索引號: p252297--2024-0051 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 南昌縣醫(yī)療保障局 生成日期: 2024-10-12
文件編號: 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
709南昌縣醫(yī)療保障局(部門)2023年決算公開

目    錄

第一部分  南昌縣醫(yī)療保障局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌縣醫(yī)療保障局部門概況

一、部門主要職能

縣醫(yī)療保障局是縣政府的工作部門,為正科級。主要職責(zé)是:組織落實全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障全縣人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

二、部門基本情況

2023年南昌縣醫(yī)療保障局納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括:包括:局本級和1個所屬二級預(yù)算單位。

本部門2023年年末實有人數(shù)46人,其中:行政機(jī)關(guān)1個:南昌縣醫(yī)療保障局,行政編制人數(shù)7人,實有人數(shù)6人;全額撥款事業(yè)單位1個:南昌縣醫(yī)療保障服務(wù)中心,全部補助事業(yè)編制人數(shù)32人,實有人數(shù)40人,其中:在職人員35人,退休人員5人。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計885.1萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2022年減少2614.55萬元,下降74.7 %;本年收入合計885.1萬元,較2022年減少2614.55萬元,下降74.7 %,主要原因是:2021年醫(yī)療救助定點結(jié)算款2283.82萬元,該筆資金為盤活預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的重新安排。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入885.1萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計885.1 萬元,其中本年支出合計885.1萬元,較2022年減少2614.55萬元,下降74.7%,主要原因是:2021年醫(yī)療救助定點結(jié)算款2283.82萬元,該筆資金為盤活預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的重新安排;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2022年增加0 萬元,增長0%,主要原因是:本單位是全額補助單位。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出755.88萬元,占85.5%;項目支出129.22萬元,占14.5%;經(jīng)營支出0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為885.1 萬元,決算數(shù)為885.1 萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為46.64萬元,決算數(shù)為46.64萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排預(yù)算支出,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為84.38萬元,決算數(shù)為84.38萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算計劃預(yù)算數(shù)合理合規(guī)使用。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為624.57萬元,決算數(shù)為624.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排預(yù)算支出,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為70.09萬元,決算數(shù)為70.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:基礎(chǔ)性獎金通過農(nóng)林水支出功能下達(dá)發(fā)放。

(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為59.41萬元,決算數(shù)為59.41萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排預(yù)算支出,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出  萬元,其中:

(一)工資福利支出651.41萬元,較2022年增加143.93  萬元,增長27.81 %,主要原因是:2023年績效提高標(biāo)準(zhǔn)。

(二)商品和服務(wù)支出70.72萬元,較2022年減少61.63 萬元,增長46.49 %,主要原因是:根據(jù)政府“十嚴(yán)控”支出政策嚴(yán)格控制局內(nèi)各項非必要支出。

(三)對個人和家庭補助支出33.75萬元,較2022年減少2331.14萬元,下降98%,主要原因是:2021年醫(yī)療救助各醫(yī)院醫(yī)保結(jié)算款2283.82萬元,該筆資金為關(guān)于盤活預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的重新安排。

(四)資本性支出0萬元,較2022年增加0萬元,增長0 %,主要原因是:無此項支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2022年增加0萬元,增長0%,其中:無。

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2022年增加(減少)0萬元,增長0%,主要原因是:無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0個,累計0人次,主要為:無。

(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2022年增加0 萬元,增長0,主要原因是:無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0 批,累計接待0 人次,主要為:無。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2022年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)0%的主要原因是:無;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2022年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是無.,年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出87.91萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加(減少)  3.36萬元,增長0.39%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業(yè)合同金額  萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的 0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的無其他用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金中央轉(zhuǎn)移支付、社會保險基金征繳專項激勵經(jīng)費個全面開展績效自評,共涉及資金18萬元,占項目支出總額的 12 %。   

組織對“社會保險基金征繳專項激勵經(jīng)費個全面開展績效”、“2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金中央轉(zhuǎn)移支付”等兩個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出 10萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出   萬元。從評價情況來看,進(jìn)一步提高醫(yī)保經(jīng)辦管理水平,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)保基金管理

