目 錄
第一部分 南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府是東新鄉(xiāng)所屬預(yù)算單位,主要職責(zé)是:
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,落實(shí)國(guó)家有關(guān)部門和省、市、縣政府對(duì)發(fā)展東新鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)的有關(guān)決定。
2、研究制定社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合實(shí)際,研究制定適合東新鄉(xiāng)人民政府特點(diǎn)的管理制度和管理辦法。
4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人民政府人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作,做好鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員的管理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好鄉(xiāng)政府人員的專業(yè)技術(shù)職稱的考評(píng)和報(bào)批工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府的人才交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、負(fù)責(zé)編制鄉(xiāng)政府財(cái)政預(yù)決算,做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和財(cái)稅征管工作,組織籌措各類建設(shè)資金。
6、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省、市、縣政府的授權(quán),對(duì)區(qū)域范圍內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃,保證土地資源的合理開發(fā)利用,負(fù)責(zé)東新鄉(xiāng)人民政府基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好東新鄉(xiāng)人民政府的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。
7、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)政府所屬企事業(yè)單位的審計(jì)工作, 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
8、承辦縣政府交辦的其他工作及協(xié)調(diào)垂管單位在鄉(xiāng)政府開展的各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)部門8個(gè),包括:(黨政辦公室,便民服務(wù)中心,綜合行政執(zhí)法隊(duì),社會(huì)治理辦公室
,黨建辦公室,財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室,城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室)。
編制人數(shù)小計(jì)60人,其中:行政編制19人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制41人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)77人,其中:在職人數(shù)小計(jì)52人,包括行政人員18人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員34人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)23人。遺屬人數(shù)2人。
第二部分 南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為18717.82萬元,較上年減少17847.74萬元,下降48.8%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目情況和其他資金安排。其中:財(cái)政撥款收入2717.82萬元,較上年預(yù)算安排減少1847.74萬元,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少;其他收入16000萬元,較上年預(yù)算安排減少16000萬元,主要原因是主要原因是參考上年績(jī)效完成情況酌減。
(二)支出預(yù)算情況
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為18717.82萬元,較上年減少17847.74萬元,下降48.8%,主要原因上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和其他資金預(yù)算安排減少。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1174.53萬元,較上年預(yù)算安排增加163.64萬元,主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn);其中:工資福利支出1059.87萬元、商品和服務(wù)支出95.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬元、資本性支出13.07萬元;項(xiàng)目支出17543.29萬元,較上年預(yù)算安排減少18011.38萬元,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少;其中:工資福利支出354.53萬元、商品和服務(wù)支出775.78萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2034.21萬元、資本性支出(基本建設(shè))1.91萬元,資本性支出13328.80萬元,其他支出1048.07萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)4372.27萬元,較上年預(yù)算安排減少31746.94萬元,主要原因是基本運(yùn)轉(zhuǎn)減少及功能科目有所調(diào)整;社會(huì)保障和就業(yè)支出282.86萬元,較上年預(yù)算安排增加2.53萬元,主要原因是今年有此項(xiàng)目結(jié)余資金;衛(wèi)生健康支出76.95萬元,較上年預(yù)算安排增加1.89萬元,主要原因是今年有此項(xiàng)目結(jié)余資金;城鄉(xiāng)社區(qū)支出13313.87萬元,較上年預(yù)算安排增加13313.87萬元,主要原因是功能科目有所調(diào)整;農(nóng)林水支出581.49萬元,較上年預(yù)算安排增加581.49萬元,主要原因功能科目有所調(diào)整;住房保障支出90.38萬元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬元,主要原因是公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1414.40萬元,較上年預(yù)算安排增加401.46萬元,主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn);商品和服務(wù)支出870.99萬元,較上年預(yù)算安排減少2115.64萬元,主要原因是降低基本運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2040.58萬元,較上年預(yù)算安排增加1243.5萬元,主要原因是經(jīng)濟(jì)類科目有所調(diào)整;資本性支出(基本建設(shè))1.91萬元,較上年預(yù)算安排增加1.91萬元,主要原因是今年有此項(xiàng)目結(jié)余資金;資本性支出13341.87萬元,較上年預(yù)算安排增加1063.97萬元,主要原因是經(jīng)濟(jì)類科目有所調(diào)整;其他相關(guān)支出1048.07萬元,較上年預(yù)算安排減少18442.94萬元,主要原因是經(jīng)濟(jì)類科目有所調(diào)整。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算2717.82萬元,較上年減少1847.74萬元,下降40.47%,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1372.27萬元,較上年預(yù)算安排減少2746.94萬元,主要原因是基本運(yùn)轉(zhuǎn)減少及功能科目有所調(diào)整;社會(huì)保障和就業(yè)支出282.86萬元,較上年預(yù)算安排增加2.53萬元,主要原因是今年此項(xiàng)目有結(jié)余資金;衛(wèi)生健康支出76.95萬元,較上年預(yù)算安排增加1.89萬元,主要原因是今年此項(xiàng)目有結(jié)余資金;城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.87萬元,較上年預(yù)算安排增加313.87萬元,主要原因是功能科目有所調(diào)整;農(nóng)林水支出581.49萬元,較上年預(yù)算安排增加581.49萬元,主要原因是功能科目有所調(diào)整;住房保障支出90.38萬元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬元,主要原因是公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1174.53萬元,較上年預(yù)算安排增加163.64萬元,主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效調(diào)增標(biāo)準(zhǔn);其中:工資福利支出1509.87萬元、商品和服務(wù)支出95.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.37萬元、資本性支出13.07萬元;項(xiàng)目支出1543.29萬元,較上年預(yù)算安排減少2011.38萬元,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少;其中:工資福利支出354.53萬元、商品和服務(wù)支出648.06萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助161.93萬元、資本性支出(基本建設(shè))1.91萬元,資本性支出328.80萬元,其他支出48.07萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108.28萬元,比上年預(yù)算減少10.82萬元,下降9.08%,主要原因是調(diào)減基本運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況說明
2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額13.07萬元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.07萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日,單位共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備0萬元……
(九)績(jī)效項(xiàng)目情況說明
東新鄉(xiāng)人民政府2024年初預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效有兩個(gè)項(xiàng)目
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目
1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于??钪Ц逗驼\(yùn)行;
2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;
3)實(shí)施主體:東新鄉(xiāng)人民政府
4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實(shí)施周期:預(yù)期2024年一年內(nèi)支付完
6)年度預(yù)算安排:1543.292萬元
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項(xiàng)目:
1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費(fèi)等.
2)立項(xiàng)依據(jù):必要性,項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)需求迫切;
3)實(shí)施主體:東新鄉(xiāng)人民政府.
4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實(shí)施周期:2024年內(nèi)支付;
6)年度預(yù)算安排:16000萬元.
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年東新鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元。主要原因是與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)4萬元,比上年增加2萬元。主要原因是主要原因是招商引資需要。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,比上年增加3.4萬元。主要原因是公務(wù)用車已使用年限增加,維護(hù)費(fèi)增加。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(八)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映政府農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工等以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社又公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),包含城市管理,城鄉(xiāng)社區(qū)道路維護(hù),清潔,規(guī)劃等支出。
(十)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十一)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款):其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2024年南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表