索引號: o116040--2025-0010 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 南昌縣岡上鎮(zhèn) 生成日期: 2025-02-26
文件編號: 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動(dòng)公開
919001南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年預(yù)算公開

南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算

第一部分南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(二)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,營造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。

(三)組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育體育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(四)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。

(五)維護(hù)社會穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

(六)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè),組織村(居)民和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開,指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(七)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

(八)動(dòng)員社會參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(居)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(九)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚。

(十)做好國防教育和兵役等工作。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)科室12個(gè),包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室(退役軍人服務(wù)站)、平安法治辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委(監(jiān)察辦公室)、武裝部、工會、團(tuán)委(志聯(lián))、婦聯(lián)。

編制人數(shù)小計(jì)78人,其中:行政編制29人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制49人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)127人,其中:在職人數(shù)小計(jì)69人,包括行政人員27人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員42人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)49人。遺屬人數(shù)9人。

第二部分南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第三部分南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為8562.64萬元,較上年減少564.71萬元,下降6.19%,主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少。其中:財(cái)政撥款收入3762.64萬元,較上年預(yù)算安排增加135.29萬元,主要原因是今年起鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定基數(shù)結(jié)算補(bǔ)助收入列入年初預(yù)算;其他收入4800萬元,較上年預(yù)算安排減少700萬元,主要原因是上級部門減少往來資金撥款。

(二)支出預(yù)算情況

2025年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為8562.64萬元,較上年減少564.71萬元,下降6.19%,主要原因是厲行節(jié)約過緊日子,從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1590.71萬元,較上年預(yù)算安排減少22.34萬元,主要原因是在職人員減少,相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等減少;其中:工資福利支出1419.54萬元、商品和服務(wù)支出136.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.33萬元、資本性支出11萬元;項(xiàng)目支出6971.94萬元,較上年預(yù)算安排減少542.36萬元,主要原因是厲行節(jié)約過緊日子,從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算;其中:工資福利支出76萬元、商品和服務(wù)支出1168.94萬元、資本性支出(基本建設(shè))470萬元、資本性支出429萬元、其他相關(guān)支出4828萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1844.07萬元,較上年預(yù)算安排增加230.99萬元,主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算;社會保障和就業(yè)支出124.78萬元,較上年預(yù)算安排減少20.32萬元,主要原因是在職人員減少,相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少;衛(wèi)生健康支出97.7萬元,較上年預(yù)算安排減少2.73萬元,主要原因是在職人員減少,相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)減少;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1580.94萬元,較上年預(yù)算安排增加211.79萬元,主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算;住房保障支出115.15萬元,較上年預(yù)算安排減少4.05萬元,主要原因是在職人員減少,相應(yīng)住房公積金減少;其他支出4800萬元,較上年預(yù)算安排增加4800萬元,主要原因是調(diào)整科目,將上年預(yù)算安排農(nóng)林水科目調(diào)整為其他支出科目。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1495.54萬元,較上年預(yù)算安排增加50.28萬元,主要原因是增加了伙食補(bǔ)助費(fèi);商品和服務(wù)支出1305.78萬元,較上年預(yù)算安排增加679.35萬元,主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.33萬元,較上年預(yù)算安排減少15.84萬元,主要原因是退休人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化;資本性支出(基本建設(shè))470萬元,較上年預(yù)算安排減少504.73萬元,主要原因是厲行節(jié)約過緊日子,從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算;資本性支出440萬元,較上年預(yù)算安排增加17.69萬元,主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算;其他支出4828萬元,較上年預(yù)算安排減少791.45萬元,主要原因是厲行節(jié)約過緊日子,從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣岡上鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算3762.64萬元,較上年增加135.29萬元,增長3.73%,主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1844.07萬元,較上年預(yù)算安排增加230.99萬元,主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算;社會保障和就業(yè)支出124.78萬元,較上年預(yù)算安排減少20.32萬元,主要原因是在職人員減少,相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少;衛(wèi)生健康支出97.7萬元,較上年預(yù)算安排減少2.73萬元,主要原因是在職人員減少,相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)減少;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1580.94萬元,較上年預(yù)算安排增加211.79萬元,主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算;住房保障支出115.15萬元,較上年預(yù)算安排減少4.05萬元,主要原因是在職人員減少,相應(yīng)住房公積金減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1590.71萬元,較上年預(yù)算安排減少22.34萬元,主要原因是在職人員減少,相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等減少;其中:工資福利支出1419.54萬元、商品和服務(wù)支出136.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.33萬元、資本性支出11萬元;項(xiàng)目支出2171.94萬元,較上年預(yù)算安排增加157.64萬元,主要原因是今年起其他固定基數(shù)安排的支出列入預(yù)算;其中:工資福利支出76萬元、商品和服務(wù)支出1168.94萬元、資本性支出(基本建設(shè))470萬元、資本性支出429萬元、其他相關(guān)支出28萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為147.84萬元,比上年預(yù)算減少1.54萬元,下降1.03%,主要原因是厲行節(jié)約過緊日子,從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。

(七)政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日,單位共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。

