索引號(hào): t588488--2025-0011 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 南昌縣三江鎮(zhèn) 生成日期: 2025-02-26
文件編號(hào): 有效性: 有效
公開(kāi)范圍: 面向全社會(huì) 公開(kāi)方式: 主動(dòng)公開(kāi)
920南昌縣三江鎮(zhèn)人民政府(部門(mén))2025年預(yù)算公開(kāi)

南昌縣三江鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌三江鎮(zhèn)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

部分  南昌三江鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

部分  南昌三江鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣三江鎮(zhèn)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1. 南昌縣三江鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是:認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門(mén)和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展三江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。

2. 研究制定社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實(shí)際,研究制定適合三江鎮(zhèn)特點(diǎn)的管理制度和辦法。

4. 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作,做好鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好鎮(zhèn)政府人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5. 負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)決算,做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和財(cái)稅征管工作,組織籌措各類建設(shè)資金。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣三江鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個(gè)及0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,包括:南昌縣三江鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)61人,其中:行政編制24人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制37人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)92人,其中:在職人數(shù)小計(jì)56人,包括行政人員22人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員34人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)29人。遺屬人數(shù)7人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

第二部分  南昌縣三江鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第三部分  南昌縣三江鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2025年南昌縣三江鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為8140.03萬(wàn)元,較上年減少1624.12萬(wàn)元,下降16.63%,主要原因是年初其他資金收入預(yù)算減少。其中:財(cái)政撥款收入3262.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加998.48萬(wàn)元,主要原因是系統(tǒng)上年結(jié)轉(zhuǎn);其他收入4877.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2622.6萬(wàn)元,主要原因是預(yù)計(jì)與上級(jí)單位之間往來(lái)資金減少。

(二)支出預(yù)算情況

2025年南昌縣三江鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為8140.03萬(wàn)元,較上年減少1624.12萬(wàn)元,下降16.63%,主要原因是年初其他資金收入預(yù)算減少。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1242.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加52.76萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,致使工資福利增加;其中:工資福利支出1108.58萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出120.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14萬(wàn)元;項(xiàng)目支出6897.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1676.88萬(wàn)元,主要原因是年初其他資金預(yù)算支出減少;其中:工資福利支出112.81萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1377.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助229.71萬(wàn)元、資本性支出(基本建設(shè))200.23萬(wàn)元,其他支出4959.57萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2110.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加474.96萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,致使工資福利增加;文化旅游體育與傳媒支出0.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少56.54萬(wàn)元,主要原因是減少文化方面支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出186.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.33萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,致使工資福利增加;衛(wèi)生健康支出77.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.23萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,致使工資福利增加;節(jié)能環(huán)保支出24.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.99萬(wàn)元,主要原因是增加環(huán)保方面支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出334.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加292.39萬(wàn)元,主要原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算;農(nóng)林水支出460.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6903.93萬(wàn)元,主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有調(diào)整;住房保障支出92.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,致使工資福利增加;其他支出4852.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4527.46萬(wàn)元,主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有所調(diào)整。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1108.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加53.96萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,致使工資福利增加;商品和服務(wù)支出1497.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加643.60萬(wàn)元,主要原因是辦公費(fèi)支出增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出243.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加136.32萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))200.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6906.08萬(wàn)元,主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有所調(diào)整;資本性支出17.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.35萬(wàn)元;其他相關(guān)支出4959.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4318.93萬(wàn)元,主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有所調(diào)整。

(三)財(cái)政撥款支出情況

南昌縣三江鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算3262.63萬(wàn)元,較上年增加998.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.10%,主要原因是新增固定補(bǔ)助和清潔工程。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2029.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加848.81萬(wàn)元,主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加;文化旅游體育與傳媒支出0.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少56.54萬(wàn)元,主要原因是政府“過(guò)緊日子”意識(shí),減少文化方面支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出186.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.33萬(wàn)元,主要原因是人員類工資福利增加;衛(wèi)生健康指出77.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.23萬(wàn)元,主要原因是人員類工資福利增加;節(jié)能環(huán)保支出24.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.99萬(wàn)元,主要原因是增加環(huán)保方面支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出334.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加292.39萬(wàn)元,主要原因是功能科目有所調(diào)整;農(nóng)林水支出412.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加93.22萬(wàn)元,主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有調(diào)整;住房保障支出92.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,致使工資福利增加;其他支出104.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少220.94萬(wàn)元,主要原因是較上一年度其他資金預(yù)算科目有所調(diào)整。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1242.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加52.76萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,致使工資福利增加;其中:工資福利支出1108.58萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出120.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2019.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加945.72萬(wàn)元,主要原因是新增商品和服務(wù)支出;其中:工資福利支出112.81、商品和服務(wù)支出1341.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助229.71萬(wàn)元、資本性支出(基本建設(shè))152.23萬(wàn)元,資本性支出17.67萬(wàn)元,其他支出166.17萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1497.45萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加643.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.57%,主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加。

政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額368萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算200萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算168萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日,部門(mén)共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。

項(xiàng)目情況說(shuō)明

南昌縣三江鎮(zhèn)2025年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效有二個(gè)項(xiàng)目:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金:上級(jí)部門(mén)往來(lái)資金。

1)項(xiàng)目概述:其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)等

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上年度與上級(jí)部門(mén)往來(lái)資金情況

3)實(shí)施主體:南昌縣三江鎮(zhèn)

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范

5)實(shí)施周期:2025年內(nèi)支付

6)年度預(yù)算安排:5000萬(wàn)元

7) 績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn):2024年結(jié)余的預(yù)算資金

1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于??钪Ц逗驼\(yùn)行

2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切

3)實(shí)施主體:南昌縣三江鎮(zhèn)

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范

5)實(shí)施周期:2025年內(nèi)支付

6)年度預(yù)算安排:1471.72萬(wàn)元

7) 績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,比上年增加2萬(wàn)元。主要原因是招商引資需要。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,比上年增加2.65萬(wàn)元。主要原因是按照實(shí)際需求預(yù)估。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(六)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(七)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

(八)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(十一)節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù),如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管,有機(jī)食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)宣教、試點(diǎn)示范等。

(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

(十三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

(十四)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)漁業(yè)發(fā)展(項(xiàng)):反映用于海洋牧場(chǎng)、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國(guó)際履約能力提升等方面的支出。

(十五)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

(十六)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出;反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出,包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

(十七)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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