)元,主要原因是減少其他收入項(xiàng)目資金。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局支出預(yù)算總額為2914.01萬(wàn)元,較上年減少752萬(wàn)元,下降20.51%,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金和其他收入資金。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1245.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加49.72萬(wàn)元,主要原因是人員類經(jīng)費(fèi)增加;其中:工資福利支出1075.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出167.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.69萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1668.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少801.72萬(wàn)元,主要原因是減少了部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金和其他收入資金;其中:工資福利支出43萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1173.18萬(wàn)元,資本性支出282.1萬(wàn)元,其他支出170萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2617.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少763.58萬(wàn)元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金;社會(huì)保障和就業(yè)支出109.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.6萬(wàn)元,主要原因是新增兩人及社保基數(shù)調(diào)整;衛(wèi)生健康支出91.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.97萬(wàn)元,主要原因是新增兩人及醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整;住房保障支出95.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.02萬(wàn)元,主要原因是新增兩人及住房公積金支出增加。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1118.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.86萬(wàn)元,主要原因是新增兩人及工資提標(biāo);商品和服務(wù)支出1340.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少44.25萬(wàn)元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,減少部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,主要原因是與上年保持一致;資本性支出282.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少534.62萬(wàn)元,主要原因是壓減政府購(gòu)買服務(wù)支出;其他支出170萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少180萬(wàn)元,主要原因是其他資金嚴(yán)格按實(shí)際情況預(yù)估并壓減。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算2694.01萬(wàn)元,較上年減少602萬(wàn)元,下降18.26%,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2397.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少613.58萬(wàn)元,主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約,縮減了不必要的開支,減少了部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金;社會(huì)保障和就業(yè)支出109.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.6萬(wàn)元,主要原因是新增兩人及社?;鶖?shù)調(diào)整;衛(wèi)生健康支出91.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.97萬(wàn)元,主要原因是新增兩人及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整;住房保障支出95.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.02萬(wàn)元,主要原因是新增兩人及住房公積金支出增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1245.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加49.72萬(wàn)元,主要原因是人員類經(jīng)費(fèi)增加;其中:工資福利支出1075.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出167.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.69萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1448.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少651.72萬(wàn)元,主要原因是減少了部分信息化采購(gòu)專項(xiàng)資金和其他收入資金;其中:工資福利支出43萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1143.18萬(wàn)元,資本性支出262.1萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1340.53萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少640.67萬(wàn)元,下降32.34%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求,縮減支出。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額85.1萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算82.1萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。
(九)南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:該項(xiàng)目是為了保證我局日常辦公和政務(wù)服務(wù)大廳工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目是為了能更好滿足我局日常辦公和政務(wù)服務(wù)大廳工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。
