索引號(hào): f871585--2025-0014 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 南昌縣富山鄉(xiāng) 生成日期: 2025-02-21
文件編號(hào): 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
923001南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府(本級(jí))2025年預(yù)算公開

南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府2025單位預(yù)算

第一部分南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

部分南昌富山鄉(xiāng)人民政府2025單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

部分南昌富山鄉(xiāng)人民政府2025單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌富山鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣富山鄉(xiāng)是財(cái)政全額撥款的行政單位,在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。主要職責(zé)為:

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(二)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,營造發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平,努力增加農(nóng)民的收入。

(三)組織公共服務(wù)。建立和完善鄉(xiāng)“三農(nóng)”服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育體育、民政、財(cái)政、科技、人力資源和社會(huì)保障、文化、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)、民族宗教、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(四)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。

(五)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。建立社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

(六)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè),組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(七)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(八)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(九)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚。

(十)做好國防教育和兵役等工作。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)科室8個(gè),包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室(退役軍人服務(wù)站)、平安法制辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、南昌縣富山鄉(xiāng)便民服務(wù)中心、南昌縣富山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)鄉(xiāng)人大、紀(jì)委(監(jiān)察辦公室)、人武部和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織仍按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

    編制人數(shù)小計(jì)68人,其中:行政編制28人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制40人。實(shí)有人數(shù)101人,其中:在職人數(shù)小計(jì)67人,包括行政人員30人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員37人;退休人員小計(jì)33人。遺屬人數(shù)1人。

部分南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府2025單位預(yù)算表

(詳見附表)

注:由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

部分南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府2025單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為10670.65萬元,較上年增加1822.6萬元,增長20.6%,主要原因是其他收入資金增加和新增其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助、清潔工程納入預(yù)算。其中:其中:財(cái)政撥款收入3170.65萬元,較上年預(yù)算安排增加822.6萬元,主要原因是新增其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助、清潔工程納入預(yù)算;其他收入7500萬元,較上年預(yù)算安排增加1000萬元,主要原因是根據(jù)歷年安排及執(zhí)行情況測(cè)算,預(yù)計(jì)較上年增長。

(二)支出預(yù)算情況

2025南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為10670.65萬元,上年增加1822.6萬元,增長20.6%,主要原因是其他資金支出與項(xiàng)目支出增加。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1495.61萬元,上年預(yù)算安排增加77.3萬元,主要原因是正常浮動(dòng);其中:工資福利支出1340.76萬元、商品和服務(wù)支出134.72萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.13萬元資本性支出11萬元;項(xiàng)目支出9175.04萬元,較上年預(yù)算安排增加1745.29萬元,主要原因是新增其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助、清潔工程納入預(yù)算;其中:工資福利支出395.27萬元、商品和服務(wù)支出1762.37萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.44萬元、資本性支出5002.88萬元,其他支出1917.07萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)9089.99萬元,較上年預(yù)算安排增加7841.45萬元主要原因是其他資金支出列入此類;社會(huì)保障和就業(yè)支出136.64萬元,較上年預(yù)算安排減少11.68萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少;衛(wèi)生健康支出96.42萬元,上年預(yù)算安排增加5.75萬元,主要原因是正常浮動(dòng);節(jié)能環(huán)保支出23.05萬元,上年預(yù)算安排增加23.05萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn);城鄉(xiāng)社區(qū)支出758.13萬元,上年預(yù)算安排增加195.63萬元主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn);農(nóng)林水支出453.79萬元,上年預(yù)算安排增加263.02萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn); 住房保障支出112.63萬元,上年預(yù)算安排增加5.37萬元,主要原因是正常浮動(dòng)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1736.03萬元,上年預(yù)算安排增加346.15萬元,主要原因是人員增加;商品和服務(wù)支出1897.09萬元,上年預(yù)算安排增加1666.53萬元,主要原因是項(xiàng)目支出增加;對(duì)個(gè)人和家,庭的補(bǔ)助106.56萬元,上年預(yù)算安排增加60.51萬元,主要原因是正常浮動(dòng);資本性支出5013.88萬元,上年預(yù)算安排增加4376.34萬元,主要原因是其他資金分配此類增加;其他支出1917.07萬元上年預(yù)算安排減少4626.96萬元,主要原因是其他資金分配至別類

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025南昌縣富山鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算3170.65萬元,較上年增加822.6萬元,增長35%,主要原因是新增其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助、清潔工程納入預(yù)算