組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出10萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,提高了醫(yī)保經(jīng)辦管理水平,確保了醫(yī)?;鸸芾?。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

反映2023年度省級部門績效自評總報告(績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標(biāo)情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。)和《項目支出績效自評表》(自選2個項目)。

(三)部門評價項目績效評價情況。

南昌縣2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金中央轉(zhuǎn)移支付績效

評價自評報告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

我縣財政部門在收到上級醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金預(yù)算指標(biāo)文件后,于年度內(nèi)按序時進(jìn)度及時撥付至我局資金賬戶,用于提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、信息化建設(shè)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金收到中央財政資金8萬元,資金到位率100%。全年支出8萬元,資金執(zhí)行率100%。

二、績效目標(biāo)完成情況總體分析

(一)資金投入情況分析

根據(jù)《南昌縣醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(醫(yī)療保障服務(wù)能力提升部分)中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項目)績效目標(biāo)自評表》中項目績效目標(biāo)體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性,設(shè)立了清晰、細(xì)化、可衡量的指標(biāo)。2023年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金收到中央補助資金8萬元,資金到位率100%。全年支出8萬元,,經(jīng)辦服務(wù)能力提升支出8萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

(二)資金管理情況分析

我局對2023年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金實行分賬核算,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。資金專款專用,對于資金的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)、申報、撥付程序及核算,上級部門定期或不定期對專項資金使用、管理情況進(jìn)行檢查并督促,我局嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行,確?;鸢踩?。

(三)總體績效目標(biāo)完成情況分析

我局根據(jù)上級下發(fā)的有關(guān)醫(yī)療服務(wù)與保障能力補助資金文件,嚴(yán)格落實支付標(biāo)準(zhǔn)和范圍,進(jìn)一步有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、信息化建設(shè)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。根據(jù)《南昌縣醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(醫(yī)療保障服務(wù)能力提升部分)中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項目)績效目標(biāo)自評表》中項目績效目標(biāo),結(jié)合我局醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目支出情況進(jìn)行自評,總體目標(biāo)完成較好。

(四)績效指標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

(1)召開醫(yī)保新聞發(fā)布會、政策吹風(fēng)會次數(shù),年度指標(biāo)值:≥2次,全年完成值:4次。我局通過進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商會、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)藥店、進(jìn)車站等“九進(jìn)”模式,先后去了蓮塘鎮(zhèn)正榮大湖制度社區(qū)、八月湖豐源淳和社區(qū)、小藍(lán)工業(yè)園三鑫醫(yī)療、縣科工局等部門,積極開展醫(yī)保政策宣傳,暢通溝通交流渠道,拉近與群眾的距離,回應(yīng)群眾關(guān)切,切實增強(qiáng)了參保群眾獲得感和滿意度。

(2)召開醫(yī)保工作政府信息公開工作會議培訓(xùn),年度指標(biāo)值:≥2次,全年完成值:2次。我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的二十大精神,認(rèn)真做好政府信息公開工作,召開工作會議培訓(xùn)2次,著力提升政府信息公開質(zhì)量,不斷增強(qiáng)政府信息公開實效。通過政務(wù)公開網(wǎng)公布醫(yī)保局聯(lián)系電話,為群眾申請信息公開提供便利條件。

(3)醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施和合法性審查、公平競爭審查,年度指標(biāo)值:全覆蓋,全年完成值:全覆蓋。目前醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施和合法性審查、公平競爭審查,由上級主管單位統(tǒng)一制定,我局認(rèn)真貫徹、實施上級下發(fā)的醫(yī)保規(guī)范文件和政策措施。

(4)推行DRG/DIP醫(yī)保支付方式改革,年度指標(biāo)值:逐步推開,全年完成值:逐步推開。我局按照《南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南昌市醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院費用支付管理辦法的通知》(洪府廳發(fā)〔2020〕14號)文件,實行預(yù)算管理,在總量控制下以病組分值付費為主,服務(wù)項目為輔的復(fù)合型費用支付管理辦法。

