南昌縣醫(yī)療保障中心2023年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣醫(yī)療保障中心概況
一、單位主要職責
二、單位2023年主要工作任務
三、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣醫(yī)療保障中心2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分
南昌縣醫(yī)療保障中心2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣醫(yī)療保障中心概況
一、單位主要職責
縣醫(yī)療保障中心是縣政府的工作部門,為副科級。主要職責是:組織落實全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障全縣人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
二、單位2023年主要工作任務
縣醫(yī)療保障中心2023年的主要工作任務是:(一)進一步抓好2023年全縣醫(yī)療保險和生育保險工作;(二)進一步提高醫(yī)保經辦管理水平;(三)進一步加大稽核力度;(四)進一步加強醫(yī)?;鸸芾恚_?;鸢踩?。
三、機構設置及人員情況
2023年南昌縣醫(yī)療保障中心屬于公益二類事業(yè)單位共設置內設機構7個,具體如下:征繳參保股、費用結算股、基金財務股、信息檔案股、稽查股、內審內控股、經辦服務大廳。編制人數(shù)32人,其中:行政編制27人、退休人員5人;年末其他人員8人。
第二部分 南昌縣醫(yī)療保障中心2023年年單位預算表
詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)
第三部分 南昌縣醫(yī)療保障服務中心單位2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年縣醫(yī)療保障中心收入預算總額為659.62萬元,比上年減少了2446.85萬元,下降78.774%。其中:財政撥款收入639.62萬元,其他收入20萬元。
(二)支出預算情況
2023年縣醫(yī)療保障局支出預算總額為659.62萬元,比上年減少了2446.85萬元,下降78.77%。根據(jù)政府“十嚴控”支出政策嚴格控制局內各項非必要支出。
其中:按支出項目類別劃分:基本支出537.64萬元,包括工資福利支出66.92萬元、商品和服務支出94.35萬元、對個人和家庭的補助7.63萬元;項目支出20萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出455.26萬元,衛(wèi)生健康支出45.88萬元,住房保障支出49.37萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出489.2466.92萬元,占支出預算總額的74.17%;商品和服務支出142.63萬元,占支出預算總額的21.62%;對個人和家庭的補助7.75萬元,占支出預算總額的1.2%,其他支出20萬元,占支出預算總額的3.03%。
(三)財政撥款支出情況
2023年縣醫(yī)療保障中心財政撥款支出預算659.62萬元,比上年減少了2446.85萬元,下降78.77%。根據(jù)政府“十嚴控”支出政策嚴格控制局內各項非必要支出。
具體支出情況是:一般公共服務支出109.11萬元,占財政撥款支出的16.54%,社會保障和就業(yè)支出455.26萬元,占財政撥款支出的69.02%;衛(wèi)生健康支出45.88萬元,占財政撥款支出的6.9%;住房保障支出49.37萬元,占財政撥款支出的7.4%。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
(五)國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要情況說明
本單位非行政參公單位,無機關運行經費
(六)政府采購情況說明
政府采購貨物預算0萬元
(八)國有資產占有使用情況
單位共有車輛0輛
(九)績效項目情況說明
2023年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元;納入財政績效目標批復的項目0個,涉及資金0萬元。
二、2023年“三公經費”經費預算情況說明
2023年本單位“三公經費”年初預算安排0.5萬元。其中:
1.因公出國(境)經費0萬元,與上年持平。主要原因是:與上年保持一致。
2.公務接待費0.5萬元,與上年持平。主要原因是:與上年保持一致。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年持平。主要原因是:2016年公車改革后單位無車輛。
4.公務用車購置費0萬元,與上年持平。主要原因是:2016年公車改革后單位無車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)政府性基金收入:反映納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
二、支出科目
(一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
709002南昌縣醫(yī)療保障服務中心2023年市縣部門預算公開表(部門)_2023-01-06