南昌縣公安局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣公安局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣公安局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
縣公安局是主管公安工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和公安工作的路線、方針、政策;研究擬定有關(guān)公安工作的規(guī)定和實(shí)施方法;研究改革開放中出現(xiàn)的社會(huì)治安新情況、新問題;掌握信息,及時(shí)準(zhǔn)確地分析、預(yù)測(cè)敵情、刑事犯罪和社會(huì)治安狀況,對(duì)全縣公安工作進(jìn)行決策、部署。
(二)為縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供社會(huì)治安方面的重要信息,并提出相應(yīng)對(duì)策。
(三)組織實(shí)施并指導(dǎo)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。
(四)組織實(shí)施并指導(dǎo)管理社會(huì)治安,維護(hù)社會(huì)治安秩序,制止危害社會(huì)治安秩序行為,處置突發(fā)事件。
(五)管理全縣道路交通安全,維護(hù)交通秩序,查處交通事故。
(六)組織實(shí)施消防工作,實(shí)行消防監(jiān)督。
(七)警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施。
(八)向居(村)民進(jìn)行提高警惕、加強(qiáng)安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育,指導(dǎo)和監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)、大專院校等單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性保衛(wèi)組織的建設(shè)和治安防范工作。
(九)管理戶籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行有關(guān)的事務(wù)。
(十)管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒放射性等危險(xiǎn)物品、管理特種行業(yè)、管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
(十一)組織實(shí)施并指導(dǎo)預(yù)審和看守所管理工作,對(duì)被裁決治安拘留人員執(zhí)行行政處罰,對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。
(十二)監(jiān)督、管理全縣計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作。
(十三)組織指導(dǎo)企事業(yè)單位公安業(yè)務(wù)工作。
(十四)規(guī)劃、組織全縣公安科學(xué)技術(shù)工作,規(guī)劃公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)。
(十五)規(guī)劃和指導(dǎo)全縣公安隊(duì)伍的革命化、現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)及公安民警的管理、教育、訓(xùn)練。
(十六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)和法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
(十七)承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣公安局共有預(yù)算單位2個(gè),包括局本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,二級(jí)預(yù)算單位具體包括:南昌縣公安局交通管理大隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)674人,其中:行政編制632人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制41人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)832人,其中:在職人數(shù)小計(jì)832人,包括行政人員799人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員33人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)223人。遺屬人數(shù)13人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。
第二部分 南昌縣公安局2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣公安局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣公安局收入預(yù)算總額為40716.35萬元,較上年增加1045.68萬元,增長(zhǎng)2.63%,主要原因是員額輔警工資增加。其中:財(cái)政撥款收入37716.35萬元,較上年預(yù)算安排增加2045.68萬元,主要原因是員額輔警工資增加;其他收入3000萬元,較上年預(yù)算安排減少1000萬元,主要原因是預(yù)計(jì)2025年度其他收入減少。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣公安局支出預(yù)算總額為40716.35萬元,較上年增加1045.68萬元,增長(zhǎng)2.63%,主要原因是員額輔警工資增加。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出27809.35萬元,較上年預(yù)算安排增加3006.08萬元,主要原因是員額輔警工資增加、民警法定節(jié)假日加班補(bǔ)助及執(zhí)勤津貼在基本支出-工資福利支出列出;其中:工資福利支出24907.12萬元、商品和服務(wù)支出2609.22萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.01萬元、資本性支出220萬元;項(xiàng)目支出12907萬元,較上年預(yù)算安排減少1960.4萬元,主要原因是民警法定節(jié)假日加班補(bǔ)助及執(zhí)勤津貼在工資福利支出列出、其他收入減少;其中:商品和服務(wù)支出10170.9萬元、資本性支出2736.1萬元。