(九)二級項(xiàng)目情況說明

1.農(nóng)村四十年黨齡項(xiàng)目:為表彰農(nóng)村老黨員在黨的建設(shè)事業(yè)中做出的貢獻(xiàn)設(shè)立此項(xiàng)目,以鼓勵(lì)他們繼續(xù)保持黨員的先進(jìn)性。

1)項(xiàng)目概述:岡上鎮(zhèn)各黨支部共有208名40年以上黨齡老黨員,其中17人為村“兩老”人員,津貼標(biāo)準(zhǔn)750元/人/年,其他191人津貼標(biāo)準(zhǔn)1500元/人/年。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)縣委組織部關(guān)于2023年度農(nóng)村40年以上黨齡老黨員統(tǒng)計(jì)表。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)黨建辦。

4)實(shí)施方案:核對208名40年以上黨齡老黨員身份信息,收集一卡通賬戶,通過銀行將津貼及時(shí)足額發(fā)放至208人的一卡通賬戶。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年預(yù)算安排財(cái)政撥款29.925萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

2.年度考核獎(jiǎng)項(xiàng)目:為激勵(lì)基層干部職工工作積極性,提高基層工作效率設(shè)立此項(xiàng)目。

1)項(xiàng)目概述:岡上鎮(zhèn)行政干部共計(jì)27人,2024年度考核獎(jiǎng)按照人均標(biāo)準(zhǔn)32254元的80%列入預(yù)算。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)縣級部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)2024年度考核結(jié)果。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)黨建辦。

4)實(shí)施方案:按照全年考核分1200分對27人進(jìn)行考核打分,特別優(yōu)秀的政務(wù)之星給予加分,通過考核分將相應(yīng)的考核獎(jiǎng)及時(shí)發(fā)放至27人。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年預(yù)算安排財(cái)政撥款69.66864萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

3.縣本級專項(xiàng)(非三保)項(xiàng)目:上級追加非三保專項(xiàng)資金。

1)項(xiàng)目概述:建設(shè)共同富裕樣板村,整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生,重修重建農(nóng)村公路,提升鎮(zhèn)域整體容貌。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)縣發(fā)改部門立項(xiàng)批復(fù)。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)辦。

4)實(shí)施方案:對12個(gè)行政村進(jìn)行選址,打造共同富裕樣板村,整治提升農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生,提升鎮(zhèn)域整體容貌,重修重建兩條農(nóng)村公路,促進(jìn)岡上鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排5000萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)撥(非三保)項(xiàng)目:上級平時(shí)調(diào)撥資金。

1)項(xiàng)目概述:保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上年度與上級往來調(diào)撥情況。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)黨政辦。

4)實(shí)施方案:保障岡上鎮(zhèn)人民政府部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)良好,改善職工工作環(huán)境,提高職工工作積極性,提升政府部門口碑。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排4000萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

5.行政單位資金項(xiàng)目:國有資產(chǎn)發(fā)包出租收入資金。

1)項(xiàng)目概述:保障行政執(zhí)法工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上年度簽訂租賃合同情況。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法辦。

4)實(shí)施方案:保障岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)良好,改善行政執(zhí)法人員工作條件,提高行政執(zhí)法力度,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排150萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

6.征地和拆遷補(bǔ)償資金項(xiàng)目:征地拆遷項(xiàng)目補(bǔ)償款。

1)項(xiàng)目概述:完成征地拆遷面積,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)償款。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上級安排的征地拆遷項(xiàng)目目標(biāo)。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)行政執(zhí)法辦。

4)實(shí)施方案:完成鐵路口岸、昌景黃鐵路、合山聯(lián)圩、景能零碳產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目征地拆遷面積,改善拆遷區(qū)域生態(tài)環(huán)境,有效促進(jìn)全縣發(fā)展,按照補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)及時(shí)撥付補(bǔ)償款,改善征地拆遷對象家庭收入。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排4000萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

7.其他收入資金項(xiàng)目:上級部門往來資金。

1)項(xiàng)目概述:上級部門幫扶工作經(jīng)費(fèi)、困難群眾救助資金、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金等。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上年度與上級部門往來資金情況。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)公共服務(wù)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦等。

4)實(shí)施方案:完成至少三個(gè)農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目,如溝渠維修、機(jī)耕道路維修、安裝路燈等,提升農(nóng)村生態(tài)環(huán)境;建立困難群眾信息檔案,及時(shí)足額發(fā)放救助資金,改善困難群眾生產(chǎn)生活條件;建設(shè)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,提高全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平,有效帶動(dòng)全鎮(zhèn)發(fā)展。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排4800萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

8.縣本級專項(xiàng)(其他剛性支出)項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)扶持早稻生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

1)項(xiàng)目概述:為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供資金保障,增加農(nóng)戶家庭收入。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上級農(nóng)業(yè)部門文件安排。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。

4)實(shí)施方案:核對7986戶農(nóng)戶身份信息,收集一卡通賬戶,通過銀行將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金及時(shí)足額發(fā)放至7986戶農(nóng)戶的一卡通賬戶。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排990萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

