目 錄
第一部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣城管執(zhí)法局是局本級(jí)預(yù)算單位。
主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于城市管理和綜合執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和方針政策;組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件;組織擬訂本縣城市管理事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃、行業(yè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)綜合組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全縣城市管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會(huì))、街道辦事處和各相關(guān)部門的城市管理工作績(jī)效進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比。
3.負(fù)責(zé)編制縣城控規(guī)區(qū)城市管理方面的重大重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃和城市維護(hù)費(fèi)的年度計(jì)劃,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。
4.負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、城市管道排水排污、公共照明(含景觀照明)、戶外廣告、渣(余)土運(yùn)輸、停車泊位、城市燃?xì)?、農(nóng)村清潔工程等行業(yè)管理工作,對(duì)有關(guān)城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、和應(yīng)急處置。
5.負(fù)責(zé)縣管道路、橋梁隧道、人行地下通道、公園、廣場(chǎng)、園林綠化、城市管道排水排污、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理場(chǎng)、果殼箱等市政、市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施以及道路公共照明(含景觀照明)等設(shè)施的正常維護(hù)和管理工作,并對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會(huì))、街道辦事處管理的市容環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施、公共照明、停車泊位、余(渣)土運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行行業(yè)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)城市道路挖掘許可、臨時(shí)占用城市道路許可的審核工作。負(fù)責(zé)城市管道排水排污、管道燃?xì)狻敉鈴V告、園林綠化及城市道路照明設(shè)施拆、改、遷工程建設(shè)等行政審批事項(xiàng)實(shí)施事中事后監(jiān)管;負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車臨時(shí)占用城市道路停放收費(fèi)管理工作,參與制定城市規(guī)劃、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和全縣綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收備案工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)新建、改建、擴(kuò)建市政、市容環(huán)衛(wèi)、城市管道排水排污、園林綠化、公共照明等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、選址、設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收工作。
7.負(fù)責(zé)城市供水、排水排污管理,負(fù)責(zé)建成區(qū)范圍內(nèi)水面管理(穿越性河湖除外)及污水處理。參與城市管道排水專項(xiàng)工程的審查,城區(qū)新、改、擴(kuò)建管道排水工程竣工驗(yàn)收。
8.負(fù)責(zé)城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)、渣(余)土運(yùn)輸和雨污管網(wǎng)維護(hù)、建筑物清洗作業(yè)等經(jīng)營(yíng)企業(yè)的資質(zhì)審核、監(jiān)督管理工作。
9.負(fù)責(zé)組織開展全縣市容環(huán)境綜合整治、監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)沿街建筑物立面市容、臨街景觀及燈飾亮化的管理。負(fù)責(zé)制定戶外廣告和門店招牌的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,并組織實(shí)施。
10.負(fù)責(zé)縣城控規(guī)區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固體廢棄物的排放、運(yùn)輸、處置工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)全縣生活垃圾分類工作的推廣實(shí)施。負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收工作。
11.根據(jù)依法授權(quán)負(fù)責(zé)行使對(duì)縣管道路的市容環(huán)境衛(wèi)生、
城市規(guī)劃、城市綠化、市政、環(huán)境保護(hù)、公安交通、工商、人民防空、房產(chǎn)、建筑、殯葬、預(yù)拌混凝土等管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的有關(guān)行政處罰權(quán)。
12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理執(zhí)法工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度和監(jiān)督檢查。組織全縣城市管理專項(xiàng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。查處跨區(qū)域和重大城管執(zhí)法案件。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督察。負(fù)責(zé)行使縣本級(jí)承擔(dān)的城管執(zhí)法職能。受理有關(guān)城市管理方面的行政訴訟和行政復(fù)議。
13.負(fù)責(zé)鞏固“全國(guó)文明縣城”、“國(guó)家衛(wèi)生縣城”的統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度、督查考評(píng)。負(fù)責(zé)國(guó)家園林城市、國(guó)家生態(tài)園林城市創(chuàng)建工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展相關(guān)園林城市創(chuàng)建工作。
14.負(fù)責(zé)全縣公園的行業(yè)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)全縣公園綠地、生產(chǎn)綠地、居住綠地、單位附屬綠地的行業(yè)指導(dǎo)和管理。組織實(shí)施城市市政建設(shè)的綠化工程。
