南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府是塘南鎮(zhèn)所屬預(yù)算單位,主要職責(zé)是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng) 村基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的 有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
(二) 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜 發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì), 指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式 轉(zhuǎn)變,營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平, 努力增加農(nóng)民的收入。
(三) 組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)“三農(nóng)”服務(wù)體系, 組 織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育體 育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、 土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、民族宗教、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)
等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
(四)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、 人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。
(五)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管, 構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
(六)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè), 組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系,推進(jìn)村務(wù)公開,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(七)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指 揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(八)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村 (居)民等社會(huì)力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(九)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于 實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚。
(十)做好國(guó)防教育和兵役等工作。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)八大辦,包括:黨政辦公室,黨建辦公室,經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,民生服務(wù)辦公室,平安法制辦公室,城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室,便民服務(wù)中心,綜合行政執(zhí)法隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)88人,其中:行政編制38人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制50人、實(shí)有人數(shù)166人,其中:在職人數(shù)小計(jì)85人,包括行政人員37人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員48人;退休人員小計(jì)64人。遺屬人數(shù)17人。
第二部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第三部分 南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為10,456.85萬(wàn)元,減少2,481.10萬(wàn)元,下降19.18%,主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少。其中:財(cái)政撥款收入5,456.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加518.90萬(wàn)元,主要原因是新增其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助及清潔工程預(yù)算;其他收入5,000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3,000.00萬(wàn)元,主要原因是參考上年績(jī)效完成情況酌減。
(二)支出預(yù)算情況
2025年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為10,456.85萬(wàn)元,較上年減少2,481.10萬(wàn)元,下降19.18%,主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少。其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1,981.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34.91萬(wàn)元,主要原因是人員增加;其中:工資福利支出1,759.93萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出171.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.93萬(wàn)元、資本性支出14.00萬(wàn)元;項(xiàng)目支出8,475.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2,516.01萬(wàn)元,主要原因是其他收入資金預(yù)算安排減少;其中:工資福利支出87.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1,830.30萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助577.96萬(wàn)元、基本建設(shè)支出1084.62萬(wàn)元、資本性支出2,528.50萬(wàn)元,其他支出2,367.48萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出2,446.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加911.67萬(wàn)元,主要原因是商品服務(wù)支出預(yù)算安排增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出1,801.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少349.30萬(wàn)元,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少;衛(wèi)生健康支出119.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.41萬(wàn)元,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)目結(jié)余減少;節(jié)能環(huán)保支出5.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.7萬(wàn)元,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加387.99萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政清潔工程預(yù)算增加了330萬(wàn),上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加了57.99萬(wàn);農(nóng)林水支出5,524.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3,467.65萬(wàn)元,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)減少;住房保障支出142.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.55,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加28.5萬(wàn)元,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1,846.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加113.6萬(wàn)元,主要原因是人員工資有所調(diào)整;對(duì)人員類個(gè)人和家庭的補(bǔ)助313.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加283.11萬(wàn)元,主要原因是特困人員救助供養(yǎng)及其他社會(huì)保障類結(jié)余項(xiàng)目增加;商品和服務(wù)支出1301.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1118.46萬(wàn)元,主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出預(yù)算;資本性支出42.