按支出功能科目劃分:公共安全支出36541.2萬元,較上年預(yù)算安排增加921.97萬元,主要原因是員額輔警工資增加、其他收入減少;社會(huì)保障和就業(yè)支出1501.67萬元,較上年預(yù)算安排增加49.24萬元,主要原因是民警人數(shù)比上年增加35人;衛(wèi)生健康支出1258.79萬元,較上年預(yù)算安排增加38.97萬元,主要原因是民警人數(shù)比上年增加35人;住房保障支出1414.69萬元,較上年預(yù)算安排增加35.51萬元,主要原因是民警人數(shù)比上年增加35人。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出24907.12萬元,較上年預(yù)算安排增加2892.14萬元,主要原因是民警法定節(jié)假日加班補(bǔ)助及執(zhí)勤津貼納入工資福利支出核算及員額輔警工資增加;商品和服務(wù)支出12780.12萬元,較上年預(yù)算安排增加3009.48萬元,主要原因是其他收入資金在商品服務(wù)支出中列支;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.01萬元,較上年預(yù)算安排減少1928.14萬元,主要原因是民警法定節(jié)假日加班補(bǔ)助及執(zhí)勤津貼納入工資福利支出核算;資本性支出2956.1萬元,較上年預(yù)算安排增加628.3萬元,主要原因是增加公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算、增加警務(wù)通等專用設(shè)備購(gòu)置預(yù)算。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算37716.35萬元,較上年增加2045.68萬元,增長(zhǎng)5.73%,主要原因是員額輔警工資增加、民警數(shù)比上年增加35人。
按支出功能科目劃分:公共安全支出33541.2萬元,較上年預(yù)算安排增加1921.97萬元,主要原因是員額輔警工資增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出1501.67萬元,較上年預(yù)算安排增加49.24萬元,主要原因是民警人數(shù)比上年增加35人;衛(wèi)生健康支出1258.79萬元,較上年預(yù)算安排增加38.97萬元,主要原因是民警人數(shù)比上年增加35人;住房保障支出1414.69萬元,較上年預(yù)算安排增加35.51萬元,主要原因是民警人數(shù)比上年增加35人。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出27809.35萬元,較上年預(yù)算安排增加3006.08萬元,主要原因是民警法定節(jié)假日加班補(bǔ)助及執(zhí)勤津貼納入工資福利支出核算及員額輔警工資增加;其中:工資福利支出24907.12萬元、商品和服務(wù)支出2609.22萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.01萬元、資本性支出220萬元;項(xiàng)目支出9907萬元,較上年預(yù)算安排減少960.4萬元,主要原因是民警法定節(jié)假日加班補(bǔ)助及執(zhí)勤津貼納入工資福利支出核算及其他收入減少;其中:商品和服務(wù)支出8407萬元、資本性支出1500萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為15736.22萬元,比上年預(yù)算增加3637.78萬元,增長(zhǎng)30.07%,主要原因是一是民警人數(shù)比上年增加,公用經(jīng)費(fèi)增加180.22萬元;二是增加其他收入項(xiàng)目2500萬元;三是增加看守所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)540萬元;四是保安員工資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
(七)政府采購(gòu)情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4701.4萬元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算3036.1萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1665.3萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,部門共有車輛174輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)174輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛26輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)項(xiàng)目情況說明
1.警務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:按人均2.2萬元每年核撥,截止2024年12月底在職人員共計(jì)795人。用于保障包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、偵查活動(dòng)費(fèi)、辦案差旅費(fèi)、協(xié)助辦案費(fèi),遣送、警犬馴養(yǎng)、租賃、購(gòu)買辦公設(shè)備等支出。
2)立項(xiàng)依據(jù):公安公用經(jīng)費(fèi)1.6萬/人/年(參照市級(jí)全口徑計(jì)算達(dá)到5萬/人/年)
3)實(shí)施主體:南昌縣公安局
4)實(shí)施方案:根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費(fèi)管理辦法》實(shí)施
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:1749萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
2.船艇運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:保障船艇日常水域巡邏燃油費(fèi)、維修費(fèi)等開支。
2)立項(xiàng)依據(jù):2023年12月12日縣政府辦公室第174號(hào)會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣公安局水上分局
4)實(shí)施方案:根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費(fèi)管理辦法》實(shí)施
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:48萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
3.看守所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
1)項(xiàng)目概述:為用于支出拘留人員醫(yī)療費(fèi)、在押人員給養(yǎng)費(fèi)、監(jiān)獄電費(fèi)等費(fèi)用,保障監(jiān)獄工作正常運(yùn)行。
2)立項(xiàng)依據(jù):2018年2月9日縣長(zhǎng)批示、縣政府2017年5號(hào)會(huì)議紀(jì)要、2018年縣長(zhǎng)批示,2018年第260次縣長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、2019年12月縣長(zhǎng)批示
3)實(shí)施主體:南昌縣看守所
4)實(shí)施方案:根據(jù)《南昌縣看守所經(jīng)費(fèi)管理辦法》實(shí)施
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:540萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