15.負(fù)責(zé)城市管理科技創(chuàng)新,教育培訓(xùn)工作。牽頭實(shí)施全縣數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)城市管理的對(duì)外交流與合作。
16.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。
17.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)股室7個(gè),包括:辦公室、組織人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)股、園林綠化股、市政設(shè)施管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股。
編制人數(shù)小計(jì)88人,其中:行政編制14人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制74人。實(shí)有人數(shù)522人,其中:在職人數(shù)小計(jì)67人,包括行政人員14人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員53人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)18人。遺屬人數(shù)1人。其他聘用人員436人。
第二部分 南昌縣城管執(zhí)法局2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣城管執(zhí)法局單位收入預(yù)算總額為37155.04萬元,較上年減少9825.37萬元,下降20.91%,主要原因是市政設(shè)施維修項(xiàng)目支出減少與環(huán)衛(wèi)保潔外包經(jīng)費(fèi)壓減及其他資金預(yù)算收入減少。其中:財(cái)政撥款收入36855.04萬元,較上年預(yù)算安排減少8625.37萬元,主要原因是市政設(shè)施維修項(xiàng)目支出減少與環(huán)衛(wèi)保潔外包經(jīng)費(fèi)壓減;其他收入300萬元,較上年預(yù)算安排減少1200萬元,主要原因是到期履約保證金已退回。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣城管執(zhí)法局支出預(yù)算總額為37155.04萬元,較上年減少9825.37萬元,下降20.91%,主要原因是市政設(shè)施維修項(xiàng)目支出減少與環(huán)衛(wèi)保潔外包經(jīng)費(fèi)壓減及其他資金預(yù)算支出減少。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出3525.04萬元,較上年預(yù)算安排增加173.63萬元,主要原因是新增協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi);其中:工資福利支出3309.08萬元、商品和服務(wù)支出210.66萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬元;項(xiàng)目支出33630萬元,較上年預(yù)算安排減少9999萬元,主要原因是市政設(shè)施維修項(xiàng)目支出減少與環(huán)衛(wèi)保潔外包經(jīng)費(fèi)壓減;其中:商品和服務(wù)支出460萬元、資本性支出(基本建設(shè))400萬元,資本性支出31780萬元,其他支出990萬元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出124.21萬,較上年預(yù)算安排減少7.23萬元,主要原因是新增退休離職人員與在編人員減少;衛(wèi)生健康支出104.67萬元,較上年預(yù)算安排減少6.78萬元,主要原因是新增人員退休與人員離職;節(jié)能環(huán)保支出31900萬元,較上年預(yù)算安排減少7100萬元,主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4617.82萬元,較上年預(yù)算安排減少1503.15萬元,主要原因是市政設(shè)施維修項(xiàng)目支出減少與環(huán)衛(wèi)保潔外包經(jīng)費(fèi)壓減;住房保障支出108.34萬元,較上年預(yù)算安排減少8.2萬元,主要原因是新增人員退休與人員離職等;其他支出300萬元,較上年預(yù)算安排減少12000萬元,主要原因是上年已退回到期項(xiàng)目履約保證金,本年預(yù)算收入減少。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3309.08萬元,較上年預(yù)算安排增加188.69萬元,主要原因是新增協(xié)管員經(jīng)費(fèi)支出;商品和服務(wù)支出670.66萬元,較上年預(yù)算安排增加0.96萬元,主要原因是新增協(xié)管員經(jīng)費(fèi)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬元,較上年預(yù)算安排減少0.23萬元,主要原因是遺人員減少;資本性支出(基本建設(shè))400萬元,較上年預(yù)算安排減少200萬元,主要原因是新增水環(huán)境治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;資本性支出31780萬元,較上年預(yù)算安排增加18400萬元,主要原因是與上年經(jīng)濟(jì)分類劃分與有調(diào)整;其他支出990萬元,較上年預(yù)算安排減少28124.8萬元,主要原因是與上年經(jīng)濟(jì)分類劃分與有調(diào)整。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣城管執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算36885.04萬元,較上年減少8595.37萬元,下降18.90%,主要原因是市政設(shè)施維修項(xiàng)目支出減少與環(huán)衛(wèi)保潔外包經(jīng)費(fèi)壓減。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出124.21萬,較上年預(yù)算安排減少7.23萬元,主要原因是新增人員退休與人員離職;衛(wèi)生健康支出104.67萬元,較上年預(yù)算安排減少6.78萬元,主要原因是新增人員退休與人員離職;節(jié)能環(huán)保支出31900萬元,較上年預(yù)算安排減少7100萬元,主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4617.82萬元,較上年預(yù)算安排減少1503.15萬元,主要原因是市政維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少;住房保障支出108.34萬元,較上年預(yù)算安排減少8.2萬元,主要原因是新增人員退休與人員離職。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出3525.04萬元,較上年預(yù)算安排增加173.63萬元,主要原因是新增協(xié)管員經(jīng)費(fèi)支出;其中:工資福利支出3309.08萬元、商品和服務(wù)支出210.66萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬元;項(xiàng)目支出33330萬元,較上年預(yù)算安排減少8799萬元,主要原因是市政設(shè)施維修項(xiàng)目支出減少與環(huán)衛(wèi)保潔外包經(jīng)費(fèi)壓減;其中:商品和服務(wù)支出460萬元、資本性支出(基本建設(shè))400萬元,資本性支出31780萬元,其他支出690萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為210.66萬元,比上年預(yù)算減少14.84萬元,下降6.58%,主要原因是堅(jiān)持過“緊日子”精神,壓減單位不必要的經(jīng)費(fèi)支出。
