索引號: v907478--2024-0018 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機構(gòu): 南昌縣公安局 生成日期: 2024-02-05
文件編號: 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
331001南昌縣公安局(本級)2024年單位預(yù)算

第一部分南昌縣公安局局本級單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

部分南昌縣公安局局本級2024單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

、《項目支出績效目標表》

部分南昌公安局局本級2024單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌縣公安局局本級單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣公安局局本級南昌縣公安局所屬預(yù)算單位,主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公安工作的路線、方針、政策;研究擬定有關(guān)公安工作的規(guī)定和實施方法;研究改革開放中出現(xiàn)的社會治安新情況、新問題;掌握信息,及時準確地分析、預(yù)測敵情、刑事犯罪和社會治安狀況,對全縣公安工作進行決策、部署。

(二)為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供社會治安方面的重要信息,并提出相應(yīng)對策。

(三)組織實施并指導(dǎo)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。

(四)組織實施并指導(dǎo)管理社會治安,維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序行為,處置突發(fā)事件。

(五)管理全縣道路交通安全,維護交通秩序,查處交通事故。

(六)組織實施消防工作,實行消防監(jiān)督。

(七)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

(八)向居(村)民進行提高警惕、加強安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育,指導(dǎo)和監(jiān)督機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)、大專院校等單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性保衛(wèi)組織的建設(shè)和治安防范工作。

(九)管理戶籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行有關(guān)的事務(wù)。

(十)管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒放射性等危險物品、管理特種行業(yè)、管理集會、游行、示威活動。

(十一)組織實施并指導(dǎo)預(yù)審和看守所管理工作,對被裁決治安拘留人員執(zhí)行行政處罰,對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

(十二)監(jiān)督、管理全縣計算機信息系統(tǒng)安全保護工作。

(十三)組織指導(dǎo)企事業(yè)單位公安業(yè)務(wù)工作。

(十四)規(guī)劃、組織全縣公安科學(xué)技術(shù)工作,規(guī)劃公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)。

(十五)規(guī)劃和指導(dǎo)全縣公安隊伍的革命化、現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)及公安民警的管理、教育、訓(xùn)練。

(十六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動和法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

(十七)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他工作。

機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣公安局局本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)20個,派出機構(gòu)23個,另設(shè)看守所、拘留所。包括:辦公室、政工監(jiān)督室、情報指揮中心、警務(wù)保障室、信訪科、法制大隊、警務(wù)督查大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、交通管理大隊、緝毒大隊、特巡警大隊、直屬機動大隊、反恐怖工作大隊、網(wǎng)絡(luò)安全大隊、出入境大隊、水上分局、森林分局等20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。蓮塘、銀三角、澄碧湖、昌南新城、八一、金湖、銀湖、東新、富山、岡上、楊村、向塘、廣福、三江、黃馬、武陽、塔城、幽蘭、涇口、塘南、新洪大、蔣巷、南新等23個派出所。

編制人數(shù)小計674人,其中行政編制632人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制42人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0。實有人數(shù)942人,其中:在職人數(shù)小計767人,包括行政人員724人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0、全部補助事業(yè)人員43人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計0人;退休人員小計161人。遺屬人數(shù)14。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

部分南昌縣公安局局本級2024單位預(yù)算表

(詳見附表)

注:由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

部分南昌縣公安局局本級2024單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024南昌縣公安局局本級收入預(yù)算總額為34045.35萬元,上年增加4018.78萬元,增長13.34%主要原因是1、新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加;2、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理;3、其他收入增加1100萬元。其中:財政撥款收入30545.35萬元,較上年預(yù)算安排增加2918.78萬元主要原因是1、新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加4173.66萬元;2、看守所項目545萬元納入縣局統(tǒng)一管理;其他收入3500萬元,較上年預(yù)算安排增加1100萬元,主要原因是員額輔警改革

