南昌縣銀三角街道辦事處2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣銀三角辦事處單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣銀三角辦事處2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣xx單位2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣xx單位概況
一、單位主要職責
銀三角街道要貫徹落實黨中央及省委、市委、縣委關于街道工作的方針政策和決策部署,把堅持和加強黨中央及省委、市委、縣委對街道工作的集中統(tǒng)一領導落實到履行職責過程中,其主要職責是:
(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及縣人民政府的決定和命令。研究決定街道黨的建設、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務、平安法治等方面的重大問題。
(二)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌推進基層黨建工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任,落實意識形態(tài)工作責任制,負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設,落實統(tǒng)一戰(zhàn)線工作責任及民族宗教相關工作。
(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局,做好統(tǒng)計調查及稅收保障等工作,推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
(四)組織公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,貫徹落實教育體育、民政、科技、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、統(tǒng)計、鄉(xiāng)村振興、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。
(五)實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)內城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施,對職能部門派駐機構工作考核和人事任免提出意見和建議。
(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(七)指導基層自治。指導村(居)民委員會、業(yè)委會建設,組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。
(八)動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(社區(qū))治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任,整合轄區(qū)內各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。
(九)做好國防建設和兵役等工作。
(十)維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理等工作,開展平安建設,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社會和諧穩(wěn)定。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣銀三角街道辦事處單位內設科室6個,包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦法(退役軍人服務站)、平安法制辦公室、城市建設辦公室。
編制人數(shù)小計53人,其中:行政編制20人、全部補助事業(yè)編制33人。實有人數(shù)31人,其中:在職人數(shù)小計29人,包括行政人員7人、全部補助事業(yè)人員22人、;退休人員小計1人。遺屬人數(shù)1人。
第二部分 南昌縣xx單位2025年單位預算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)
第三部分 南昌縣銀三角街道辦2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年南昌縣銀三角街道辦事處單位收入預算總額為7762.33萬元,較上年增加727.47萬元,增長10.34%,主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出。其中:財政撥款收入4762.33萬元,較上年預算安排增加327.47萬元,主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出;其他收入3000萬元,較上年預算安排增加400萬元,主要原因是根據(jù)實際需要預估經(jīng)費。
(二)支出預算情況
2025年南昌縣銀三角街道辦事處單位支出預算總額為7762.33萬元,較上年增加727.47萬元,增長10.34%,主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出。
其中:按支出項目類別劃分:基本支出551.34萬元,較上年預算安排減少89.04萬元,主要原因是上年度基本支出包干;其中:工資福利支出489.71萬元、商品和服務支出60.26萬元、對個人和家庭的補助1.38萬元;項目支出7210.99萬元,較上年預算安排增加816.51萬元,主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費項目支出;其中:工資福利支出2044萬元、商品和服務支出3976.15萬元、對個人和家庭的補助176.84萬元、資本性支出14萬元,其他支出1000萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務2232.34萬元,較上年預算安排增加314.6萬元,主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出;社會保障和就業(yè)支出2225.24萬元,較上年預算安排減少203.63萬元,主要原因是農(nóng)場社保專項支出減少;衛(wèi)生健康支出41.62萬元,較上年預算安排增加3.43萬元,主要原因是在編職工的醫(yī)保支出增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出220萬元,較上年預算安排增加210萬元,主要原因是增加了清潔工程項目;住房保障支出43.13萬元,較上年預算安排增加3.07萬元,主要原因是在編職工的公積金支出增加;其他支出3000萬元,較上年預算安排增加400萬元,主要原因是根據(jù)實際需要預估經(jīng)費。
