目 錄
第一部分 南昌縣人社局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣人社局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣人社局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人社局概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé):
(一) 貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策: 擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二) 擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和流動(dòng)調(diào)配工作。
( 三)負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實(shí)就業(yè)援助制度;落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度: 牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
(四)建立和完善覆蓋全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障體系,貫徹實(shí)施相關(guān)政策措施,擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基本政策和基本標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
( 五)負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和政府序列參照公務(wù)員法管理單位的參公人員綜合管理; 貫徹執(zhí)行公務(wù)員考錄、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等方面的政策法規(guī); 承辦縣政府任命的領(lǐng)導(dǎo)人員的任免手續(xù);貫徹執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;負(fù)責(zé)全縣人事檔案管理工作; 會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度: 承辦縣人民政府獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作,負(fù)責(zé)對(duì)以縣人民政府名義獎(jiǎng)勵(lì)表彰的項(xiàng)目和對(duì)象進(jìn)行審核。
(七)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革意見,促進(jìn)建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制;貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配、津補(bǔ)貼政策和企業(yè)職工工資收入分配的調(diào)控政策,宏觀調(diào)控全縣的工資基金;貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利、工(公)傷和離退休政策。
(八)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革; 擬定并組織實(shí)施全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策: 參與人才管理工作,貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策; 牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才、農(nóng)村實(shí)用人才選拔和培養(yǎng)工作(九)負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作; 協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部隨調(diào)隨遷家屬的政策性安置; 落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策: 負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(十) 會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
( 十一) 貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制; 貫徹實(shí)施勞動(dòng)合同調(diào)整的基本規(guī)則和勞動(dòng)合同、集體合同制度的實(shí)施規(guī)范;貫徹實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策; 組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處違法案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣人社局共有預(yù)算單位3個(gè),包括局(委)本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,二級(jí)預(yù)算單位具體包括:南昌縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、南昌縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心。
編制人數(shù)合計(jì)49人,其中:行政編制22人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制127人。實(shí)有人數(shù)205人,其中:在職人數(shù)小計(jì)154人,包括行政人員15人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員133人;退休人員小計(jì)49人。遺屬人數(shù)2人。
第二部分 南昌縣人社局2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣人社局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年南昌縣人社局收入預(yù)算總額為5727.06萬元,較上年減少341.17萬元,下降5.62%,主要原因是其他收入資金減少。其中:財(cái)政撥款收入4577.06萬元,較上年預(yù)算安排增加373.17萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效考核獎(jiǎng)資金納入預(yù)算中;其他收入1150萬元,較上年預(yù)算安排減少714.34萬元,主要原因是上年度預(yù)估農(nóng)民工工資周轉(zhuǎn)金,本年度無該項(xiàng)資金。
(二)支出預(yù)算情況
2024年南昌縣人社局支出預(yù)算總額為5727.06萬元,較上年減少341.17萬元,下降5.62%,主要原因是其他收入資金減少。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出3206.38萬元,較上年預(yù)算安排增加394萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效考核獎(jiǎng)資金納入預(yù)算中;其中:工資福利支出2790.11萬元、商品和服務(wù)支出389.26萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.75萬元、資本性支出0.26萬元;項(xiàng)目支出2520.68萬元,較上年預(yù)算安排減少734.74萬元,主要原因是根據(jù)政府過“緊日子”要求,減少支出;其中:商品和服務(wù)支出550萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助690.68萬元,其他支出1280萬元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出3671.44萬元,較上年預(yù)算安排增加160.09萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效考核獎(jiǎng)資金納入預(yù)算中;衛(wèi)生健康支出222.34萬元,較上年預(yù)算安排增加13.91萬元,主要原因是2024年醫(yī)療保險(xiǎn)工資基數(shù)將月度績(jī)效專項(xiàng)納入其中;農(nóng)林水支出550萬元,較上年預(yù)算安排增加290萬元,主要原因是將創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)納入年初預(yù)算;住房保障支出233.28萬元,較上年預(yù)算安排增加9.17萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效考核獎(jiǎng)納入住房公積金預(yù)算基數(shù)中;其他支出1050萬元,較上年預(yù)算安排減少544.34萬元,主要原因是上年度預(yù)估農(nóng)民工工資周轉(zhuǎn)金,本年度無該項(xiàng)資金。