(二)支出預(yù)算情況

2024南昌縣公安局局本級支出預(yù)算總額為34045.35萬元,上年增加4018.78萬元,增長13.34%,主要原因是1、新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加;2、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出21827.95萬元,上年預(yù)算安排增加3686.98萬元,主要原因是新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加;其中:工資福利支出19180.24萬元、商品和服務(wù)支出2371.64萬元、對個人和家庭的補助56.07萬元資本性支出220萬元;項目支出12217.4萬元,較上年預(yù)算安排增加331.8萬元,主要原因是看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出6284.4萬元、對個人和家庭的補助1933萬元資本性支出(基本建設(shè))150萬元、資本性支出443.9萬元、其他支出3406.1萬元。

按支出功能科目劃分:公共安全支出30219.28萬元,較上年預(yù)算安排增加4480.45萬元,主要原因是1、新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加;2、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理;3、退休人員基礎(chǔ)績效納入其他工資福利支出中統(tǒng)計;社會保障和就業(yè)支出1366.94萬元,較上年預(yù)算安排減少520.45萬元,主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效放入其他工資福利支出中統(tǒng)計衛(wèi)生健康支出1153.62萬元,上年預(yù)算安排增加58.23萬元,主要原因是人員增加;住房保障支出1305.51萬元,上年預(yù)算安排增加0.55萬元,主要原因是人員增加。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出19180.24萬元上年預(yù)算安排增加4173.66萬元,主要原因是1、新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加;2、增加年度績效預(yù)算;商品和服務(wù)支出8656.04萬元,上年預(yù)算安排減少5738.17萬元,主要原因是1、公用經(jīng)費下降;2、其他收入資金在其他支出中列支;對個人和家庭的補助1989.07萬元,較上年預(yù)算安排增加1363.29萬元主要原因是法定節(jié)假日加班補助及執(zhí)勤津貼在對個人和家庭的補助中列支;資本性支出(基本建設(shè))150萬元,較上年預(yù)算安排增加150萬元,主要原因是涉案車輛停放點維修改造;資本性支出663.9萬元,較上年預(yù)算安排增加663.9萬元主要原因是增加車輛、辦公設(shè)備購置;其他支出3406.1萬元,較上年預(yù)算安排增加3406.01萬元,主要原因是其他收入資金在其他支出中列支

(三)財政撥款支出情況

2024南昌縣公安局局本級財政撥款支出預(yù)算30545.35萬元,較上年增加2918.78萬元,增長10.56%,主要原因是1、新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加;2、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理。

按支出功能科目劃分公共安全支出26719.28萬元,較上年預(yù)算安排增加3380.45萬元,主要原因是1、新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加;2、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理;3、退休人員基礎(chǔ)績效納入其他工資福利支出中統(tǒng)計;社會保障和就業(yè)支出1366.94,較上年預(yù)算安排減少520.45萬元,主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效放入其他工資福利支出中統(tǒng)計;衛(wèi)生健康支出1153.62萬元,上年預(yù)算安排增加58.23萬元主要原因是人員增加;住房保障支出1305.51萬元,上年預(yù)算安排增加0.55萬元主要原因是人員增加。

按支出項目類別劃分:基本支出21827.95萬元,上年預(yù)算安排增加3686.98萬元,主要原因是新增民警40人,人員經(jīng)費比2023年增加;其中:工資福利支出19180.24萬元、商品和服務(wù)支出2371.64萬元、對個人和家庭的補助56.07萬元、資本性支出220萬元;項目支出8717.4萬元,較上年預(yù)算安排減少768.2萬元,主要原因是1、看守所項目納入縣局統(tǒng)一管理;2、警務(wù)工作經(jīng)費減少;其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出6284.4萬元、對個人和家庭的補助1933萬元、資本性支出(基本建設(shè))150萬元、資本性支出443.9萬元。

(四)政府性基金情況

單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2024單位機關(guān)運行經(jīng)費為9319.94萬元,上年預(yù)算增加6811.32萬元,增長271.5%,主要原因是2023年機關(guān)運行經(jīng)費未統(tǒng)計項目中商品服務(wù)支出。

政府采購情況說明

2024單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額1548.9萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算763.9萬元,政府采購工程預(yù)算150萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算635萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023731日,單位共有車輛136輛,其中,一般公務(wù)用車實有數(shù)28輛。