(5)醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行率,年度指標(biāo)值:≥90%,全年完成值:100%。目前醫(yī)保信息系統(tǒng)由省委網(wǎng)信辦統(tǒng)一管理,醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行。

(6)定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率,年度指標(biāo)值:100%,全年完成值:100%。對縣域內(nèi)二級及以下571家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)和261家定點零售藥店進(jìn)行了全覆蓋檢查,定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率達(dá)到100%。

(7)門診慢特病相關(guān)治療費用跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算統(tǒng)籌地區(qū)覆蓋率,年度指標(biāo)值:100%,全年完成值:100%。根據(jù)省市統(tǒng)一安排部署,縣域內(nèi)南昌縣人民醫(yī)院、南昌縣中醫(yī)院、南昌縣婦幼保健院已開通跨省直接結(jié)算,直接結(jié)算率100%。

(8)醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整執(zhí)行情況,年度指標(biāo)值:按時按要求落實和執(zhí)行,全年完成值:按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極落實和執(zhí)行上級醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整機(jī)制、醫(yī)藥價格和招采信用評價制度等相關(guān)醫(yī)藥價格政策及工作。

(9)醫(yī)藥價格和招采信用評價制度建立和實施情況,年度指標(biāo)值:按時按要求落實和執(zhí)行,全年完成值:按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極按時按要求落實和執(zhí)行醫(yī)藥價格和招采信用評價制度建立和實施工作。

(10)國談藥等相關(guān)藥品落地及統(tǒng)計監(jiān)測情況,年度指標(biāo)值:按時按要求落實和執(zhí)行,全年完成值:按時按要求落實和執(zhí)行。我局積極按時按要求落實和配合上級部門國談藥等相關(guān)藥品落地及統(tǒng)計監(jiān)測工作。

(11)原各省份自行增補納入醫(yī)保支付藥品的消化情況,年度指標(biāo)值:100%消化,全年完成值:100%消化。我局積極配合上級部門實施原各省份自行增補納入醫(yī)保支付藥品的消化工作。

(12)集中采購落實情況,年度指標(biāo)值:按時按要求落實和執(zhí)行,全年完成值:按時按要求落實和執(zhí)行。我局已按要求實施國家組織藥品、醫(yī)用耗材集采工作完成當(dāng)年度協(xié)議采購量,參與省際聯(lián)盟采購或自行組織開展省級藥品集采品種數(shù)達(dá)100個;參與省際聯(lián)盟采購或自行組織開展省級醫(yī)用耗材集采,由于我縣沒有符合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu),故該項不扣分;承擔(dān)國家組織藥品、醫(yī)用耗材聯(lián)采辦日常工作任務(wù),承擔(dān)跨省聯(lián)盟采購牽頭省份工作任務(wù)。

(13)醫(yī)保信息系統(tǒng)重大安全事件響應(yīng)時間,年度指標(biāo)值:≤60分鐘,全年完成值:≤60分鐘。醫(yī)保信息系統(tǒng)由省局網(wǎng)信辦統(tǒng)一管理,如出現(xiàn)系統(tǒng)問題我局將及時上報上級部門處理。

(14)醫(yī)保信息系統(tǒng)運行維護(hù)響應(yīng)時間,年度指標(biāo)值:≤30分鐘,全年完成值:≤30分鐘。醫(yī)保信息系統(tǒng)由省局網(wǎng)信辦統(tǒng)一管理,如出現(xiàn)系統(tǒng)問題我局將及時上報上級部門處理。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

(1)醫(yī)保法制建設(shè)能力,年度指標(biāo)值:有所提高,全年完成值:有所提高。一是堅持普法宣傳,營造法治氛圍,開展基金監(jiān)管集中宣傳月活動。二是加強(qiáng)知識培訓(xùn),提升法治理論,開展醫(yī)?;鸨O(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)基金監(jiān)管,嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法。全面推進(jìn)行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),確保嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。

