目 錄
第一部分 南昌縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職能
縣醫(yī)療保障局是縣政府的工作部門,為正科級。主要職責(zé)是:組織落實全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障全縣人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
二、部門基本情況
2023年南昌縣醫(yī)療保障局納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括:包括:局本級和1個所屬二級預(yù)算單位。
本部門2023年年末實有人數(shù)46人,其中:行政機(jī)關(guān)1個:南昌縣醫(yī)療保障局,行政編制人數(shù)7人,實有人數(shù)6人;全額撥款事業(yè)單位1個:南昌縣醫(yī)療保障服務(wù)中心,全部補助事業(yè)編制人數(shù)32人,實有人數(shù)40人,其中:在職人員35人,退休人員5人。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計885.1萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2022年減少2614.55萬元,下降74.7 %;本年收入合計885.1萬元,較2022年減少2614.55萬元,下降74.7 %,主要原因是:2021年醫(yī)療救助定點結(jié)算款2283.82萬元,該筆資金為盤活預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的重新安排。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入885.1萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計885.1 萬元,其中本年支出合計885.1萬元,較2022年減少2614.55萬元,下降74.7%,主要原因是:2021年醫(yī)療救助定點結(jié)算款2283.82萬元,該筆資金為盤活預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的重新安排;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2022年增加0 萬元,增長0%,主要原因是:本單位是全額補助單位。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出755.88萬元,占85.5%;項目支出129.22萬元,占14.5%;經(jīng)營支出0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為885.1 萬元,決算數(shù)為885.1 萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為46.64萬元,決算數(shù)為46.64萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排預(yù)算支出,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為84.38萬元,決算數(shù)為84.38萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算計劃預(yù)算數(shù)合理合規(guī)使用。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為624.57萬元,決算數(shù)為624.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排預(yù)算支出,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為70.09萬元,決算數(shù)為70.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:基礎(chǔ)性獎金通過農(nóng)林水支出功能下達(dá)發(fā)放。
(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為59.41萬元,決算數(shù)為59.41萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排預(yù)算支出,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元,其中:
(一)工資福利支出651.41萬元,較2022年增加143.93 萬元,增長27.81 %,主要原因是:2023年績效提高標(biāo)準(zhǔn)。
(二)商品和服務(wù)支出70.72萬元,較2022年減少61.63 萬元,增長46.49 %,主要原因是:根據(jù)政府“十嚴(yán)控”支出政策嚴(yán)格控制局內(nèi)各項非必要支出。
(三)對個人和家庭補助支出33.75萬元,較2022年減少2331.14萬元,下降98%,主要原因是:2021年醫(yī)療救助各醫(yī)院醫(yī)保結(jié)算款2283.82萬元,該筆資金為關(guān)于盤活預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的重新安排。
(四)資本性支出0萬元,較2022年增加0萬元,增長0 %,主要原因是:無此項支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2022年增加0萬元,增長0%,其中:無。
(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2022年增加(減少)0萬元,增長0%,主要原因是:無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0個,累計0人次,主要為:無。