2024單位預(yù)算安排購置車輛14輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。

項目情況說明

1.警務(wù)工作經(jīng)費項目:

1)項目概述:按人均2.2萬元每年核撥,截止2023年12月底在職人員共計767人。用于保障包括辦公費、水電費、偵查活動費、辦案差旅費、協(xié)助辦案費,遣送、警犬馴養(yǎng)、租賃、車輛、船支消耗、購買辦公設(shè)備等支出。

2)立項依據(jù):公安公用經(jīng)費1.6萬/人/年(參照市級全口徑計算達到5萬/人/年)

3)實施主體:南昌縣公安局

4)實施方案根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費管理辦法(試行)》實施

5)實施周期2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度預(yù)算安排:1687.4萬元

7)績效目標:一是嚴厲打擊,社會局面安定有序;二是重點整治治安環(huán)境持續(xù)改善;三是嚴格監(jiān)管安全隱患整治到位;四是強化巡邏穩(wěn)控水平不斷提升;五是實施派出所規(guī)范化建設(shè);六是推進執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。

2.船艇運行工作經(jīng)費項目:

1)項目概述:保障船艇日常水域巡邏燃油費、維修費等開支

2)立項依據(jù):2023年12月12日縣政府辦公室第174號會議紀要

3)實施主體:南昌縣公安局水上分局

4)實施方案根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費管理辦法(試行)》實施

5)實施周期2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度預(yù)算安排:60萬元

7)績效目標:依法嚴厲打擊整治水域各類突出違法犯罪活動,同時以開展“平安水域”專項行動為契機,深入學(xué)習(xí)、鄉(xiāng)村、涉水單位開展法治宣傳、防溺水宣傳,會同屬地派出所進一步完善防溺水四個一設(shè)施建設(shè),全力以赴共建平安水域。

3.監(jiān)獄電費項目:

1)項目概述為保障監(jiān)獄電費按月足額繳納,監(jiān)獄工作正常運行。

2)立項依據(jù):2018年2月9日縣長批示

3)實施主體:南昌縣看守所

4)實施方案根據(jù)《南昌縣看守所經(jīng)費管理辦法》實施

5)實施周期2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度預(yù)算安排:37萬元

7)績效目標:保障監(jiān)獄監(jiān)管工作正常運轉(zhuǎn)以及在押人員基本生活保障

4.拘留人員醫(yī)療費項目:

1)項目概述主要用于支付拘留人員醫(yī)療費,確保拘留人員身體健康

2)立項依據(jù):縣政府2017年5號會議紀要

3)實施主體:南昌縣看守所

4)實施方案根據(jù)《南昌縣看守所經(jīng)費管理辦法》實施

5)實施周期2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度預(yù)算安排:227萬元

7)績效目標:一是確??词厮ぷ髡i_展,保障在押人員身體健康,預(yù)防看守所病毒感染,改善在押人員衛(wèi)生健康狀況。二是加強醫(yī)療管理,落實駐所醫(yī)護人員24小時值班和查房制度,建立在押人員個人病歷檔案。

5.在押人員給養(yǎng)費項目:

1)項目概述為在押人員在在押期間提供了生活保障,特別是伙食費,維護押人員合法權(quán)益,確保羈押人員吃飽、吃足、吃熱,按規(guī)定的時間供應(yīng)冷水、熱水、開水,對新入所被羈押人員統(tǒng)一發(fā)放被服和日常生活用品等。

2)立項依據(jù):2018年縣長批示,2018年第260次縣長辦公會會議紀要、2019年12月縣長批示

3)實施主體:南昌縣看守所

4)實施方案根據(jù)《南昌縣看守所經(jīng)費管理辦法》實施

5)實施周期2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度預(yù)算安排:281萬元

7)績效目標:健全各項規(guī)章制度,嚴格規(guī)范收押流程,依法做好在押人員入所管理工作,保障在押人員的基本生活和衛(wèi)生需求,保障監(jiān)所安全和社會穩(wěn)定。

6.公安采購建設(shè)類專項項目:

1)項目概述雪亮工程天網(wǎng)租賃費;昌南智慧云眼建設(shè)費用;智慧監(jiān)管建設(shè);天網(wǎng)工程點位租賃費用;社會監(jiān)控資源接入“天網(wǎng)”平臺鏈路費;水上執(zhí)法躉船采購;電子卡口防控識別圈項目;昌南新城派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè);重點水域增設(shè)視頻點位和警用通信基站;養(yǎng)犬管理一站式服務(wù)窗口及捕犬服務(wù)隊外包費用;校園安防四個一工程改造經(jīng)費;農(nóng)村雪亮工程;沿湖水域天網(wǎng)工程建設(shè)經(jīng)費;2021年智慧平安小區(qū)建設(shè);2022年智慧平安小區(qū)建設(shè);智慧平安校園;雪亮工程小藍圍合850個點位費;執(zhí)法辦案中心設(shè)備采購安裝費用。

2)立項依據(jù):根據(jù)各項目縣政府會議紀要

3)實施主體:南昌縣公安局

4)實施方案根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費管理辦法(試行)》、《南昌縣公安局項目管理辦法》實施

5)實施周期2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度預(yù)算安排:5000萬元

7)績效目標:構(gòu)建“大偵查”工作格局。針對當(dāng)前違法犯罪跨區(qū)域化、智能化和新型犯罪快速上升的特點,以指揮體制、運行機制、警務(wù)流程、信息技術(shù)為重塑再造為突破口,推進落實“科學(xué)指揮、合成作戰(zhàn)、現(xiàn)場必勘、專業(yè)研判、分類偵查、準確辦案”打擊犯罪新機制,健全大案要案“同步上案”“按需上案”工作機制,提升整體打擊、規(guī)模打擊、精準打擊效能。

7.法定節(jié)假日加班補助及執(zhí)勤津貼項目:

1)項目概述:進一步激發(fā)全體民警以更加高昂的工作熱情和高度的責(zé)任感、使命感,立足崗位,維護治安的持續(xù)穩(wěn)定做出更大地貢獻。

2)立項依據(jù):法定節(jié)假日加班補助南政字〔2012〕27號,贛人社(2017)312號、執(zhí)勤崗位津貼2018年2月8日洪人社發(fā)〔2018〕46號

3)實施主體:南昌縣公安局

4)實施方案堅持規(guī)范考勤,及時發(fā)放的原則。各單位每月按照考核程序及時考核,依據(jù)平時考勤規(guī)范、按時上報相關(guān)材料,經(jīng)審核、匯總、審批后及時足額發(fā)放。

5)實施周期2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度預(yù)算安排:1425萬元

7)績效目標:積極落實從優(yōu)待警各項政策,不斷推出暖警惠警舉措,切實增強民的職業(yè)認同感、歸屬感、榮譽感。

8.其他收入項目:

1)項目概述:各單位按實際需求安排的經(jīng)費收入

2)立項依據(jù):縣政府會議紀要

3)實施主體:南昌縣公安局

4)實施方案根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費管理辦法(試行)》實施

5)實施周期2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度預(yù)算安排:3500萬元

7)績效目標:一是嚴厲打擊,社會局面安定有序;二是重點整治治安環(huán)境持續(xù)改善;三是嚴格監(jiān)管安全隱患整治到位;四是強化巡邏穩(wěn)控水平不斷提升;五是實施派出所規(guī)范化建設(shè);六是推進執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024南昌縣公安局局本級“三公”經(jīng)費財政撥款安排568.4萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,上年持平。主要原因與上年保持一致

2.公務(wù)接待費1萬元,比上年減少1萬元。主要原因公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車運行維護費347.4萬元,比上年減少16.6萬元。主要原因新增新能源車,燃油費減少。

4.公務(wù)用車購置費220萬元,與上年持平。主要原因執(zhí)勤車輛老舊2024年還更換14輛。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(六)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):反映各級公安的基本支出;

(七)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映各級公安的項目支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。


2024年南昌縣公安局局本級部門預(yù)算公開表

2024年南昌縣公安局項目績效申報表


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