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出2790.11萬元,較上年預(yù)算安排增加564.31萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效獎(jiǎng)金的80%部分以及在職退休人員月度專項(xiàng)績(jī)效的提標(biāo)部分納入預(yù)算中;商品和服務(wù)支出939.26萬元,較上年預(yù)算安排增加520.08萬元,主要原因是將創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)等項(xiàng)目納入年初預(yù)算;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助717.43萬元,較上年預(yù)算安排增加551.6萬元,主要原因是2024年預(yù)算中將退休人員月度績(jī)效計(jì)入到工資福利支出中;資本性支出0.26萬元,較上年預(yù)算安排減少1.74萬元,主要原因是根據(jù)政府過“緊日子”要求,減少經(jīng)費(fèi)支出;其他支出1280萬元,較上年預(yù)算安排減少584.34萬元,主要原因是上年度預(yù)估農(nóng)民工工資周轉(zhuǎn)金,本年度無該項(xiàng)資金。較上年預(yù)算安排增加373.17萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效考核獎(jiǎng)資金納入預(yù)算中
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣人社局財(cái)政撥款支出預(yù)算4577.06萬元,較上年增加373.17萬元,增長(zhǎng)8.88%,主要原因是2024年將年度績(jī)效考核獎(jiǎng)資金納入預(yù)算中。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出2701.86萬元,較上年預(yù)算安排增加170.26萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效獎(jiǎng)金的80%部分以及在職退休人員月度專項(xiàng)績(jī)效的提標(biāo)部分納入預(yù)算中;衛(wèi)生健康支出222.34萬元,較上年預(yù)算安排增加13.91萬元,主要原因是2024年醫(yī)療保險(xiǎn)工資基數(shù)將月度績(jī)效專項(xiàng)納入其中;農(nóng)林水支出550萬元,較上年預(yù)算安排增加290萬元,主要原因是將創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)納入年初預(yù)算;住房保障支出233.28萬元,較上年預(yù)算安排增加9.17萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效考核獎(jiǎng)納入住房公積金預(yù)算基數(shù)中。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出3206.38萬元,較上年預(yù)算安排增加394萬元,主要原因是2024年將年度績(jī)效考核獎(jiǎng)資金納入預(yù)算中;其中:工資福利支出2790.11萬元、商品和服務(wù)支出389.26萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.75萬元、資本性支出0.26萬元;項(xiàng)目支出1370.68萬元,較上年預(yù)算安排減少734.74萬元,主要原因是根據(jù)政府過“緊日子”要求,減少支出;其中:商品和服務(wù)支出450萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助690.68萬元,其他支出230萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為117.57萬元,比上年預(yù)算減少12.91萬元,下降9.89%,主要原因是根據(jù)財(cái)政要求,縮減辦公開支,過緊日子。
(七)政府采購(gòu)情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額51.46萬元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.46萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
(九)南昌縣人社局項(xiàng)目情況說明
(詳見附表)
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排19.13萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年無增減。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)19.13萬元,比上年減少0.65萬元。主要原因是根據(jù)財(cái)政要求,縮減開支,過緊日子。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年無增減。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年無增減。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng)):反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出;
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出;
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出;
(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 行政單位離退休(項(xiàng)): 反映行政單位 (包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 事業(yè)單位離退休 (項(xiàng)): 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 (項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類) 就業(yè)補(bǔ)助(款) 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 (項(xiàng)):反映財(cái)政用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會(huì)力量購(gòu)買就業(yè)創(chuàng)業(yè)購(gòu)買服務(wù)成果的補(bǔ)助支出。
(九)社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 (款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 (項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十)衛(wèi)生健康支出 (類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);
(十一)衛(wèi)生健康支出 (類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);
(十二)農(nóng)林水支出 (類) 普惠金融發(fā)展支出(款) 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)(項(xiàng)): 反映財(cái)政用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出;
(十三)農(nóng)林水支出 (類) 普惠金融發(fā)展支出(款) 補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金(項(xiàng)): 反映財(cái)政用于補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金的支出;
(十四)住房保障支出 (類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)): 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
(十五)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。