(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2022年增加0 萬元,增長0,主要原因是:無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0 批,累計接待0 人次,主要為:無。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2022年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)0%的主要原因是:無;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2022年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是無.,年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出87.91萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加(減少) 3.36萬元,增長0.39%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的 0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的無其他用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金中央轉(zhuǎn)移支付、社會保險基金征繳專項激勵經(jīng)費個全面開展績效自評,共涉及資金18萬元,占項目支出總額的 12 %。
組織對“社會保險基金征繳專項激勵經(jīng)費個全面開展績效”、“2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金中央轉(zhuǎn)移支付”等兩個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出 10萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出 萬元。從評價情況來看,進(jìn)一步提高醫(yī)保經(jīng)辦管理水平,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)保基金管理
組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出10萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,提高了醫(yī)保經(jīng)辦管理水平,確保了醫(yī)?;鸸芾?。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
反映2023年度省級部門績效自評總報告(績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標(biāo)情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。)和《項目支出績效自評表》(自選2個項目)。
(三)部門評價項目績效評價情況。
南昌縣2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金中央轉(zhuǎn)移支付績效
評價自評報告
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
我縣財政部門在收到上級醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金預(yù)算指標(biāo)文件后,于年度內(nèi)按序時進(jìn)度及時撥付至我局資金賬戶,用于提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、信息化建設(shè)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金收到中央財政資金8萬元,資金到位率100%。全年支出8萬元,資金執(zhí)行率100%。
二、績效目標(biāo)完成情況總體分析
(一)資金投入情況分析
根據(jù)《南昌縣醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(醫(yī)療保障服務(wù)能力提升部分)中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項目)績效目標(biāo)自評表》中項目績效目標(biāo)體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性,設(shè)立了清晰、細(xì)化、可衡量的指標(biāo)。2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金收到中央補助資金8萬元,資金到位率100%。全年支出8萬元,,經(jīng)辦服務(wù)能力提升支出8萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
(二)資金管理情況分析
我局對2023年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金實行分賬核算,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。資金專款專用,對于資金的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)、申報、撥付程序及核算,上級部門定期或不定期對專項資金使用、管理情況進(jìn)行檢查并督促,我局嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行,確?;鸢踩?。
(三)總體績效目標(biāo)完成情況分析
我局根據(jù)上級下發(fā)的有關(guān)醫(yī)療服務(wù)與保障能力補助資金文件,嚴(yán)格落實支付標(biāo)準(zhǔn)和范圍,進(jìn)一步有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、信息化建設(shè)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。根據(jù)《南昌縣醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(醫(yī)療保障服務(wù)能力提升部分)中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項目)績效目標(biāo)自評表》中項目績效目標(biāo),結(jié)合我局醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目支出情況進(jìn)行自評,總體目標(biāo)完成較好。
(四)績效指標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