(七)政府采購(gòu)情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額236.41萬元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.41萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算225萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無
(九)預(yù)算項(xiàng)目情況說明
1.縣建成區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目:該項(xiàng)目主要對(duì)縣建成區(qū)道路環(huán)衛(wèi)保潔、綠化保潔及養(yǎng)護(hù)、垃圾清運(yùn)、公廁管護(hù)等進(jìn)行市場(chǎng)化服務(wù)外包,從而提升城市形象,改善城市面貌。
1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目對(duì)南昌縣建成區(qū)道路環(huán)衛(wèi)清掃保潔、開放式社區(qū)清掃保潔、水域及堤岸清掃保潔、垃圾桶管理維護(hù)及保潔、垃圾廣告清理、綠化保潔及養(yǎng)護(hù)、垃圾清運(yùn)(含中轉(zhuǎn)站、廚余垃圾站運(yùn)行維護(hù))、公廁管護(hù)(含紅色驛站)及化糞池清掏、城市家具及設(shè)施保潔、護(hù)欄隔聲屏障清洗保潔、市政雨水箅清掏、垃圾分類等進(jìn)行市場(chǎng)化服務(wù)外包。
2)立項(xiàng)依據(jù):2024年縣政府第70次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要(建成區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化市場(chǎng)化服務(wù)外包)。
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:南政辦發(fā)〔2024〕71號(hào) 關(guān)于印發(fā)《南昌縣建成區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化市場(chǎng)化服務(wù)外包考核辦法》的通知精神
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:18500萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
2.協(xié)管員公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:該項(xiàng)目主要是為對(duì)聘請(qǐng)的城管協(xié)助管理員436人參與城市主次干道市容市貌、市政設(shè)施的管理和維護(hù),協(xié)助城管綜合執(zhí)法等開展工作期間工作經(jīng)費(fèi),從而提升南昌縣城市管理水平。
1)項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目為鞏固國(guó)家文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市,提升南昌縣城市形象,對(duì)聘請(qǐng)城管協(xié)助管理員436人主要參與城市主次干道市容市貌、市政設(shè)施的管理和維護(hù)工作,協(xié)助城管綜合執(zhí)法工作,提升南昌縣城市管理水平。
2)立項(xiàng)依據(jù):縣長(zhǎng)辦2017(16)紀(jì)要
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:根據(jù)縣長(zhǎng)辦2017(16)紀(jì)要精神
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:400萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
3.市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)用水經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:該項(xiàng)目主要是保障全縣建成區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)用水。
1)項(xiàng)目概述:保障全縣建成區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)、綠化管養(yǎng)用水。
2)立項(xiàng)依據(jù):縣政府辦(2023)72號(hào)
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:根據(jù)關(guān)于南昌縣城鄉(xiāng)供水一體化工作專題協(xié)會(huì)議紀(jì)要(縣政府辦[2023]72號(hào))精神
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:280萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
4.日常創(chuàng)建運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:該項(xiàng)目主要是為創(chuàng)建全國(guó)文明典范城市提供統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度和督查考評(píng)提供保障。
1)項(xiàng)目概述:為創(chuàng)建全國(guó)文明典范城市提供統(tǒng)籌部署、組織調(diào)度和督查考評(píng)提供保障。
2)立項(xiàng)依據(jù):縣政府(2021)150紀(jì)要
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:根據(jù)縣政府(2021)150紀(jì)要
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:60萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
5.燃?xì)夤芾韺m?xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:該項(xiàng)目主要對(duì)全縣燃?xì)庑袠I(yè)檢查、督查和業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)等。
1)項(xiàng)目概述:對(duì)全縣燃?xì)庑袠I(yè)檢查、督查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2)立項(xiàng)依據(jù):洪府辦發(fā)2023(97)號(hào)
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:根據(jù)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要(14)號(hào)
、南昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)南昌市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩螌m?xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案的通知(洪府辦發(fā)2023(97)號(hào))