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1589.99萬元,較上年預(yù)算安排增加341.45萬元,主要原因是新項(xiàng)目增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出136.64萬元,較上年預(yù)算安排減少11.68萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少;衛(wèi)生健康支出96.42萬元,較上年預(yù)算安排增加5.75萬元,主要原因是正常浮動(dòng);節(jié)能環(huán)保支出23.05萬元,較上年預(yù)算安排增加23.05萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出758.13萬元,較上年預(yù)算安排增加195.63萬元,主要原因是清潔工程納入項(xiàng)目;農(nóng)林水支出453.79萬元,較上年預(yù)算安排增加263.02萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加;住房保障支出112.63萬元,較上年預(yù)算安排增加5.37萬元,主要原因是人員增加

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1495.61萬元,上年預(yù)算安排增加77.3萬元,主要原因是正常浮動(dòng)其中:工資福利支出1340.76萬元、商品和服務(wù)支出134.72萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.13萬元、資本性支出11.00萬元;項(xiàng)目支出1675.04萬元,較上年預(yù)算安排增加745.29萬元主要原因是項(xiàng)目新增;其中:工資福利支出195.27萬元、商品和服務(wù)支出萬668.59元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.44元、資本性支出萬702.88元其他支出10.86萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2025單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1897.09萬元,上年預(yù)算增加1666.53萬元,增長722.8%,主要原因是新增其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助、清潔工程納入預(yù)算

政府采購情況說明

2025單位政府采購預(yù)算總額142.5508萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算142.5508萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241031日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:

富山鄉(xiāng)項(xiàng)目情況說明

富山鄉(xiāng)2025年單位預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量為四個(gè):

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目:此項(xiàng)目為上一年度未完全使用完畢的各類資金性質(zhì)為預(yù)算資金的款項(xiàng)。

1)項(xiàng)目概述:此項(xiàng)目為上一年度未完全使用完畢的各類資金性質(zhì)為預(yù)算資金的款項(xiàng)。

2)立項(xiàng)依據(jù):未及時(shí)使用的資金在第二年度需要撥付的必要性。

3)實(shí)施主體:富山鄉(xiāng)人民政府

4)實(shí)施方案:按照資金管理要求,延續(xù)使用。

5)實(shí)施周期2025年度

6)年度預(yù)算安排:1108.038萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他收入資金項(xiàng)目:此項(xiàng)目為上一年度未完全使用完畢的各類資金性質(zhì)為其他資金的款項(xiàng)和2025年度預(yù)計(jì)使用的其他資金款項(xiàng)。

1)項(xiàng)目概述此項(xiàng)目為上一年度未完全使用完畢的各類資金性質(zhì)為其他資金的款項(xiàng)和2025年度預(yù)計(jì)使用的其他資金款項(xiàng)。

2)立項(xiàng)依據(jù):其他資金性質(zhì)的款項(xiàng)2025年度撥付的必要性。

3)實(shí)施主體:富山鄉(xiāng)人民政府

4)實(shí)施方案:按照資金管理要求,延續(xù)使用。

5)實(shí)施周期2025年度

6)年度預(yù)算安排:7500萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

3.其他支出固定基數(shù)補(bǔ)助項(xiàng)目:保障單位或項(xiàng)目的正常運(yùn)行和發(fā)展的財(cái)政固定支持。

1)項(xiàng)目概述保障單位或項(xiàng)目的正常運(yùn)行和發(fā)展的財(cái)政固定支持。

2)立項(xiàng)依據(jù):地方的政策法規(guī)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求以及財(cái)政預(yù)算管理的要求。

3)實(shí)施主體:富山鄉(xiāng)人民政府

4)實(shí)施方案:按照資金管理要求,確保補(bǔ)助資金精準(zhǔn)投放、高效使用。

5)實(shí)施周期2025年度

6)年度預(yù)算安排:347萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

4.清潔工程項(xiàng)目:建立健全垃圾收運(yùn)處置體系,改善農(nóng)村人居環(huán)境,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)整潔度。

1)項(xiàng)目概述建立健全垃圾收運(yùn)處置體系,改善農(nóng)村人居環(huán)境,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)整潔度。

2)立項(xiàng)依據(jù):推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的政策要求,促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。

3)實(shí)施主體:富山鄉(xiāng)人民政府

4)實(shí)施方案:按照項(xiàng)目進(jìn)度,嚴(yán)格資金撥付使用。

5)實(shí)施周期2025年度

6)年度預(yù)算安排:220萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)5萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,比上年減少4.94萬元。主要原因是按照過緊日子的要求,壓減支出。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。主要原因是與上年保持一致

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(八)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(九)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

(十一)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映政府對(duì)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整給予的補(bǔ)貼。

(十二)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng)):反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

(十三)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng)):反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

(十四)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出

(十五)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

(十六)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

(十六)農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

(十七)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

(十八)一般公共服務(wù)支出(類)社會(huì)工作事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映社會(huì)工作部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。

(十九)一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府及相關(guān)部門為處理群眾來信來訪所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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