索引號(hào): l765668--2025-0011 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 南昌縣塔城鄉(xiāng) 生成日期: 2025-03-10
文件編號(hào): 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
南昌縣塔城鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算

南昌縣塔城鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣塔城鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

部分  南昌縣塔城鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

部分  南昌塔城鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣塔城鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

南昌縣塔城鄉(xiāng)是主管塔城鄉(xiāng)工作的縣政府(縣委)組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(二)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。

(三)組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育體育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(四)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。

(五)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

(六)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),組織村(居)民和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(七)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(八)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(居)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(九)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚。

(十)做好國(guó)防教育和兵役等工作。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)共有預(yù)算單位1個(gè),包括南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計(jì)67人,其中:行政編制27人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制40人,實(shí)有人數(shù)104人,其中:在職人數(shù)小計(jì)62人,包括行政人員25人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員37人;退休人員小計(jì)31人。遺屬人數(shù)11人。

第二部分  南昌縣塔城鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第三部分  南昌縣塔城鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為10165.46萬元,較上年增加1394.42萬元,增長(zhǎng)15.8 %,主要原因是清潔工程和其他支出固定支出補(bǔ)助財(cái)政撥款增加。其中:財(cái)政撥款收入5084.46萬元,較上年預(yù)算安排增加1315.42萬元,主要原因是清潔工程和其他支出固定支出補(bǔ)助財(cái)政撥款增加;其他收入5000萬元,較上年持平,原因是預(yù)計(jì)與上年保持一致。

(二)支出預(yù)算情況

2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為10165.46萬元,較上年增加1394.42萬元,增長(zhǎng)15.8%,主要原因是清潔工程專項(xiàng)和其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助的支出增加。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1401.28萬元,較上年預(yù)算安排增加10.77萬元,主要原因是人員支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn);其中:工資福利支出1248.77萬元、商品和服務(wù)支出123.58萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.92萬元、資本性支出10萬元;項(xiàng)目支出8683.18萬元,較上年預(yù)算安排增加1302.65萬元,主要原因是清潔工程和其他支出固定支出補(bǔ)助財(cái)政撥款增加;其中:工資福利支出93.4萬元、商品和服務(wù)支出1002.35萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1225.16萬元、資本性支出(基本建設(shè))763.83萬元,資本性支出4.34萬元,其他支出5594.11萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出6589.40萬元,較上年預(yù)算安排增加5771.45萬元,主要原因是上年其他支出細(xì)化至至其他一般公共服務(wù)支出;教育支出0.09萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是預(yù)計(jì)與上年保持不變。社會(huì)保障和就業(yè)支出198.07萬元,較上年預(yù)算安排增加53.89萬元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo);衛(wèi)生健康支出89.34萬元,較上年預(yù)算安排減少0.99萬元,主要原因是行政單位醫(yī)療金額調(diào)整;節(jié)能環(huán)保支出68萬元,較上年預(yù)算安排增加49.5萬元,主要原因是對(duì)自然保護(hù)生態(tài)的支出增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.29萬元,較上年支出增加301.3萬元,主要原因是對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入的增加和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的投入增加;農(nóng)林水支出1944.36萬元,較上年預(yù)算安排增加205.33萬元,主要原因是對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入增加;交通運(yùn)輸支出2.41萬元,較上年持平,原因是預(yù)計(jì)與上年保持一致;住房保障支出106.91萬元,較上年預(yù)算安排減少19.39萬元,主要原因是公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出59.59萬元,較上年預(yù)算增加12.67萬元,主要原因是對(duì)自然災(zāi)害防治支出增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1342.17萬元,較上年預(yù)算安排減少332.51萬元,主要原因是公積金調(diào)標(biāo);商品和服務(wù)支出1125.93萬元,較上年預(yù)算安排減少2495.65萬元,主要原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目減少;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1244.08萬元,較上年預(yù)算安排增加1076.69萬元,主要原因是其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加;資本性支出(基本建設(shè))763.82萬元,較上年預(yù)算安排增加278.96萬元,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加;資本性支出14.43萬元,較上年預(yù)算安排減少18.51萬元,主要原因是上年其他支出未細(xì)化;其他支出5594.11萬元,較上年預(yù)算安排減少2195.57萬元,主要原因是細(xì)化至其他經(jīng)濟(jì)分類。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出預(yù)算5084.46萬元,較上年增加1313.42萬元,增長(zhǎng)34.83%,主要原因是人員支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1589.4萬元,較上年預(yù)算安排增加771.45萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加及基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn);教育支出0.09萬元,較上年預(yù)算變化持平,主要原因是與上年保持不變;社會(huì)保障和就業(yè)支出198.07萬元,較上年預(yù)算安排減少9.44萬元,主要原因是行政單位離退休支出減少;衛(wèi)生健康支出89.34萬元,較上年預(yù)算安排減少0.99萬元,主要原因是上年其他支出未細(xì)化;農(nóng)林水支出1944.36萬元,較上年預(yù)算安排增加205.33萬元,主要原因是對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展建設(shè)支出增加;住房保障支出106.91萬元,較上年預(yù)算安排減少19.39萬元,主要原因是公積金調(diào)標(biāo);節(jié)能環(huán)保支出68萬元,較上年預(yù)算變化增加52.5萬元,主要原因是對(duì)自然生態(tài)保護(hù)支出增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.29萬元,較上年支出增加301.3萬元,主要原因是對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入的增加和城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的投入增加;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出59.59萬元,較上年預(yù)算增加12.67萬元,主要原因是對(duì)自然災(zāi)害防治支出增加。交通運(yùn)輸支出2.41萬元,較上年持平,原因是預(yù)計(jì)與上年保持一致;