(1)召開醫(yī)保新聞發(fā)布會、政策吹風(fēng)會次數(shù),年度指標(biāo)值:≥2次,全年完成值:4次。我局通過進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商會、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)藥店、進(jìn)車站等“九進(jìn)”模式,先后去了蓮塘鎮(zhèn)正榮大湖制度社區(qū)、八月湖豐源淳和社區(qū)、小藍(lán)工業(yè)園三鑫醫(yī)療、縣科工局等部門,積極開展醫(yī)保政策宣傳,暢通溝通交流渠道,拉近與群眾的距離,回應(yīng)群眾關(guān)切,切實增強(qiáng)了參保群眾獲得感和滿意度。
(2)召開醫(yī)保工作政府信息公開工作會議培訓(xùn),年度指標(biāo)值:≥2次,全年完成值:2次。我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的二十大精神,認(rèn)真做好政府信息公開工作,召開工作會議培訓(xùn)2次,著力提升政府信息公開質(zhì)量,不斷增強(qiáng)政府信息公開實效。通過政務(wù)公開網(wǎng)公布醫(yī)保局聯(lián)系電話,為群眾申請信息公開提供便利條件。
(3)醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施和合法性審查、公平競爭審查,年度指標(biāo)值:全覆蓋,全年完成值:全覆蓋。目前醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施和合法性審查、公平競爭審查,由上級主管單位統(tǒng)一制定,我局認(rèn)真貫徹、實施上級下發(fā)的醫(yī)保規(guī)范文件和政策措施。
(4)推行DRG/DIP醫(yī)保支付方式改革,年度指標(biāo)值:逐步推開,全年完成值:逐步推開。我局按照《南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南昌市醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院費用支付管理辦法的通知》(洪府廳發(fā)〔2020〕14號)文件,實行預(yù)算管理,在總量控制下以病組分值付費為主,服務(wù)項目為輔的復(fù)合型費用支付管理辦法。
(5)醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行率,年度指標(biāo)值:≥90%,全年完成值:100%。目前醫(yī)保信息系統(tǒng)由省委網(wǎng)信辦統(tǒng)一管理,醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行。
(6)定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率,年度指標(biāo)值:100%,全年完成值:100%。對縣域內(nèi)二級及以下571家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)和261家定點零售藥店進(jìn)行了全覆蓋檢查,定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率達(dá)到100%。
(7)門診慢特病相關(guān)治療費用跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算統(tǒng)籌地區(qū)覆蓋率,年度指標(biāo)值:100%,全年完成值:100%。根據(jù)省市統(tǒng)一安排部署,縣域內(nèi)南昌縣人民醫(yī)院、南昌縣中醫(yī)院、南昌縣婦幼保健院已開通跨省直接結(jié)算,直接結(jié)算率100%。
(8)醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整執(zhí)行情況,年度指標(biāo)值:按時按要求落實和執(zhí)行,全年完成值:按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極落實和執(zhí)行上級醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整機(jī)制、醫(yī)藥價格和招采信用評價制度等相關(guān)醫(yī)藥價格政策及工作。
(9)醫(yī)藥價格和招采信用評價制度建立和實施情況,年度指標(biāo)值:按時按要求落實和執(zhí)行,全年完成值:按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極按時按要求落實和執(zhí)行醫(yī)藥價格和招采信用評價制度建立和實施工作。
(10)國談藥等相關(guān)藥品落地及統(tǒng)計監(jiān)測情況,年度指標(biāo)值:按時按要求落實和執(zhí)行,全年完成值:按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極按時按要求落實和配合上級部門國談藥等相關(guān)藥品落地及統(tǒng)計監(jiān)測工作。
(11)原各省份自行增補納入醫(yī)保支付藥品的消化情況,年度指標(biāo)值:100%消化,全年完成值:100%消化。我局積極配合上級部門實施原各省份自行增補納入醫(yī)保支付藥品的消化工作。
(12)集中采購落實情況,年度指標(biāo)值:按時按要求落實和執(zhí)行,全年完成值:按時按要求落實和執(zhí)行。我局已按要求實施國家組織藥品、醫(yī)用耗材集采工作完成當(dāng)年度協(xié)議采購量,參與省際聯(lián)盟采購或自行組織開展省級藥品集采品種數(shù)達(dá)100個;參與省際聯(lián)盟采購或自行組織開展省級醫(yī)用耗材集采,由于我縣沒有符合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu),故該項不扣分;承擔(dān)國家組織藥品、醫(yī)用耗材聯(lián)采辦日常工作任務(wù),承擔(dān)跨省聯(lián)盟采購牽頭省份工作任務(wù)。
(13)醫(yī)保信息系統(tǒng)重大安全事件響應(yīng)時間,年度指標(biāo)值:≤60分鐘,全年完成值:≤60分鐘。醫(yī)保信息系統(tǒng)由省局網(wǎng)信辦統(tǒng)一管理,如出現(xiàn)系統(tǒng)問題我局將及時上報上級部門處理。
(14)醫(yī)保信息系統(tǒng)運行維護(hù)響應(yīng)時間,年度指標(biāo)值:≤30分鐘,全年完成值:≤30分鐘。醫(yī)保信息系統(tǒng)由省局網(wǎng)信辦統(tǒng)一管理,如出現(xiàn)系統(tǒng)問題我局將及時上報上級部門處理。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