2)立項(xiàng)依據(jù):政府辦公室公文征求意見2018年1月2日縣長(zhǎng)簽字。
3)實(shí)施主體:南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
4)實(shí)施方案:通過(guò)該項(xiàng)目,我局努力踐行“讓企業(yè)和群眾少跑腿、好辦事、不添堵”的工作目標(biāo),及時(shí)完成“贛服通”項(xiàng)目及各項(xiàng)信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作,加強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù),保障網(wǎng)上審批順利進(jìn)行,保障政務(wù)服務(wù)大廳的日常運(yùn)行及工作人員的績(jī)效考核。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:300萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
2.辦公大樓租金項(xiàng)目:每年需支付小藍(lán)經(jīng)投公司辦公大樓房租費(fèi)用1062715.2元(含下屬單位房租租金),該項(xiàng)目為支付2023年度辦公樓房租。
1)項(xiàng)目概述:每年需支付小藍(lán)經(jīng)投公司辦公大樓房租費(fèi)用1062715.2元(含下屬單位房租租金),支付2023年度辦公樓房租。
2)立項(xiàng)依據(jù):2023年12月8日第175號(hào)政府辦公室會(huì)議紀(jì)要、辦公樓租賃合同。
3)實(shí)施主體:南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
4)實(shí)施方案:由縣財(cái)政于當(dāng)年5月底之前撥付全年房屋租金至承租單位使用。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:106.28萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
3.信息化采購(gòu)項(xiàng)目:該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容包含贛政通二期、03專項(xiàng)二期信息化平臺(tái)建設(shè),政務(wù)服務(wù)“網(wǎng)上辦”、“好差評(píng)”系統(tǒng)維護(hù),政府機(jī)房服務(wù)外包和機(jī)房設(shè)備購(gòu)置,南昌縣政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄編制及電子監(jiān)察系統(tǒng)、視頻監(jiān)察項(xiàng)目。
1)項(xiàng)目概述:保障我縣各信息化采購(gòu)項(xiàng)目順利實(shí)施,有效提升全縣政務(wù)服務(wù)能力和水平。
2)立項(xiàng)依據(jù):2022年1月29日第10號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要;2019年4月6日第27號(hào)政府辦公室會(huì)議紀(jì)要;2020年11月22日第133號(hào)政府辦公室會(huì)議紀(jì)要;《關(guān)于對(duì)“03專項(xiàng)”試點(diǎn)示范工作項(xiàng)目建議書的批復(fù)》;《關(guān)于下達(dá)“03專項(xiàng)”二期項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》;《關(guān)于對(duì)“03專項(xiàng)”二期工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》;2019年12月18日第179號(hào)政府辦公室會(huì)議紀(jì)要;2023年1月27日第7號(hào)政府辦公室會(huì)議紀(jì)要?!?o:p>
3)實(shí)施主體:南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
4)實(shí)施方案:贛政通二期、03專項(xiàng)二期信息化平臺(tái)建設(shè),政務(wù)服務(wù)“網(wǎng)上辦”、“好差評(píng)”系統(tǒng)維護(hù),政府機(jī)房服務(wù)外包和機(jī)房設(shè)備購(gòu)置,南昌縣政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄編制及電子監(jiān)察系統(tǒng)、視頻監(jiān)察項(xiàng)目。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:400萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
4.南昌縣合作項(xiàng)目:該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容包含南昌縣文明網(wǎng)及新媒體日常工作所涉及的內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)文明傳播工作所涉及的內(nèi)容、“文明創(chuàng)建動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)”服務(wù)所涉及的內(nèi)容。
1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目通過(guò)發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、傳播快的優(yōu)勢(shì),以社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè),廣泛凝聚新聞網(wǎng)站、新媒體平臺(tái)等傳播合力,把社會(huì)主義核心價(jià)值觀傳播到廣大網(wǎng)民心中、傳導(dǎo)到社會(huì)各方面。
2)立項(xiàng)依據(jù):2021年12月31日第173號(hào)政府辦公室會(huì)議紀(jì)要。
3)實(shí)施主體:南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
4)實(shí)施方案:南昌縣文明網(wǎng)及新媒體日常工作所涉及的內(nèi)容;網(wǎng)絡(luò)文明傳播工作所涉及的內(nèi)容;“文明創(chuàng)建動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)”服務(wù)所涉及的內(nèi)容。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:82萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
5.企業(yè)之家及數(shù)字政府建設(shè)項(xiàng)目:該項(xiàng)目通過(guò)政府采購(gòu)程序依法依規(guī)購(gòu)買公共服務(wù);采購(gòu)新設(shè)立企業(yè)的所需公章,免費(fèi)贈(zèng)送給企業(yè)。