4.公安采購(gòu)建設(shè)類專項(xiàng)項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:雪亮工程天網(wǎng)租賃費(fèi);智慧監(jiān)管建設(shè);天網(wǎng)工程點(diǎn)位租賃費(fèi)用;社會(huì)監(jiān)控資源接入“天網(wǎng)”平臺(tái)鏈路費(fèi);電子卡口防控識(shí)別圈項(xiàng)目;昌南新城派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè);重點(diǎn)水域增設(shè)視頻點(diǎn)位和警用通信基站;養(yǎng)犬管理一站式服務(wù)窗口及捕犬服務(wù)隊(duì)外包費(fèi)用;校園安防四個(gè)一工程改造經(jīng)費(fèi);農(nóng)村雪亮工程;沿湖水域天網(wǎng)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi);2021年智慧平安小區(qū)建設(shè);2022年智慧平安小區(qū)建設(shè);智慧平安校園;雪亮工程小藍(lán)圍合850個(gè)點(diǎn)位費(fèi);執(zhí)法辦案中心設(shè)備采購(gòu)安裝費(fèi)用。
2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)各項(xiàng)目縣政府會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣公安局
4)實(shí)施方案:根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《南昌縣公安局項(xiàng)目管理辦法》實(shí)施
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2021年12月31日
6)年度預(yù)算安排:5000萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
5.其他收入項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:各單位按實(shí)際需求安排的經(jīng)費(fèi)收入
2)立項(xiàng)依據(jù):縣政府會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣公安局
4)實(shí)施方案:根據(jù)《南昌縣公安局經(jīng)費(fèi)管理辦法》實(shí)施
5)實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6)年度預(yù)算安排:2500萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
6.保安員工資項(xiàng)目:聘請(qǐng)保安員維護(hù)交通秩序。
1)項(xiàng)目概述:全縣各交通路口上的交通秩序員,承擔(dān)了維護(hù)全縣各路口交通秩序,引導(dǎo)市民遵守交通規(guī)則,養(yǎng)成良好出行習(xí)慣等大量工作,也為我縣文明城創(chuàng)建做出了很大貢獻(xiàn)。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌縣人民政府會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣公安局交通管理大隊(duì)
4)實(shí)施方案:《南昌縣公安局交通管理大隊(duì)保安員管理實(shí)施方案》
5)實(shí)施周期:2025年
6)年度預(yù)算安排:600 萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
7.檢驗(yàn)鑒定費(fèi)項(xiàng)目:聘請(qǐng)司法鑒定中心對(duì)交通事故做司法鑒定。
1)項(xiàng)目概述:通過招標(biāo)確認(rèn)三家司法鑒定中心對(duì)我縣轄區(qū)交通事故、交通違法檢驗(yàn)鑒定。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌縣人民政府會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣公安局交通管理大隊(duì)
4)實(shí)施方案:《南昌縣公安局交通管理大隊(duì)交通案件司法鑒定實(shí)施方案》
5)實(shí)施周期:2025年
6)年度預(yù)算安排:120 萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
8.停車費(fèi)拖車費(fèi)項(xiàng)目:對(duì)道路交通事故和交通違法車輛施救清障暫扣車輛停車保管服務(wù)。
1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目由縣公安局交警大隊(duì)牽頭,對(duì)道路交通事故和交通違法車輛施救清障暫扣車輛停車保管服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌縣人民政府會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣公安局交通管理大隊(duì)
4)實(shí)施方案:《南昌縣公安局交通管理大隊(duì)交通案件停車、拖車管理實(shí)施方案》
5)實(shí)施周期:2025年
6)年度預(yù)算安排:350 萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
9.交警電子警、交通信號(hào)燈的新增和維修項(xiàng)目:對(duì)全縣電子警察和交通信號(hào)燈的新增和維修。
1)項(xiàng)目概述:維護(hù)我縣良好的交通秩序,預(yù)防和減少道路交通事故,保障市民出行安全,對(duì)交通信號(hào)燈、電子警察等設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能化管控。
2)立項(xiàng)依據(jù):南昌縣人民政府會(huì)議紀(jì)要
3)實(shí)施主體:南昌縣公安局交通管理大隊(duì)
4)實(shí)施方案:《南昌縣公安局交通管理大隊(duì)新增電警、信號(hào)燈實(shí)施方案》
5)實(shí)施周期:2025年
6)年度預(yù)算安排:1500 萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排xx萬元。其中:
2025年公安局局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排568.4萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)1萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)347.4萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)220萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映各級(jí)公安的基本支出;
(七)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)公安的項(xiàng)目支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。