(1)醫(yī)保法制建設(shè)能力,年度指標(biāo)值:有所提高,全年完成值:有所提高。一是堅持普法宣傳,營造法治氛圍,開展基金監(jiān)管集中宣傳月活動。二是加強(qiáng)知識培訓(xùn),提升法治理論,開展醫(yī)?;鸨O(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)基金監(jiān)管,嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法。全面推進(jìn)行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),確保嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。
(2)基金預(yù)警和風(fēng)險防控能力,年度指標(biāo)值:有所提高,全年完成值:有所提高。我局制定了《南昌縣醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制管理規(guī)程(試行)》、《南昌縣醫(yī)保中心基金財務(wù)管理制度》。按內(nèi)控要求,科室、縣區(qū)間進(jìn)行了醫(yī)保基金交叉檢查,并聘請第三機(jī)構(gòu)審計公司對醫(yī)?;疬M(jìn)行審計。醫(yī)保基金市級統(tǒng)籌后,基金收入統(tǒng)一市級統(tǒng)籌,包括中央、省、市、區(qū)配套資金;對于統(tǒng)籌支出,縣醫(yī)保中心按月向市提出下月支出計劃申請額度。因此基金風(fēng)險預(yù)警統(tǒng)一由市級層面建立,縣醫(yī)保中心根據(jù)市里的預(yù)警加強(qiáng)管理,配合監(jiān)測風(fēng)險。
(3)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力,年度指標(biāo)值:有所提高,全年完成值:有所提高。我局已將參保、異地就醫(yī)備案、門診慢特病病種待遇認(rèn)定、醫(yī)療費用手工(零星)報銷等高頻事項全面下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū)),全面實行網(wǎng)上辦,社區(qū)幫辦代辦,部分特殊群體實行上門辦等便民、利民方式,并實現(xiàn)門診慢特病病種待遇認(rèn)定、異地就醫(yī)轉(zhuǎn)診備案等事項下沉到相應(yīng)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu),進(jìn)一步提升經(jīng)辦服務(wù)能力。
(4)醫(yī)保綜合監(jiān)管能力,年度指標(biāo)值:顯著提升,全年完成值:顯著提升。制定了《南昌縣醫(yī)保定點零售藥店“雙隨機(jī)、一公開”聯(lián)合抽查檢查實施方案》,進(jìn)一步規(guī)范零售藥店醫(yī)保服務(wù)和價格行為。扎實推進(jìn)了全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)管和信用體系建設(shè)工作,切實保障醫(yī)療保障基金安全,維護(hù)了參保人合法權(quán)益。2023年對571家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)進(jìn)行全覆蓋檢查。
(5)醫(yī)保宣傳能力,年度指標(biāo)值:顯著提升,全年完成值:顯著提升。指定專人負(fù)責(zé)微信公眾號的日常管理,將微信公眾號作為新聞發(fā)布、信息公開、服務(wù)群眾的重要平臺,堅持做到每周一更新。同時積極向省市投稿。
(6)醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化水平,年度指標(biāo)值:顯著提升,全年完成值:顯著提升。根據(jù)南昌市醫(yī)療保障局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《江西省醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)全省醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單的通知》的通知,已執(zhí)行全省統(tǒng)一的醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單并公示、嚴(yán)格按照辦事指南在規(guī)定的時間內(nèi)完成事項辦理。同時,所有經(jīng)辦業(yè)務(wù)在微信公眾號掛網(wǎng),所有表格均可直接下載
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
(1)參保人員對醫(yī)保服務(wù)滿意度,年度指標(biāo)值:≥85%,全年完成值:95%。通過好差評服務(wù)器,2023年度市民的評價滿意度達(dá)到了99.99%,
三、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
經(jīng)自查,我縣不存在偏離績效目標(biāo)的情況。下一步,將重點提升醫(yī)保信息化水平,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè),進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ),切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行,提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度。進(jìn)一步加大打擊欺詐騙保工作力度,切實保障醫(yī)保基金合理有效使用。加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革和DRG試點工作。有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療服務(wù)能力。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績效意識和財政資金使用效益,績效自評結(jié)果為優(yōu)。按照有關(guān)程序擬公開。
五、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督未在我縣發(fā)現(xiàn)問題。
六、附件
南昌縣醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(醫(yī)療保障服務(wù)能力提升部分)中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項目)績效目標(biāo)自評表。
附件1:2023年度南昌縣醫(yī)療保障部門決算公開格式