1)項(xiàng)目概述:通過(guò)該項(xiàng)目,節(jié)約群眾業(yè)務(wù)辦理時(shí)間,讓企業(yè)群眾切實(shí)感受到幫辦代辦的好處,節(jié)省了時(shí)間,提高了效率;通過(guò)整合政府部門、社會(huì)資源和市場(chǎng)力量,助力企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)與長(zhǎng)足發(fā)展,降低企業(yè)的開辦成本,幫助企業(yè)更好發(fā)展;進(jìn)一步推進(jìn)“高效辦成一件事”,打造“四最”營(yíng)商環(huán)境。
2)立項(xiàng)依據(jù):2022年9月23日第131號(hào)政府辦公室會(huì)議紀(jì)要;《江西省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<2022年江西省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境對(duì)標(biāo)提升方案>的通知》(贛營(yíng)商〔2022〕1號(hào))、《關(guān)于推行企業(yè)變更“一件事一次辦”的通知》(贛市監(jiān)注〔2023〕2 號(hào))。
3)實(shí)施主體:南昌縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
4)實(shí)施方案:通過(guò)政府采購(gòu)程序依法依規(guī)購(gòu)買公共服務(wù),前臺(tái)綜合受理及出件,審批導(dǎo)辦、引辦、幫辦服務(wù),自助設(shè)備指導(dǎo)服務(wù),大廳咨詢、投訴接待服務(wù),大廳秩序管理服務(wù),雙休節(jié)假日延時(shí)錯(cuò)時(shí)服務(wù)等;采購(gòu)新設(shè)立企業(yè)的所需公章,免費(fèi)贈(zèng)送給企業(yè)。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:380萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
6.大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:通過(guò)本項(xiàng)目,傾力于打造“規(guī)范有序﹑陽(yáng)光操作﹑高效廉潔﹑優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的縣級(jí)公共資源交易平臺(tái)。
1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目致力于推進(jìn)公共資源交易中心各項(xiàng)建設(shè),打造統(tǒng)一陽(yáng)光交易平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)政府公共資源配置方式的最優(yōu)化和效益的最大化。
2)立項(xiàng)依據(jù):縣委辦公室 縣政府辦公室關(guān)于組建南昌縣公共資源交易中心加強(qiáng)和規(guī)范公共資源交易管理工作的意見(南辦發(fā)〔2009〕9號(hào));南昌縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于組建南昌縣公共資源交易中心的工作方案》的通知(南政辦發(fā)〔2009〕61號(hào))
3)實(shí)施主體:南昌縣公共資源交易中心
4)實(shí)施方案:①進(jìn)一步加強(qiáng)交易平臺(tái)信息化建設(shè);②進(jìn)一步拓展公共資源交易項(xiàng)目的領(lǐng)域;③進(jìn)一步強(qiáng)化交易市場(chǎng)誠(chéng)信管理;④進(jìn)一步深化隊(duì)伍自身建設(shè)。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:50萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
7.機(jī)房運(yùn)維項(xiàng)目:該項(xiàng)目是為了提高全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)寬帶的費(fèi)用,采用雙線方案,網(wǎng)絡(luò)出口寬帶提升加速;保障全縣的網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)、網(wǎng)站運(yùn)維、維護(hù)費(fèi)用和技術(shù)支持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。
1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目是為了提高全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)寬帶的費(fèi)用,采用雙線方案,網(wǎng)絡(luò)出口寬帶提升加速;保障全縣的網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)、網(wǎng)站運(yùn)維、維護(hù)費(fèi)用和技術(shù)支持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。預(yù)防和減少火災(zāi)危害,保護(hù)工作人員人身、公共財(cái)產(chǎn)的安全,保障政務(wù)機(jī)房消防安全。為了保護(hù)政務(wù)外網(wǎng)業(yè)務(wù)區(qū)域的安全,提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力,減少中毒、泄密事件發(fā)生。
2)立項(xiàng)依據(jù):南政辦抄字[2012]92號(hào)抄告單;縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要(80)
3)實(shí)施主體:南昌縣政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理事務(wù)中心
4)實(shí)施方案:通過(guò)購(gòu)買服務(wù)本項(xiàng)目,為保障全縣網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站通暢,實(shí)現(xiàn)黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通和信息資源交換共享;承擔(dān)縣政府門戶網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)和安全管理,組織開發(fā)信息資源上網(wǎng);維護(hù)全縣具有共性的電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和安全管理;確??h政務(wù)信息網(wǎng)視頻會(huì)議系統(tǒng)正常運(yùn)行管理。保障南昌縣政務(wù)外網(wǎng)安全可用,提升南昌縣政務(wù)外網(wǎng)的安全防護(hù)能力,減少南昌縣政務(wù)外網(wǎng)用戶遭受病毒,木馬等網(wǎng)絡(luò)攻擊事件的發(fā)生。
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:130萬(wàn)元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排13.44萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)13.44萬(wàn)元,比上年減少4.7萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(四)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(八)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。