(2)基金預(yù)警和風(fēng)險防控能力,年度指標(biāo)值:有所提高,全年完成值:有所提高。我局制定了《南昌縣醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制管理規(guī)程(試行)》、《南昌縣醫(yī)保中心基金財務(wù)管理制度》。按內(nèi)控要求,科室、縣區(qū)間進(jìn)行了醫(yī)保基金交叉檢查,并聘請第三機(jī)構(gòu)審計公司對醫(yī)?;疬M(jìn)行審計。醫(yī)保基金市級統(tǒng)籌后,基金收入統(tǒng)一市級統(tǒng)籌,包括中央、省、市、區(qū)配套資金;對于統(tǒng)籌支出,縣醫(yī)保中心按月向市提出下月支出計劃申請額度。因此基金風(fēng)險預(yù)警統(tǒng)一由市級層面建立,縣醫(yī)保中心根據(jù)市里的預(yù)警加強(qiáng)管理,配合監(jiān)測風(fēng)險。

(3)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力,年度指標(biāo)值:有所提高,全年完成值:有所提高。我局已將參保、異地就醫(yī)備案、門診慢特病病種待遇認(rèn)定、醫(yī)療費用手工(零星)報銷等高頻事項全面下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū)),全面實行網(wǎng)上辦,社區(qū)幫辦代辦,部分特殊群體實行上門辦等便民、利民方式,并實現(xiàn)門診慢特病病種待遇認(rèn)定、異地就醫(yī)轉(zhuǎn)診備案等事項下沉到相應(yīng)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu),進(jìn)一步提升經(jīng)辦服務(wù)能力。

(4)醫(yī)保綜合監(jiān)管能力,年度指標(biāo)值:顯著提升,全年完成值:顯著提升。制定了《南昌縣醫(yī)保定點零售藥店“雙隨機(jī)、一公開”聯(lián)合抽查檢查實施方案》,進(jìn)一步規(guī)范零售藥店醫(yī)保服務(wù)和價格行為。扎實推進(jìn)了全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)管和信用體系建設(shè)工作,切實保障醫(yī)療保障基金安全,維護(hù)了參保人合法權(quán)益。2023年對571家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)進(jìn)行全覆蓋檢查。

(5)醫(yī)保宣傳能力,年度指標(biāo)值:顯著提升,全年完成值:顯著提升。指定專人負(fù)責(zé)微信公眾號的日常管理,將微信公眾號作為新聞發(fā)布、信息公開、服務(wù)群眾的重要平臺,堅持做到每周一更新。同時積極向省市投稿。

(6)醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化水平,年度指標(biāo)值:顯著提升,全年完成值:顯著提升。根據(jù)南昌市醫(yī)療保障局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《江西省醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)全省醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單的通知》的通知,已執(zhí)行全省統(tǒng)一的醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單并公示、嚴(yán)格按照辦事指南在規(guī)定的時間內(nèi)完成事項辦理。同時,所有經(jīng)辦業(yè)務(wù)在微信公眾號掛網(wǎng),所有表格均可直接下載

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

(1)參保人員對醫(yī)保服務(wù)滿意度,年度指標(biāo)值:≥85%,全年完成值:95%。通過好差評服務(wù)器,2023年度市民的評價滿意度達(dá)到了99.99%,

三、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

經(jīng)自查,我縣不存在偏離績效目標(biāo)的情況。下一步,將重點提升醫(yī)保信息化水平,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè),進(jìn)一步夯實技術(shù)基礎(chǔ),切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運行,提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度。進(jìn)一步加大打擊欺詐騙保工作力度,切實保障醫(yī)保基金合理有效使用。加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革和DRG試點工作。有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊伍建設(shè)等醫(yī)療服務(wù)能力。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績效意識和財政資金使用效益,績效自評結(jié)果為優(yōu)。按照有關(guān)程序擬公開。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督未在我縣發(fā)現(xiàn)問題。

六、附件

南昌縣醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(醫(yī)療保障服務(wù)能力提升部分)中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項目)績效目標(biāo)自評表。

附件1:2023年度南昌縣醫(yī)療保障部門決算公開格式

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