索引號: p252297--2025-0020 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機構(gòu): 南昌縣醫(yī)療保障局 生成日期: 2025-02-06
文件編號: 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
709001南昌縣醫(yī)療保障局(本級)2025年預(yù)算公開

南昌縣醫(yī)療保障局2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣醫(yī)療保障局概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣醫(yī)療保障局2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣醫(yī)療保障局2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌縣醫(yī)療保障局概況

一、單位主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,對全縣醫(yī)療保障工作進行綜合指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)。

2、監(jiān)督管理全縣醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3、貫徹執(zhí)行全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,貫徹落實醫(yī)療救助政策和大病保險制度,推進長期護理保險制度改革。

4、組織實施全縣統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調(diào)整機制。

5、組織落實全縣藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,推動全縣建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6、監(jiān)督實施全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結(jié)算管理政策。

7、組織實施全縣定點醫(yī)療機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8、負責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),組織落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9、組織落實全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障全縣人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。

10、加強與縣衛(wèi)生健康委員會等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣南昌縣醫(yī)療保障局屬于行政機關(guān)單位內(nèi)設(shè)科室5個,具體如下:辦公室、基金監(jiān)督管理股、待遇保障股、醫(yī)療服務(wù)管理股。

編制人數(shù)小計7人,其中:行政編制7人.實有人數(shù)8人,其中:在職人數(shù)小計8人,包括行政人員8人。

第二部分  南昌縣醫(yī)療保障局2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第三部分  南昌縣醫(yī)療保障局2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年南昌縣醫(yī)療保障局單位收入預(yù)算總額為201.08萬元,較上年增加63.94萬元,增長46.62%,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費項目由中心調(diào)整到局。其中:財政撥款收入191.08萬元,較上年預(yù)算安排增加63.94萬元,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費項目由中心調(diào)整到局,其他收入10萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,主要原因是與上年保持一致。

(二)支出預(yù)算情況

2025年南昌縣醫(yī)療保障局單位支出預(yù)算總額為201.08萬元,63.94萬元,增長46.62%,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費項目由中心調(diào)整到局。

按支出項目類別劃分:基本支出175.08萬元,較上年預(yù)算安排增加47.94萬元,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費。

其中:工資福利支出148.97萬元、商品和服務(wù)支出25.11萬元、資本性支出1萬元;項目支出26萬元,較上年預(yù)算安排增加16萬元,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費,其他支出10萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)201.08萬元,較上年預(yù)算安排增加63.94元,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費項目由中心調(diào)整到局。

其中:社會保障和就業(yè)支出14.99萬元,衛(wèi)生健康支出162.93萬元,住房保障支出13.16元,其他支出10萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出148.97萬元,較上年預(yù)算安排增加40.91萬元,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費;商品和服務(wù)支出26萬元,較上年預(yù)算安排增加32.03萬元,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費,資本性支出1萬元,較上年預(yù)算安排增加1萬元,主要原因是2025年預(yù)計政府采購1萬元;其他支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,主要原因是與上年持平。

(三)財政撥款支出情況

2025年南昌縣醫(yī)療保障局單位財政撥款支出預(yù)算191.08萬元,較上年增加63.94萬元,增長50.29%,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費項目由中心調(diào)整到局。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)191.08萬元,較上年預(yù)算安排增加63.94元,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費項目由中心調(diào)整到局。其中:社會保障和就業(yè)支出14.99萬元,衛(wèi)生健康支出162.93萬元,住房保障支出13.16元。

按支出項目類別劃分:基本支出175.08萬元,較上年預(yù)算安排增加47.94萬元,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費。其中:工資福利支出148.97萬元、商品和服務(wù)支出25.11萬元、資本性支出1萬元;項目支出16萬元,較上年預(yù)算安排增加16萬元,主要原因是辦公經(jīng)費項目由中心調(diào)整到局,其中:商品和服務(wù)支出16萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費為26.11萬元,比上年預(yù)算增加7.03萬元,增長36.84%,主要原因是人員調(diào)入增加人員經(jīng)費。

(七)政府采購情況說明

2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額1萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算1萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日,部門共有車輛0輛,2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)本單位本年度未安排項目

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

2.2.公務(wù)接待費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表709001(單位)_2024-12-30 (7)

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