按支出經(jīng)濟分類劃分:按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出2533.71萬元,較上年預算安排減少817.17萬元,主要原因是農(nóng)場社保專項支出減少;商品和服務支出4036.41萬元,較上年預算安排增加3647.02萬元,主要原因優(yōu)化其他資金支出列支科目和辦公樓租金列支增加;對個人和家庭的補助178.22萬元,較上年預算安排減少6.37萬元,主要原因是農(nóng)場中心離退休人員生活補貼減少;資本性支出14萬元,較上年預算安排增加14萬元,主要原因是增加了辦公設備購置支出;其他支出1000萬元,較上年預算安排增加減少2110萬元,主要原因是優(yōu)化了其他資金列支科目。
(三)財政撥款支出情況
2025年南昌縣銀三角街道辦事處單位財政撥款支出預算4762.33萬元,較上年增加327.47萬元,增長7.38%,主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出。
按支出功能科目劃分:一般公共服務2232.34萬元,較上年預算安排增加314.6萬元,主要原因是增加了街道辦辦公樓租賃費支出;社會保障和就業(yè)支出2225.24萬元,較上年預算安排增加減少203.63萬元,主要原因是農(nóng)場社保專項目支出減少200萬元;衛(wèi)生健康支出41.62萬元,較上年預算安排增加3.43萬元,主要原因是在編職工的醫(yī)保支出增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出220萬元,較上年預算安排增加210萬元,主要原因是增加了清潔工程項目;住房保障支出43.13萬元,較上年預算安排增加3.07萬元,主要原因是在編職工的公積金支出增加。
按支出項目類別劃分:基本支出551.34萬元,較上年預算安排減少89.04萬元,主要原因是上年度基本支出600萬元包干;其中:工資福利支出489.71萬元、商品和服務支出60.26萬元、對個人和家庭的補助1.38萬元;項目支出4210.99萬元,較上年預算安排增加416.51萬元,主要原因是其他資金預估增加400萬元;其中:工資福利支出2044萬元、商品和服務支出1976.15萬元、對個人和家庭的補助176.84萬元、資本性支出14萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年部門機關運行經(jīng)費為4036.41萬元,比上年預算增加4036.41萬元,增長100%,主要原因是單位機構改革,之前是事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費,現(xiàn)在是行政單位。
(七)政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預算總額15萬元。其中,政府采購貨物預算15萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無
(九)項目情況說明
1.兩場固定補助(含良種場、種雞場)項目:省良種場、省種雞場、省運轉經(jīng)費及獨生子費、喪撫費。
1)項目概述
完成上級各項經(jīng)濟社會事務發(fā)展目標,保障民生工程順利開展,省良種場、省種雞場、省民星企業(yè)集團的社會穩(wěn)定。
2)立項依據(jù)
《南昌縣委辦公室、縣政府辦公室關于南昌英雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園委托我縣代管的通知》南辦字[2010]20號文,南辦發(fā)[2010]19號文、13年第17次縣長辦公會議紀要。
3)實施主體: 銀三角街道辦事處
4)年度績效目標:保障良種場、種雞場正常辦公開支及開展有關活動所需經(jīng)費,維護省良種場、省種雞場的社會穩(wěn)定。
5)實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預算安排:700萬元
2、農(nóng)場社保專項項目:省良種場、省種雞場95年以前退休人員生活費和在職人員的社醫(yī)保
1)項目概述
95年以前退休人員生活費、補助在職人員社保和醫(yī)保。
2)立項依據(jù)
《南昌縣委辦公室、縣政府辦公室關于南昌英雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園委托我縣代管的通知》南辦字[2010]20號文, <關于解決銀三角有關問題協(xié)調會議紀要》南辦字[2011]62號文。
3)實施主體:銀三角管理委員會
4)年度績效目標:完成2025年度在職人員社醫(yī)保繳納和退休人員生活費的發(fā)放。
5)實施周期:2025年1月1日-2025年12月31日
6)年度預算安排:2000萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排1萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
2.公務接待費1萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
3.公務用車運行維護費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉結余:指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
(九)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十)一般公共服務支出(類)信訪事務(款)信訪業(yè)務:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
(十一)其他支出(類)其他支出(款)其他支出:反映上述項目經(jīng)外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。