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1401.28萬元,較上年預(yù)算安排增加10.77萬元,主要原因是增加固定基數(shù)補(bǔ)助;其中:工資福利支出1248.77萬元、商品和服務(wù)支出123.58萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.92萬元、資本性支出10萬元;項(xiàng)目支出3683.18萬元,較上年預(yù)算安排增加1302.65萬元,主要原因是對(duì)清潔工程和其他支出固定支出補(bǔ)助財(cái)政撥款增加;其中:工資福利支出93.4萬元、商品和服務(wù)支出1002.35萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1225.16萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))763.83萬元,資本性支出4.34萬元,其他相關(guān)支出594.11萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1125.93萬元,比上年預(yù)算增加569.35萬元,增長(zhǎng)102%,主要原因是人員、政策等因素的調(diào)整。

政府采購(gòu)情況說明

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無

績(jī)效項(xiàng)目情況說明

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目:2024年結(jié)余的預(yù)算資金。

1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于??钪Ц逗驼\(yùn)行;

2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;

3)實(shí)施主體:塔城鄉(xiāng)人民政府;

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實(shí)施周期:預(yù)期2025年一年內(nèi)支付完。

6)年度預(yù)算安排:30,111,835.79萬元。

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

2.其他收入資金項(xiàng)目:上級(jí)部門往來資金。

1)項(xiàng)目概述:其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費(fèi)等。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)上年度與上級(jí)部門往來資金情況。

3)實(shí)施主體:塔城鄉(xiāng)人民政府;

4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;

5)實(shí)施周期:2025年內(nèi)支付;

6)年度預(yù)算安排:5000萬元。

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12萬元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比上年減少10.17萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子,從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,比上年減少2.15萬元。主要原因是厲行節(jié)約過緊日子,從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)轉(zhuǎn)移收性收入:反映政府間轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)上解收入:反映上級(jí)政府收到下級(jí)政府的上解收入。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(八)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款):反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)等方面的支出。

(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、供暖、公共交通、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【916】2025年南昌縣塔城鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表(部門)_2024-12-31 (1)

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