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少250.36萬(wàn)元,主要原因是其他農(nóng)林水結(jié)余項(xiàng)目減少;工資福利支出87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加87萬(wàn)元,主要原因是人員工資有所調(diào)整;資本性支出(基本建設(shè))84.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加84.62萬(wàn)元,主要原因是其他農(nóng)林水結(jié)余項(xiàng)目增加;其他支出1867.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少832.52萬(wàn)元,主要原因是其他資金年初預(yù)算安排降低,上年結(jié)余其他支出項(xiàng)目減少。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣塘南鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算5,456.85萬(wàn)元,較上年增加518.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.51%,主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出和清潔工程預(yù)算。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2,446.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加911.67萬(wàn)元,主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出和清潔工程預(yù)算;社會(huì)保障和就業(yè)支出301.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加150.74萬(wàn)元,主要原因是特困人員救助供養(yǎng)和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出結(jié)余增加;衛(wèi)生健康支出119.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.41萬(wàn)元,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)目結(jié)余增加;節(jié)能環(huán)保支出5.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.7萬(wàn)元,主要原因是自然生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目結(jié)余增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加387.99萬(wàn)元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)余增加,新增清潔工程預(yù)算支出,上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加了57.99萬(wàn);農(nóng)林水支出5,524.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2,532.35萬(wàn)元,主要原因是森林資源培育,水利工程建設(shè),脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興,農(nóng)村綜合改革結(jié)余項(xiàng)目金額減少;住房保障支出142.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.55,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加28.5萬(wàn)元,主要原因是上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1,981.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34.91萬(wàn)元,主要原因是增加固定基數(shù)補(bǔ)助;其中:工資福利支出1,759.93萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出171.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.93萬(wàn)元、資本性支出14.00萬(wàn)元;項(xiàng)目支出3,475.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加483.99萬(wàn)元,主要原因是人員增加;其中:工資福利支出87.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1,130.30萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助277.96萬(wàn)元、基本建設(shè)支出84.62萬(wàn)元、資本性支出28.5萬(wàn)元,其他支出1,867.48萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2001.44萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加1846.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)1009%,主要原因是新增固定基數(shù)補(bǔ)助支出預(yù)算。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額14萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算14萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)
(九)績(jī)效項(xiàng)目情況說(shuō)明
塘南鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效有兩個(gè)項(xiàng)目:
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目:2024年預(yù)算結(jié)余資金
1)項(xiàng)目概述:鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是指上一年未用完指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)用于??钪Ц逗驼\(yùn)行;
2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)縣鎮(zhèn)財(cái)政資金管理辦法,其他收入資金列入鎮(zhèn)鎮(zhèn)預(yù)算進(jìn)行安排;
3)實(shí)施主體:塘南鎮(zhèn)人民政府;
4)實(shí)施方案:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃合理,有必要可行性,研究程序規(guī)范;
5)實(shí)施周期:據(jù)預(yù)算資金安排情況,分部門實(shí)施工作計(jì)劃。
6)年度預(yù)算安排:2401.853萬(wàn)元。
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
2.其他收入資金項(xiàng)目:?jiǎn)挝煌鶃?lái)資金
1)項(xiàng)目概述:其他收入資金是指除預(yù)算資金外的其他資金,用于支付村級(jí)組織補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作經(jīng)費(fèi)等。
2)立項(xiàng)依據(jù): 根據(jù)縣鎮(zhèn)財(cái)政資金管理辦法,其他收入資金列入鎮(zhèn)鎮(zhèn)預(yù)算進(jìn)行安排;
3)實(shí)施主體: 塘南鎮(zhèn)人民政府;
4)實(shí)施方案: 據(jù)預(yù)算資金安排情況,分部門實(shí)施工作計(jì)劃;
5)實(shí)施周期:2025年內(nèi)支付;
6)年度預(yù)算安排:5000萬(wàn)元。
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排16萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
1.公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元,比上年增加5萬(wàn),主要原因是規(guī)范單位三公經(jīng)費(fèi)管理,據(jù)實(shí)測(cè)算公務(wù)接待費(fèi),預(yù)計(jì)增加相關(guān)支出。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,比上年減少5萬(wàn),主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子,降低相關(guān)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水,污水處理,水污染防治,水源地保護(hù)等方面的支出。
(六)城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)城鎮(zhèn)設(shè)區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映政府城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù),包含城市管理,城鎮(zhèn)社區(qū)道路維護(hù),清潔,規(guī)劃等支出.
(七)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映政府農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品加工等以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
(八)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng)):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運(yùn)站(場(chǎng))建設(shè)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。