、南昌市燃?xì)獍踩芾眍I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)南昌市2017年燃?xì)獍踩珜m?xiàng)整治實(shí)施方案的通知(洪燃安辦發(fā)2017(7)號(hào))。
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:30萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
6.非機(jī)動(dòng)車整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:該項(xiàng)目主要是為持續(xù)鞏固我縣建成區(qū)車輛亂停亂放整治成果,推動(dòng)城市長(zhǎng)效化、常態(tài)化、精心化管理,需要常態(tài)化開展縣城區(qū)車輛亂停亂放整治工作。
1)項(xiàng)目概述:為持續(xù)鞏固我縣建成區(qū)車輛亂停亂放整治成果,推動(dòng)城市長(zhǎng)效化、常態(tài)化、精心化管理,需要常態(tài)化開展縣城區(qū)車輛亂停亂放整治工作。
2)立項(xiàng)依據(jù):2022年縣政辦(2022)59號(hào)紀(jì)要。
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:根據(jù)2022年縣政辦(2022)59號(hào)紀(jì)要實(shí)施。
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:60萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
7.城管執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:改項(xiàng)目主要是對(duì)建成區(qū)街面執(zhí)法、農(nóng)房督查、住宅小區(qū)執(zhí)法等期間開展工作經(jīng)費(fèi),改善執(zhí)法工作環(huán)境,加強(qiáng)執(zhí)法保障力度。
1)項(xiàng)目概述:對(duì)建成區(qū)街面執(zhí)法、農(nóng)房督查、住宅小區(qū)執(zhí)法等工作經(jīng)費(fèi)。
2)立項(xiàng)依據(jù):南發(fā)改(2019)46號(hào)、縣政辦(2014)9
號(hào)等紀(jì)要。
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:確??h城管執(zhí)綜合法業(yè)務(wù)開展能力的提升,給執(zhí)法隊(duì)員提供有利后勤保障,高質(zhì)量不斷提高南昌縣城管執(zhí)法水平。
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:600萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
8.水環(huán)境治理運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目:改項(xiàng)目主要是對(duì)駐昌單位雨污分流整治,是貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想的實(shí)際行動(dòng);是推動(dòng)南昌高質(zhì)量快速發(fā)展的重要舉措;是履行生態(tài)環(huán)保的義務(wù)和責(zé)任。
1)項(xiàng)目概述:推進(jìn)駐昌單位雨污分流整治,是貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想的實(shí)際行動(dòng);是推動(dòng)南昌高質(zhì)量快速發(fā)展的重要舉措;是履行生態(tài)環(huán)保的義務(wù)和責(zé)任。
2)立項(xiàng)依據(jù):縣長(zhǎng)辦公會(huì)2023年第53次
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:根據(jù)縣長(zhǎng)辦公會(huì)2023年第53次
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:400萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
9.污水處理費(fèi)項(xiàng)目:改項(xiàng)目主要是對(duì)污水處理廠進(jìn)行日常監(jiān)管,對(duì)建城區(qū)城市污水進(jìn)行處理,通過污水處理改善我縣水生態(tài)環(huán)境。
1)項(xiàng)目概述:根據(jù)縣政府的統(tǒng)一安排,對(duì)污水處理廠進(jìn)行日常監(jiān)管,建城去城市污水進(jìn)行處理,并每月及時(shí)根據(jù)污水處理量考核與支付污水處理。
2)立項(xiàng)依據(jù):縣長(zhǎng)辦公2019年(65)號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2023年(53)號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2019年(66)號(hào)等紀(jì)要。
3)實(shí)施主體:局本級(jí)
4)實(shí)施方案:根據(jù)縣長(zhǎng)辦公2019年(65)號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2023年(53)號(hào)、縣長(zhǎng)辦公2019年(66)號(hào)等紀(jì)要。
5)實(shí)施周期:2025年全年
6)年度預(yù)算安排:13000萬元
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年南昌縣城管執(zhí)法局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排5.69萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)5.69萬元,比上年減少0.01萬元。主要原因是單位壓縮不必要的會(huì)議、公務(wù)接待等活動(dòng)。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五)住房保障支出(類)住房保障安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項(xiàng)):反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
(六)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
(七)節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法局(項(xiàng)):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的支出。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、工程建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
(十一)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件1:802001南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年預(yù)算表
附件2:802001南昌縣城管執(zhí)法局本級(jí)2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(9個(gè)項(xiàng)目績(jī)效表)