9.綜合考核先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目:年度考核先進(jìn)集體、先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金。

1)項(xiàng)目概述:對本部門所屬村、社區(qū)及各單位年度工作進(jìn)行考核,先進(jìn)村、社區(qū)、單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上年度縣級考核結(jié)果安排。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)黨建辦。

4)實(shí)施方案:對本部門所屬12個(gè)村委會、3個(gè)居委會以及1個(gè)社區(qū)的年度工作進(jìn)行考核,對考核結(jié)果優(yōu)秀的先進(jìn)村委會、社區(qū)居委會給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排23.25萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

10.其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助項(xiàng)目:每年縣財(cái)政給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的固定基數(shù)結(jié)算補(bǔ)助。

1)項(xiàng)目概述:保障鎮(zhèn)政府日常運(yùn)轉(zhuǎn),保障鎮(zhèn)政府各部門工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)每年的固定基數(shù)補(bǔ)助安排。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)黨政辦。

4)實(shí)施方案:保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn),保障岡上鎮(zhèn)各部門日常良性運(yùn)轉(zhuǎn),改善職工工作環(huán)境,提高職工工作積極性,提升政府部門口碑。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排788萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

11.基層運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目:省、市、縣給予鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金。

1)項(xiàng)目概述:保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn),保障鎮(zhèn)政府各部門工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上級下達(dá)的相關(guān)文件安排。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)黨政辦。

4)實(shí)施方案:保障岡上鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn),保障岡上鎮(zhèn)各部門日常良性運(yùn)轉(zhuǎn),改善職工工作環(huán)境,提高職工工作積極性,提升政府部門口碑。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排345.539萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

12.清潔工程項(xiàng)目:用于岡上鎮(zhèn)各村(居)、街道、主干道日常環(huán)境衛(wèi)生保潔。

1)項(xiàng)目概述:對岡上鎮(zhèn)轄區(qū)進(jìn)行環(huán)境整治,日常保潔。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上級下達(dá)的相關(guān)文件安排。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)辦。

4)實(shí)施方案:集中清除村莊內(nèi)外、河塘溝渠及庭院周邊的積存垃圾和衛(wèi)生死角,杜絕亂倒垃圾、亂排污水、亂堆雜物等現(xiàn)象,持續(xù)改善農(nóng)村生態(tài)條件,努力打造美麗鄉(xiāng)村,大幅提高群眾滿意度。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排240萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

13.社會保障專項(xiàng)資金項(xiàng)目:為改善殘疾人生活條件而設(shè)立的殘疾人公益崗位工資項(xiàng)目。

1)項(xiàng)目概述:岡上鎮(zhèn)第一、二批非法營運(yùn)殘疾人公益崗位工資。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上級下達(dá)的相關(guān)文件安排。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)民政辦。

4)實(shí)施方案:核對7名殘疾人身份信息,收集一卡通賬戶,通過銀行將公益崗位工資及時(shí)足額發(fā)放至7名殘疾人的一卡通賬戶,保障殘疾人家庭收入,維護(hù)社會穩(wěn)定。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排7.275萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

14.村級支出項(xiàng)目:為保障村干部報(bào)酬而設(shè)立的省財(cái)政安排的縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。

1)項(xiàng)目概述:中央直達(dá)資金,用于保障岡上鎮(zhèn)12個(gè)村委會村干部報(bào)酬。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上級下達(dá)的相關(guān)文件安排。

3)實(shí)施主體:岡上鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦。

4)實(shí)施方案:根據(jù)上級下達(dá)的資金及時(shí)分配至岡上鎮(zhèn)12個(gè)村委會,保障12個(gè)村委會村干部報(bào)酬,改善村干部家庭收入,提高村干部工作積極性,維護(hù)社會穩(wěn)定。

5)實(shí)施周期:1年,即2025年1月1日至2025年12月31日。

6)年度預(yù)算安排:2025年度預(yù)算安排286.258萬元。

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):


二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年岡上鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比上年減少11萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子,從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,比上年增加1.2萬元。主要原因是公車日趨老化,需增加維修保養(yǎng)預(yù)算。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)工會事務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政對工會事務(wù)的補(bǔ)助支出。

(四)一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出

(三)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

相關(guān)附件

掃碼瀏覽
AV区无码字幕中文色,亚洲国产精品久久久久制服,久久久久久久99精品国产片,国产A∨精品一区二区三区不卡 兴和县| 公主岭市| 石嘴山市| 黎城县| 凌源市| 信丰县| 云林县| 平泉县| 永昌县| 富宁县| 白沙| 岳普湖县| 长宁区| 左云县| 鄯善县| 新乡市| 泰安市| 松溪县| 霍州市| 祁连县| 龙南县| 古交市| 丽水市| 五莲县| 安阳市| 长沙县| 驻马店市| 西宁市| 水富县| 高平市| 泽州县| 玉树县| 叙永县| 桂阳县| 麻城市| 柳河县| 泸西县| 台中市| 邵阳市| 花莲市| 正蓝旗|